|
|
|
|
|
|
Зараза
05.07.2016 9:54:28
|
|
|
Можно какой-то логичный пример по отнесению деноминации на 90(91) счет? Например, товар стОил 10000р, стал 1р Значит проводка Д91 К41 на 9999р? Или все-таки Д00 К41 на 9999р? Все программы относят на 00 счет. Что тогда относить на 90(91)?
Беларусь
|
|
|
|
|
|
|
|
<< к списку вопросов
|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
06.07.2016 13:37:52
|
|
|
«Анонимно» 06.07.2016 11:56:38 ________________________________ дошло, в Бизнес инфо нашла наглядные примеры составления ведомостей пересчета, правда на примере бюджетников - но все равно наглядно и понятно
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
06.07.2016 13:03:21
|
|
|
«Анонимно» 06.07.2016 11:56:38 Ну не доходит до меня, объясните пожалуйста: я переношу в новую базу, и буду делать Д в ручную - например вношу на 01.07.16 остатки по 51 - Дт 51 Кт 00 1053,88 BYN (10 538 825 BYR) что относить на 90? Спасибо! ======== Ну у вас же не один 51 счет ,проденоминируйте все и сальдо по 00 отнесете
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
06.07.2016 12:54:18
|
|
|
наверное 0,0025?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
06.07.2016 11:56:38
|
|
|
Ну не доходит до меня, объясните пожалуйста: я переношу в новую базу, и буду делать Д в ручную - например вношу на 01.07.16 остатки по 51 - Дт 51 Кт 00 1053,88 BYN (10 538 825 BYR) что относить на 90? Спасибо!
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
06.07.2016 10:37:28
|
|
|
Наконец-то разобралась. Может кому пригодится.
Деноминация проведена через счет00. Из-за округлений на счете 00 висит сальдо незакрытое. Цель проведения округлений - закрыть счет 00. Делаю ведомость: погрешность по каждому счету = Сальдо на 30.06/10000 минус садьдо на 01.07. Точность 4 знака после запятой. Так по всем счетам по дебетовому сальдо счетов и по кредитовому сальдо счетов. Потом выделяю какие счета корреспондируют с 90 счетом, а какие с 91. Все цифры ссумирую. Бух.справку делаю на 01.07. Всего ЧЕТЫРЕ прододки: Д00 К91, ДОО К90, Д91 К00, Д90 К00. Суммы в проводках беру из ведомости, при этом точность до 4-х знаков округляю до копеек, т.е. до 2-х знаков. В результате сальдо по счету 00 нет. Ура!
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
05.07.2016 23:09:08
|
|
|
Если у вас везде меньше копейки, значит либо деноминация сделана неправильно (по сумме, а не по цене) либо у вас маленькие остатки в ценах круглых на конце по 100 руб.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
05.07.2016 22:18:43
|
|
|
так каким числом отражать разницы? июня или июля? учитываемы или нет? Где блин хоть кто это разъясняет?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
05.07.2016 22:09:08
|
|
|
Почему никто не ответит на вопрос по разрядность разниц? При 2-х знаках после запятой нереально разнести суммы разниц точно. Вы что их тоже округляли до копейки? Это ж бред. А если совсем не относить на 91-90 счета? У меня везде не больше копейки, даже меньше эти разницы.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
05.07.2016 18:26:40
|
|
|
Нет, июнь не закрыла, остались телефоны и коммунальные. А так всё. Сохранила базу в архиве. Потом деноминировала и сидела сравнивала с ведомостью сделанную в ручную все цифры по каждому счету. Это был только один пример 3,78 на 3,75 из многих моментов
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
05.07.2016 17:57:28
|
|
|
Вопрос тем кто провел деноминацию: вы уже провели все расчеты и закрыли июнь?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
05.07.2016 17:49:58
|
|
|
Вот провела деноминацию в программе. Проверяю, выяснилось, что деном. прошла на сумму, а не на ед. товара. И еще материал только 1 шт. 37800 до деном. т.е. 37800/10000=3,78. Программа сделала 3,75. (Дт.37800 оборот -Дт. -37796,22 Кт.0,03 с-до Дт.3,75 . Вот не пойму для чего в оборотах по Кт проставлена 0,03. ?
Беларусь
|
|
|
лерка
05.07.2016 16:34:52
|
|
|
у меня после всех деноминаций, получилась разница 7 копеек. прям ЩасЦя полные штаны)
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
05.07.2016 15:59:03
|
|
|
Коллеги. У меня до деноминации к примеру на сч.41 было 47 млн. Вношу остатки в новую базу. Согласно рекомендациям Минторга вначале округляю цену. В новой базе по сч.41 сальдо 4675р. Т.е. с учетом округления цен в старых ценах минус 250 тысяч (новыми минус 25р.) Вопрос каким числом мне этот минус относить на сч.90 и в корреспонденции с каким счетом??? _________________ Все вносится уже в деноминированных рублях
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
05.07.2016 15:44:22
|
|
|
В теории всё понятно. Но кто-нибудь уже делала эти округления в программе? Сумма округления по каждому счету списывается на 90 или 91 счет. Но надо ещё выбрать субконто того же 41 счета, или 10, или 43. Без выбора субконто, чтоб одной проводкой закрыть - как не получится. Если расписывать по всем субконто - то это тысячи позиций. И это ещё не все. Сумма округлений по каждому счету имеет точность четыре знака после запятой (в деноменированной базе точность до копеек, т.е. до 2-х знаков после запятой). Округление надо делать на 1-е июля. Получается, округление будет приблизительное? как так?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
05.07.2016 15:23:01
|
|
|
БТР 05.07.2016 14:18:49 Нет,то всё никуда относить не надо, но так как прогрмные заморочки не могут отнести «в никуда», то надо отражать через 00 счет, так, чтобы не было остатка. Если несходняк маленький-его тоже можно закрыть вручную-типа 1 рубль, а если большой, то звать програмиста и разбираться. Обороты эти нигде и никому не показывать(ни в каких отчетах). ___________ Спасибо.
Беларусь
|
|
|
Анонимка
05.07.2016 15:18:33
|
|
|
Коллеги. У меня до деноминации к примеру на сч.41 было 47 млн. Вношу остатки в новую базу. Согласно рекомендациям Минторга вначале округляю цену. В новой базе по сч.41 сальдо 4675р. Т.е. с учетом округления цен в старых ценах минус 250 тысяч (новыми минус 25р.) Вопрос каким числом мне этот минус относить на сч.90 и в корреспонденции с каким счетом???
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
05.07.2016 15:17:55
|
|
|
Например: 01 счет до деноминации 122 342 155 После деноминации 12 234,2 Данные аналитики 12 240,32 Разница Д-т + 6,10 Счет на который относится разница Д-т 01 К-т 91 сумма 6,10
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
05.07.2016 15:03:31
|
|
|
У вас был например баланс 100,0 млн.на 30.06.16г.Он так и останется. А с 01.07.16. он будет 10,0 млн. Разница может быть в аналитике.Деноминацию следует начинать с объектов аналитического учета. Разницы отражаютя по сч. 90 или 91 Состав доходов и расходов по финансовой и инвестиционной деятельности изложен соответственно в пп.14 и 15 Инструкции по бухгалтерскому учету доходов и расходов, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 30.09.2011 № 102.
Беларусь
|
|
|
БТР
05.07.2016 14:18:49
|
|
|
Нет,то всё никуда относить не надо, но так как прогрмные заморочки не могут отнести «в никуда», то надо отражать через 00 счет, так, чтобы не было остатка. Если несходняк маленький-его тоже можно закрыть вручную-типа 1 рубль, а если большой, то звать програмиста и разбираться. Обороты эти нигде и никому не показывать(ни в каких отчетах).
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
05.07.2016 14:12:54
|
|
|
БТР скажите, а разницу от пересчета нужно отражать проводками? Разницу от округлений - это понятно, а вот саму разницу от пересчета: пример: до деноминации 10 счет 2780 842 , после деноминации по каждой позиции 278,0842 (до округления) 278,09 (после округления по каждой позиции)Разницу по округлениям в 0.01 относим на 90.10 , а вот разницу от пересчета в сумме 2 780 563,92 нам нужно отражать на счетах 90 (91)?
Беларусь
|
|
|
|
<< к списку вопросов
1-20 21-40
|
|
|
|
|