| |
|
|
| |
|
|
Анонимно
26.07.2016 8:29:53
|
 |
 |
Доброе утро!Получили импортный товар. Сейчас хочу подать эсфч. В эсфч Реквизиты поставщика пишу -свои?? Реквизиты получателя - ИМНС? либо реквизиты получателя - свои??? ... спасибо
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
20.04.2017 20:38:33
|
 |
 |
Ваш вопрос не понятен. Выставили Эсчф, заполнили как в инструкции, статус становится выставлен-подписан. Что значит «как взять в вычет»?
Беларусь
|
 |
 |
Светлана
20.04.2017 20:13:25
|
 |
 |
Да как же в ЭСФЧ взять в вычет НДС по ввозу?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
05.08.2016 21:15:35
|
 |
 |
Народ, так какую дату ставить в графе 3 при импорте? )))))
Беларусь
|
 |
 |
Анди
27.07.2016 10:44:28
|
 |
 |
Кто знает, если была корректировка таможенной стоимости и доначислен НДС - как заполнять стоимость товара и сумму НДС?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
27.07.2016 9:52:38
|
 |
 |
люди, вы реально верите, что за 3 квартал они смогут все контролировать по вычетам НДС с декларациями? Когда у них еще на семинарах говорили по 3 компа только работают на портале?! Хорошо если с 01 января у них получиться чего-нибудь контролирвоать
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
27.07.2016 9:33:34
|
 |
 |
В общем надо верить своей логике. Налоговая видать писала инструкцию на коленке в коридоре и по быстрому. А внести изменения в только-что принятый документ они не могут. Так гады и писем своих никаких не пишут.
Беларусь
|
 |
 |
Svetlana
27.07.2016 1:31:01
|
 |
 |
А тут кому верить? КАКУЮ ДАТУ СТАВИТЬ В в строке 3 «Дата совершения операции»??? Инструкция по ЭСФ «40. При реализации объектов на территории Республики Беларусь иностранными организациями и исчислении покупателем суммы НДС в соответствии с положениями статьи 92 Налогового кодекса Республики Беларусь покупателем в ЭСЧФ указываются: в строке 3 «Дата совершения операции» – дата совершения хозяйственной операции,которая соответствует МОМЕНТУ ФАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ;
Статья 107. Налоговые вычеты и порядок их применения 14. Суммы налога на добавленную стоимость, уплаченные в бюджет при приобретении товаров (работ, услуг), имущественных прав на территории Республики Беларусь у иностранных организаций, не состоящих на учете в налоговых органах Республики Беларусь: за иностранную валюту, подлежат вычету исходя из официального курса иностранной валюты, установленного Национальным банком Республики Беларусь на день оплаты (включая авансовый платеж) либо иного прекращения обязательств покупателями (заказчиками) этих товаров (работ, услуг), имущественных прав; ПОДЛЕЖАТ ВЫЧЕТУ в отчетном ПЕРИОДЕ, СЛЕДУЮЩЕМ ЗА ПЕРИОДОМ ИХ ИСЧИСЛЕНИЯ, в порядке, установленном для вычета сумм налога на добавленную стоимость, предъявленных при приобретении товаров (работ, услуг), имущественных прав.
Беларусь
|
 |
 |
Смазик
26.07.2016 16:43:17
|
 |
 |
Получается портал не соответствует инструкции, или наоборот)))) ААААА.. что же делать! когда этот кошмар закончится!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
26.07.2016 16:35:28
|
 |
 |
А если поставка была в июне, и в мае, и в апреле... А теперь мы платим ввозной НДС, по которому была предоставлена отсрочка. Какую тогда дату ставить? Склоняюсь, что надо ставить дату корректировки декларации, т.е. дату июля.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
26.07.2016 16:24:02
|
 |
 |
А в Центральной сказали по другому! Графа С и стоимость товара как в таможенной декларации! )))))
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
26.07.2016 16:22:20
|
 |
 |
в Советской налоговой только что сказали ставить дату по инструкции, т.к. если приход был в июле, то дату совершения операции - 31.12.16 _______________ А как тогда формулировка берется к вычету через «90 дней»? понятно, что возьмется к вычету за 4 квартал, но начинаются не состыковки в понятиях.
Беларусь
|
 |
 |
Смазик
26.07.2016 16:14:40
|
 |
 |
в Советской налоговой только что сказали ставить дату по инструкции, т.к. если приход был в июле, то дату совершения операции - 31.12.16
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
26.07.2016 15:13:37
|
 |
 |
консультанты МНС говорят, что надо ставить дату из графы С иначе портал неправильно посчитает. В инструкции ошибка. Про стоимость товара без НДС вообще не хрена толком не поняла как надо вбивать, потом ставить НДС обнулять стоимость и писать итоговую правильно. Как-то так говорили. Беларусь _____________ Мне сегодня в консультационном отделе налоговой по телефону тоже так сказали. Сомневаюсь, как делать, ведь это противоречит инструкции.
Беларусь
|
 |
 |
Ольга 2
26.07.2016 15:00:24
|
 |
 |
если отчетный период квартал, то получается, что сейчас дату ставим 31.12.2016? если ввезли допустим 20.07, то 90 дней попадут на 19.10, а это уже 4 квартал и последний день этого отчетного периода 31.12. Или я не так думаю? _______________________________ Думаете ВЫ правильно, так и написано в Инструкции. Но по слухам «Дата совершения операции» гр. 3 = Дате в графе С декларации _________________ Я тоже ставлю по дате в графе С, и потом управление вычетами «отсчитывает» 90 дней правильно, а Инструкцию как-будто у кого-то «списали» , но не адаптировали под наше Законодательство.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
26.07.2016 14:52:39
|
 |
 |
консультанты МНС говорят, что надо ставить дату из графы С иначе портал неправильно посчитает. В инструкции ошибка. Про стоимость товара без НДС вообще не хрена толком не поняла как надо вбивать, потом ставить НДС обнулять стоимость и писать итоговую правильно. Как-то так говорили.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
26.07.2016 14:41:38
|
 |
 |
если отчетный период квартал, то получается, что сейчас дату ставим 31.12.2016? если ввезли допустим 20.07, то 90 дней попадут на 19.10, а это уже 4 квартал и последний день этого отчетного периода 31.12. Или я не так думаю? _______________________________ Думаете ВЫ правильно, так и написано в Инструкции. Но по слухам «Дата совершения операции» гр. 3 = Дате в графе С декларации
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
26.07.2016 14:37:41
|
 |
 |
Если 90 дней отсрочки- в гр.12 «Отложенный ВЫЧЕТ» «Отложенный вычет» - в отношении сумм НДС по приобретаемым (ввозимым) объектам, вычет по которым осуществляется на основании данных раздельного учета, после оплаты приобретенных объектов, после отражения сумм НДС в бухгалтерском учете и книге покупок в случае, если ведение книги покупок осуществляется плательщиком либо по истечении установленного законодательными актами срока на ограничение принятия к вычету сумм НДС, уплаченных при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь. Указанный признак проставляется покупателями объектов;
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
26.07.2016 14:29:40
|
 |
 |
ап
Беларусь
|
 |
 |
не автор
26.07.2016 12:21:00
|
 |
 |
в строке 3 «Дата совершения операции» - дата совершения хозяйственной операции, которая соответствует последнему дню соответствующего отчетного периода, в котором сумма НДС будет подлежать вычету в соответствии с законодательством; --------- если отчетный период квартал, то получается, что сейчас дату ставим 31.12.2016? если ввезли допустим 20.07, то 90 дней попадут на 19.10, а это уже 4 квартал и последний день этого отчетного периода 31.12. Или я не так думаю?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
26.07.2016 11:41:22
|
 |
 |
а если мы работаем на УСН без НДС и ввозим товар из польши - какую дату ставить? ндс на стоимость товара относится
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-31
|
|
| |
|
|