|
|
|
|
|
|
Не понимаю
13.10.2016 17:07:40
|
|
|
ИП , проверка при ликвидации. В 4 квартале 2011 года перешел на уплату НДС. При подаче декларации за 4 квартал 2011 года не была проставлена отметка «крестик» о выборе ежеквартальной уплаты. В итоге налоговая пересчитала все помесячно и вылезла сумасшедшая пеня за 2012 год. Объясняют тем, что они не могут зачесть наши уплаченные суммы , так как прошло 3 года. Ссылаются на п.5 ст. 60 НК особенной части про Зачет излишне уплаченной суммы налога. Кто нибудь сталкивался с таким ? По срокам уплаты квартально все уплачено.
Беларусь
|
|
|
|
|
|
|
|
<< к списку вопросов
|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
Автор
16.10.2016 13:00:33
|
|
|
«Анонимно» 15.10.2016 21:18:32 _______________________________ они сами как-то «убедились»
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
15.10.2016 21:18:32
|
|
|
Автор, а как вы их убедили оставить квартальную оплату?- на будущее может пригодится.
Беларусь
|
|
|
Автор
14.10.2016 15:59:41
|
|
|
«Анонимно» 14.10.2016 10:42:38 __________________________ Суммы НДС не заоблачные , за весь 2012 год 300 млн.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
14.10.2016 15:58:52
|
|
|
Автор, как вам со 100 тысяс, насчитали такую пеню??? Даже если ставка рефинансировпния была бы 50 процентов в год, то 7*50 это 350 процентов. ОТКУДА 14 млн со 100 тыс?
Беларусь
|
|
|
Автор
14.10.2016 15:49:25
|
|
|
С 2012 годом кое-как разобрались, поквартальную уплату нам оставили. Но сути в аналогичной ситуации не меняет - к доплате налога 0, пени 84 млн. Остановились на 2008 году, там реальный был бардак с ндсом , пересчитали все помесячно, месяца, где в декларации к уплате выходит с минусом, то есть переплата, не учитываются в счет уплаты налога, так как прошло 3 года. Сумма по году к уплате 100 000 старыми , пеня - 14 млн. Мой вывод - пока не прошло три года нужно обязательно подавать уточненные, если менялась база после подачи деклараций. Раньше была уверена , что главное, чтобы по году все сошлось.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
14.10.2016 15:46:32
|
|
|
Я не пойму, почему в ИМНС не проверяют декларации? У нас ЭД, такие штрафы за Х, я в шоке, Автор сочуствую, сама никогда не заморачивалась с таким вопросом, а теперь буду смотреть всегда.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
14.10.2016 15:20:35
|
|
|
Автор, как они Вам такую пеню насчитали? Очень интересно. __________________________ Похоже, что там не только пеня, но и недоимки, т.е. налог, уплаченный по сроку например 22.10.2011г не перекрывает «ежемесячные недоимки» по срокам 22.09.11 и 22.08.11, т.к. переплата старше 3-х лет не считается переплатой. У меня в прошлом году при проверке сняли вычеты января 2008г, и хотя ежемесячные декларации были с минусом (0-вая ставка), пеня была насчитана, недоимки не было только из-за того, что сняли небольшую сумму вычетов, и НДС в уплате все равно был с минусом. А за последние 3 года пени практически не было, только за те дни, когда была переброска с НДС на другие налоги. _______________________ А как это перпелата свыше 3 лет не считается переплатой ? Была переплата с 2011г 50руб, недоимка 45руб, так что не учитывается переплата 50р, и с 11г на 45р пеню считают ?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
14.10.2016 15:12:50
|
|
|
А с плательщика ответственность это снимает.. То есть НЕ снимет..
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
14.10.2016 15:12:16
|
|
|
Народ, а как быть действительно с тем, что инспектор принимала декларации ежеквартально без всяких претензий. ________ Вам скажут, что к инспектору применили дисциплинарное взыскание, либо ее уже нет. А с плательщика ответственность это снимает...
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
14.10.2016 14:01:54
|
|
|
Народ, а как быть действительно с тем, что инспектор принимала декларации ежеквартально без всяких претензий. Когда инспектор принимает декларации наши - это не считается камеральной проверкой? Нафиг тогда они вообще нужны. Они ведь должны следить за своевременностью сдачи деклараций? На этом как-то нельзя отбить хотябы недоимки посчитанные налоговиками этому ИП? Ведь фактически все оплачено.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
14.10.2016 11:37:22
|
|
|
Автор, как они Вам такую пеню насчитали? Очень интересно. __________________________ Похоже, что там не только пеня, но и недоимки, т.е. налог, уплаченный по сроку например 22.10.2011г не перекрывает «ежемесячные недоимки» по срокам 22.09.11 и 22.08.11, т.к. переплата старше 3-х лет не считается переплатой. У меня в прошлом году при проверке сняли вычеты января 2008г, и хотя ежемесячные декларации были с минусом (0-вая ставка), пеня была насчитана, недоимки не было только из-за того, что сняли небольшую сумму вычетов, и НДС в уплате все равно был с минусом. А за последние 3 года пени практически не было, только за те дни, когда была переброска с НДС на другие налоги.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
14.10.2016 11:21:53
|
|
|
Автор, как они Вам такую пеню насчитали? Очень интересно.
Беларусь
|
|
|
кое-кто
14.10.2016 10:52:43
|
|
|
Вопрос: Индивидуальный предприниматель (далее - ИП) осуществляет оптовую торговлю и применяет общий порядок налогообложения без уплаты налога на добавленную стоимость. С 01 мая 2014 года индивидуальный предприниматель в добровольном порядке принял решение об уплате налога на добавленную стоимость (далее - НДС). Может ли ИП выбрать отчетным периодом по НДС календарный квартал?
Ответ: На основании пункта 1 статьи 108 Налогового кодекса Республики Беларусь отчетным периодом по налогу на добавленную стоимость по выбору плательщика признаются календарный месяц или календарный квартал. Плательщики представляют в налоговые органы налоговую декларацию (расчет) по налогу на добавленную стоимость не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом. Об избрании календарного квартала отчетным периодом по НДС плательщик информирует налоговый орган путем проставления соответствующей отметки в налоговой декларации (расчете) по НДС не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (абз. 2 ч. 1 п. 4 ст. 108 НК). Если отметка не проставлена, отчетным периодом по НДС по умолчанию будет признан календарный месяц. Таким образом, ИП может выбрать календарный квартал отчетным периодом по НДС при наличии соответствующей отметки в налоговой декларации (расчета) по налогу на добавленную стоимость по сроку 20 июля 2014 года.
Пресс-центр инспекции МНС Республики Беларусь по Гомельской области
Материал опубликован на официальном сайте Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь
Беларусь
|
|
|
кое-кто
14.10.2016 10:50:32
|
|
|
Автор, я кажется разобралась. Вы перешли на уплату НДС с 4кв 2011г. (по оборотам вылезли)? Тогда вас касается абзац ст108, который говорит, что если вы перешли на уплату НДС в ТЕЧЕНИЕ налогового периода (а налоговый период-это ГОД), то вы должны были поставить Х в первой вашей декларации по НДС (т.е. за 4кв 2011). Далее надо ставить Х в декларациях за 4кв каждого года-утверждать период уплаты НДС на следующий ГОД. Во всех остальных декларациях ставить Х не нужно в течение года. Почитайте статью Высоцкой в Налогах Беларуси за 2012 (есть в Консультанте)
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
14.10.2016 10:42:38
|
|
|
Не понимаю. Ну фиг с ними, с крестиками, поставил-не поставил, подал - не подал деклы ежемесячно - с 2011 года уже не оштрафуют. Значит тока пеня за не ежемесячную уплату. Так по-факту все равно все уплачено. Что ж там за суммы такие НДС-а, что пеня 90 лямов???
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
14.10.2016 10:26:49
|
|
|
Ведь нигде не написано, что если вы не уведомили про квартал-то отчетным периодом является месяц. _____________ В пункте 4 написано что избравшие квартал должны проинформировать налоговые органы. Чего автор не сделала. А вот посчитает ли тот же суд, что поданные и принятые квартальные декларации были достаточным информированием - это уже как повезёт. Если налоговики там на ровном месте действительно сто миллионов насчитали, то могут и сходить ради такого случая в суд.
Беларусь
|
|
|
кое-кто
14.10.2016 9:39:43
|
|
|
Мне кажется, здесь вопрос в наказании за не уведомление вообще. Крестик тут не причем. Ведь нигде не написано, что если вы не уведомили про квартал-то отчетным периодом является месяц. Хотя, может я не права. В общем-надо бороться!
Беларусь
|
|
|
кое-кто
14.10.2016 9:37:29
|
|
|
Когда вы меняете отчетный период-см. НК ст 108. Если вы изначально уведомили налоговый орган, что у вас-квартал, то проставляется только в случае изменения на месяц. И наоборот.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
14.10.2016 9:06:34
|
|
|
а когда эта отметка должна быть проставлена?
Беларусь
|
|
|
Автор
14.10.2016 8:56:28
|
|
|
точнее не порталом, а инспектором
Беларусь
|
|
|
|
<< к списку вопросов
1-20 21-40 41-41
|
|
|
|
|