| |
|
|
| |
|
|
SOS!!!
20.04.2017 15:25:53
|
 |
 |
Подскажите, если я знаю, что НДС к вычету будет больше начисленного. То мне надо просто подписать ЭСЧФ или подписать и сделать управление вычетами на след.период или можно вообще не подписывать на лишнюю сумму. SOS!!! Первый раз в жизни сдаю налоги!!! Помогите!
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
21.04.2017 10:18:39
|
 |
 |
Краля 21.04.2017 10:14:25 «Анонимно» 21.04.2017 10:10:18 Я бы подождала, вдруг «нарисуется» уточненка по цифрам, влияющим на сумму к уплате налога. Если не «нарисуется» - подадите. _____________ Спасибо большое за ваше мнение и совет!
Беларусь
|
 |
 |
Краля
21.04.2017 10:14:25
|
 |
 |
«Анонимно» 21.04.2017 10:10:18 Я бы подождала, вдруг «нарисуется» уточненка по цифрам, влияющим на сумму к уплате налога. Если не «нарисуется» - подадите.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.04.2017 10:10:18
|
 |
 |
Краля 21.04.2017 9:50:11 «Анонимно» 21.04.2017 9:40:27 Хоть после 30-го. На то она и уточненка - когда обнаружили, тогда и подали. Совет: Исправления вносите не на основании сказанного тут на бухбае одной из коллег, а почитайте нормативку по этому вопросу, если хотите обсудите здесь и тогда уже уточняйтесь. А с цифрами, которые не влияют на сумму налога к уплате торопится не стоит. _______________ Скажите пожалуйста, как в данной ситуации лучше поступить? ведь действительно отчетный период - квартал, и сумма на конец отчетного периода осталась, но я ее не отразила в НД. Да, на сумму налога не влияет, но НД заполнена неверно. Вы бы в таком случае подавали уточненную?
Беларусь
|
 |
 |
Краля
21.04.2017 9:50:11
|
 |
 |
«Анонимно» 21.04.2017 9:40:27 Хоть после 30-го. На то она и уточненка - когда обнаружили, тогда и подали. Совет: Исправления вносите не на основании сказанного тут на бухбае одной из коллег, а почитайте нормативку по этому вопросу, если хотите обсудите здесь и тогда уже уточняйтесь. А с цифрами, которые не влияют на сумму налога к уплате торопится не стоит.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.04.2017 9:40:27
|
 |
 |
Краля 21.04.2017 9:36:16 «Анонимно» 21.04.2017 9:27:07 Заполнить и сдать уточненный. ______________ А если этот уточненный после 20, ничего страшного? и уже будет 2 уточненка(
Беларусь
|
 |
 |
Краля
21.04.2017 9:36:16
|
 |
 |
«Анонимно» 21.04.2017 9:27:07 Заполнить и сдать уточненный.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.04.2017 9:29:42
|
 |
 |
в 2016 году в 11 строке был налоговый период, а в 2017 году в 11 строке отчетный период
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.04.2017 9:27:07
|
 |
 |
а если не заполнил эту строку, тогда что делать?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.04.2017 9:25:07
|
 |
 |
отчетный период - год ___________ Отчетный период - месяц или квартал. Налоговый период - год. Ст.108 НК РБ.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.04.2017 9:19:41
|
 |
 |
«Анонимно» 21.04.2017 9:18:01
мне инспектор говорила, что строку 11 надо заполнять только в конце года, отчетный период - год +++++++++++++++++++
у умных как в 4-фонде стоит *** сноска в строке 003, а под ней разъяснения , с какой периодичностью и кому ее заполнять.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
21.04.2017 9:18:01
|
 |
 |
мне инспектор говорила, что строку 11 надо заполнять только в конце года, отчетный период - год
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.04.2017 22:20:02
|
 |
 |
А в какую строку вносить восстановленный НДС по браку? Тоже в 11, но во входящих? Кто как делал?
Беларусь
|
 |
 |
Натала
20.04.2017 16:49:15
|
 |
 |
спасибо Тери -я сдала уточненную -заполнила строку 11)
Беларусь
|
 |
 |
Натала
20.04.2017 16:30:22
|
 |
 |
блин, я строку 11 не заполнила - ее раньше не было что ли? ее в любом случае заполнять -даже если просто вычеты за 1 квартал превысили начисленный за 1 квартал?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.04.2017 15:52:28
|
 |
 |
«Анонимно» 20.04.2017 15:47:35
Не считайте меня наглой), но может сбросите ссылку где про это написано ++++++++++++++++++ это запросто!)))) НК = налоговый кодекс ст 106/1 и ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 апреля 2016 г. № 15
Об установлении формы электронного счета-фактуры и утверждении Инструкции о порядке создания (в том числе заполнения), выставления (направления), получения, подписания и хранения электронного счета-фактуры
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.04.2017 15:49:47
|
 |
 |
Спасибо
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.04.2017 15:47:35
|
 |
 |
Не считайте меня наглой), но может сбросите ссылку где про это написано __________________- НК Вам в помощь. Осваивайте, если не хотите слушать старших по-быстрому.
Беларусь
|
 |
 |
Тери
20.04.2017 15:47:32
|
 |
 |
**В строке 11 «Суммы не принятые к вычету на конец отчетного периода» поставить разницу : Все вычеты минус те, что в пределах начисленного по строке 15
Беларусь
|
 |
 |
Тери
20.04.2017 15:46:34
|
 |
 |
Все подписать, ничем не управлять. В декларации в 15 строке поставить сумму в пределах начисленного. В 4-м разделе строка 1 поставить ВСЕ вычеты, которые выставлены и подписаны, расписать из по строкам 1.1 и т.д. В строке 11 «Суммы не принятые к вычету на конец отчетного периода» Поставить разницу : Все вычеты-те. что в пределах начисленного. Если на начало года были непринтые вычеты, то их еще вписать в строку 2, раздел 4 и тогда строка 11 будет = строка 2+строка 1-строка 15 части 1
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.04.2017 15:43:41
|
 |
 |
Не считайте меня наглой), но может сбросите ссылку где про это написано
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-23
|
|
| |
|
|