| |
|
|
| |
|
|
Декларация НДС
08.06.2017 14:59:01
|
 |
 |
в строку 11 раздела 4 декларации по НДС Суммы НДС, не принятые к вычету на конец отчетного периода включила НДС, на который не выставлен поставщиками ЭСЧФ, поэтому не может быть взят к вычету. ИМНС заставляет писать объяснение на расхождения по камеральному контролю. Вопрос: В какую строку необходимо включать НДС, на который есть первичные доки, но не выставлен поставщиками ЭСЧФ?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
12.06.2017 12:43:59
|
 |
 |
Ваше мнение.Как лучше поступить. Дождаться пока позвонят, что не бьет КК. Или самой подать уточненку? ___________ Дождаться. в ИМНС КК не совпадает с самостоятельно снятым (
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
12.06.2017 12:38:40
|
 |
 |
Ваше мнение.Как лучше поступить. Дождаться пока позвонят, что не бьет КК. Или самой подать уточненку?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
12.06.2017 10:30:02
|
 |
 |
В части оприходованного ндс, бух.учет и налоговый учет совпадает. _________________
В указанных строках отражаются суммы НДС, подлежащие вычету в соответствии с законодательством; ______________________ Может, до конца читать надо, не?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
12.06.2017 10:07:08
|
 |
 |
В части оприходованного ндс, бух.учет и налоговый учет совпадает.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
12.06.2017 10:02:28
|
 |
 |
на основании данных бух учета _______________________ ...берут данные для налогового учета, а не тупо сунется все, что глазки видят
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
12.06.2017 9:42:46
|
 |
 |
17. Раздел IV части I заполняется с учетом следующих особенностей: показатели строк 1, 1а, 1.1–1.3 заполняются нарастающим итогом на основании данных бухгалтерского учета, для плательщиков, __________________ на основании данных бух учета у меня оприходован НДС по первичке - следовательно его и показываю в строке 11 декларации НЕ звисимо от ЭСЧФ
Беларусь
|
 |
 |
лизинг
09.06.2017 20:33:56
|
 |
 |
Так я таки) им обьяснила что КК не бьет. Нет говорят, отражайте и все. Ой, ничего не ясно.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
09.06.2017 20:01:17
|
 |
 |
Я тогда не вьежаю зачем мне в мнс сказали в строке 11 отразить ндс по лизингу. __________________________________ вы таки полагаете, что они что-то понимают в декларациях?
Беларусь
|
 |
 |
лизинг
09.06.2017 19:59:33
|
 |
 |
Я тогда не вьежаю зачем мне в мнс сказали в строке 11 отразить ндс по лизингу.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
09.06.2017 17:48:12
|
 |
 |
«Анонимно» 09.06.2017 11:50:41 скажите хорошо поставщик не выставил эсчф куда списать этот ндс и как и где его отразить? _________________________ В служебку его списать, на имя директора, в которой Вы его уведомляете, что не собираетесь решать вопрос с получением вычетов и тупо эти суммы куда-нибудь спишете. А что, предприятие богатое, может и налогов побольше оплатить!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
09.06.2017 16:05:49
|
 |
 |
«Анонимно» 09.06.2017 14:00:36
«Анонимно» 09.06.2017 13:45:25 не думаю что тупо все время висеть должна эта сумма списать надо..только вопрос куда --------------------- Так может позже выставят ЭСЧФ. Тогда и возьмут к вычету.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
09.06.2017 14:00:36
|
 |
 |
«Анонимно» 09.06.2017 13:45:25 не думаю что тупо все время висеть должна эта сумма списать надо..только вопрос куда
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
09.06.2017 13:45:25
|
 |
 |
висит на 18.1, в декларации - нигде.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
09.06.2017 11:50:41
|
 |
 |
скажите хорошо поставщик не выставил эсчф куда списать этот ндс и как и где его отразить?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
09.06.2017 11:46:21
|
 |
 |
В указанных строках отражаются суммы НДС, подлежащие вычету в соответствии с законодательством; -- Пральна! А подлежат вычету суммы НДС, для которых есть первичный док и ЭСЧФ от поставщика.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
09.06.2017 11:44:07
|
 |
 |
17. Раздел IV части I заполняется с учетом следующих особенностей: показатели строк 1, 1а, 1.1–1.3 заполняются нарастающим итогом на основании данных бухгалтерского учета, для плательщиков, осуществляющих ведение книги покупок, – на основании данных книг покупок, для индивидуальных предпринимателей – на основании данных учета доходов (расходов) и хозяйственных операций, для организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения и ведущих учет в книге учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, – на основании данных этой книги. В указанных строках отражаются суммы НДС, подлежащие вычету в соответствии с законодательством;
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
09.06.2017 11:37:21
|
 |
 |
Нет, в эту строку вносятся суммы вх.НДС, по которым ЭСЧФ (поставщика или своя на импорт) есть, но вы не можете их взять в зачет - или не хватает суммы реализ.НДС, или срок по импорту не наступил. __________________ ссылка на нормативку ПОЖАЛУЙСТА!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
09.06.2017 11:10:37
|
 |
 |
скажите так куда и как списывать тогда ндс на который не выставили ЭСЧФ?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
09.06.2017 10:35:38
|
 |
 |
Автору 2 лня это пытаются донести)
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
09.06.2017 10:30:12
|
 |
 |
в строку 11 декларации возможно вносить суммы входящего НДС по первичным учетным документам, на которые не выставлены поставщиками -- Нет, в эту строку вносятся суммы вх.НДС, по которым ЭСЧФ (поставщика или своя на импорт) есть, но вы не можете их взять в зачет - или не хватает суммы реализ.НДС, или срок по импорту не наступил.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-40 41-41
|
|
| |
|
|