...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
импорт без ндс по льготе 08.05.2018 13:46:03
поступил товар из литвы без ндс по льготе читаю что в этом году ндс по льготе выставлять эсчф не надо
у меня вопрос как тогда в конце года заполнить приложение 1?
скажите как вы делаете?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 10.05.2018 10:19:24
Спасибо вам большое при большое Анна разобралась если б не вы не знаю что б делала.
Спасибо что не прошли мимо и помогли
Хорошего вам дня!
Беларусь
"Анонимно" 10.05.2018 9:27:52
Спасибо вам большое Анна я для себя тоже поняла что не надо отражать и эсчф просто меня смущает что я по логике должна отразить что у меня льгота есть по ввозному НДС в приложении 1
Но в налоговой сказали только реализация отражается как и вы говорите
Спасибо вам большое
А не могли бы вы скинуть ссылку на инструкцию а то нормативом нет буду очень
Благодарна
Беларусь
Анна 10.05.2018 9:18:19
У меня НДС ввозной по РФ со льготой и его надо показывать. Подняла инструкцию по таможенному тогда вам не надо подавать, ЭСЧФ тоже по указу 29 не надо. В приложении 1 по окончании года отражаете только НДС со льготой по реализации. Поднимите инструкции по заполнению и почитайте. Вот выдержка Раздел I приложения 1 заполняется нарастающим итогом с начала налогового периода при наличии показателей в строках 3.1, 3.2, 5, 8 раздела I, строке 16а раздела III, строках 14.1 - 14.7 раздела IV части I, строках 2 - 3, 3.1 части II декларации. При этом следует учитывать следующие особенности (п. 20 Инструкции N 42):
Беларусь
"Анонимно" 09.05.2018 14:02:20
Помогите кто вкурсе?
Беларусь
"Анонимно" 09.05.2018 10:09:38
Анна помогите пожалуйста как вы выставляли эсчф по импортному НДС из ес ?
Обороты брали из тд? И ставили ставка без НДС и ввозной НДС?
Дату эсчф какую ставили?
Ведь этот НДС в декларации не отражается нигде т. К. Он не уплачен его нет он только в конце года в приложении 1 льгота по ввозному НДС и эта сумма должна быть равна эсчф что были выставлены по нем
Беларусь
"Анонимно" 09.05.2018 9:58:52
Эсчф импорт не реализация по рб
Реализация отражается в декларации а это получается НДС неуплаченный на таможне
Беларусь
"Анонимно" 09.05.2018 9:57:08
Смотрите я выставляю эсчф по льготному НДС т е без НДС э в декларации ведь по НДС они нигде не отражаются
Они будут в конце года только в приложении 1
Беларусь
"Анонимно" 09.05.2018 9:54:35
в смысле в приложении по льготам в декларации по ндс
Беларусь
"Анонимно" 09.05.2018 9:53:57
в эсчф отразите те обороты которые у вас будут в декларации по ндс
Беларусь
"Анонимно" 09.05.2018 8:24:36
Анна помогите пожалуйста а то не понимаю
По логике я должна выставить эсчф для того чтоб заполнить приложение 1 и было видно что у нас льгота по НДС т. К эти обороты нигде ж не отражаются в декларации по НДС как реагирует кк на эти эсчф без НДС ввозной НДС если они выставлены а нигде не отражены?
Как правильно брать для эсчф обороты из тд?
Ведь обороты в тд и мои обороты в б/ у разные
Помогите пожалуйста Анна очень прошу
Беларусь
"Анонимно" 08.05.2018 19:39:59
подниму ещё раз
Спасибо вам большое
Скажите как вы определяли обороты для Эсчф чтоб заполнить приложение 1
Брали из тд ? Но ведь в тд база для НДС отличается от моей?
Как я понимаю приложение 1 обороты по ввозному НДС должны идти с эсчф?
Вот и что делать выставлять эсчф или нет?
Ведь этот НДС точнее обороты в декларации нигде не отражаются
Беларусь
"Анонимно" 08.05.2018 19:30:42
Не выставляется по импортному НДС льготируемому
Дополню а то сумбурно написала
Беларусь
"Анонимно" 08.05.2018 19:29:46
Не выставляются согласно указу 29
Анна помогите мне ещё а то я в панике как и чт делать...
Беларусь
"Анонимно" 08.05.2018 19:22:56
Спасибо вам большое
Скажите как вы определяли обороты для Эсчф чтоб заполнить приложение 1
Брали из тд ? Но ведь в тд база для НДС отличается от моей?
Как я понимаю приложение 1 обороты по ввозному НДС должны идти с эсчф?
Вот и что делать выставлять эсчф или нет?
Ведь этот НДС точнее обороты в декларации нигде не отражаются
Беларусь
Анна 08.05.2018 19:18:17
Но ведь эСЧФ и приложение никак не связаны, оно через КК никак не проверяется.
Беларусь
Анна 08.05.2018 19:11:02
Я подавала за 2017 показывала 2 льготы по реализации и по ввозному 2 строками в приложении.А эСЧФ. До сих пор отправляю.Не знала что не надо 2018.Подниму нормативку.Так заработалась....
Беларусь
"Анонимно" 08.05.2018 18:24:21
Помогите ну никто не знает???
Беларусь
"Анонимно" 08.05.2018 16:35:39
не проходите мимо пожалуйста!
Беларусь
"Анонимно" 08.05.2018 15:50:17
помогите хелп сос!
Беларусь
"Анонимно" 08.05.2018 15:29:14
помогите пожалуйста слезно прошу никогда не работала с этим помогите
смущает что не надо выставлять эсчф в законе но при заполнении прил 1 там есть льгота при воозе без ндс и надо отражать
получается что не выставляю эсчф а просто это отражаю из тд или не надо как мне сказали в налогвоой?
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-25

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru