| |
|
|
| |
|
|
ЯЯЯ
15.10.2018 11:41:15
|
 |
 |
Неисключительное право пользования программой для ЭВМ, полученное от нереза (РФ) на год, НДС облагается? ЭСЧФ выставляется на портал? и относится на увеличение стоимости НМА? Не оставьте без внимания, пжл.
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Кош
16.10.2018 15:26:44
|
 |
 |
ЕВМ, спасибо за терпение и разъяснения. Мне полегчало.:) Еще раз спасибо.
Беларусь
|
 |
 |
ЕВМ
16.10.2018 15:22:29
|
 |
 |
С Польшей всё верно, там 0.
Беларусь
|
 |
 |
ЕВМ
16.10.2018 15:21:01
|
 |
 |
РФ полностью не освобождается, может у Вас была РП, США, Франция, Великобритания или Диния, здесь будет, при наличии справки 0%.
Беларусь
|
 |
 |
Кош
16.10.2018 15:19:55
|
 |
 |
Это по резидентам РФ только? У меня Польша была
Беларусь
|
 |
 |
ЕВМ
16.10.2018 15:17:39
|
 |
 |
В день начисления лицензионного вознаграждения российскому лицензиату белорусский сублицензиат должен удержать из суммы вознаграждения налог на доходы по ставке 15 процентов (п. 1 ст. 149, подп. 1.3 п. 1 ст. 147, подп. 2.2 п. 2 ст. 148, п. 3 ст. 150 НК). В связи с тем что российский лицензиат представил по форме и в порядке, установленным Министерством по налогам и сборам Республики Беларусь, подтверждение своего налогового резидентства в Российской Федерации, на основании п. 2 ст. 11 Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество, заключенного в г. Москве 21.04.1995 налог на доходы удерживается по ставке 10 процентов. _________ К+
Беларусь
|
 |
 |
Кош
16.10.2018 15:15:00
|
 |
 |
Согласна.Если справки нет-15%. Но справка есть, в этом случае разве платят налог?. Я весной удерживала и уплачивала налог, потом нерезидент предоставил справку и ИМНС по моему запросу зачла ранее уплаченный налог. Что-то изменилось с тех пор? О каких 10% при наличии справки Вы пишете?
Беларусь
|
 |
 |
ЕВМ
16.10.2018 15:04:08
|
 |
 |
Доходы российского лицензиата в виде роялти, полученные от белорусского сублицензиата, признаются объектом обложения налогом на доходы иностранных организаций, не осуществляющих деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство (ст. 145, подп. 1.3 п. 1 ст. 146 НК). ______ К+
Беларусь
|
 |
 |
Кош
16.10.2018 14:52:39
|
 |
 |
ЕВМ 15.10.2018 12:07:12 Налог на доходы ИЮЛ - 15%, если нет справки, если есть - 10%,... _______________ Это что было? Или я чего прощелкала или ЕВМ... Поясните кто-нибудь, пожалуйста.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
16.10.2018 14:08:19
|
 |
 |
в октябре. управлять надо
Беларусь
|
 |
 |
Автор
16.10.2018 11:59:33
|
 |
 |
Оплатила сегодня на код1001 исчисленный 04.07.18 НДС по оплаченому 04.07.18 нма от нереза. Выставила ЭСЧФ сегодня. Отражу в стр.13 декларации по НДС за 3 кв/18. Когда можно будет взять этот НДС в зачет - в октябре или в январе/19? Управление вычетами делать надо?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
16.10.2018 11:40:20
|
 |
 |
+
Беларусь
|
 |
 |
Автор
16.10.2018 10:33:39
|
 |
 |
Не бросайте тапками! На какой счет платить НДС из строки 13: на ввозной или по реализации) И Заявление на ввоз надо? На основании чего делать ЭСЧФ по НДС?
Беларусь
|
 |
 |
Автор
16.10.2018 10:29:40
|
 |
 |
Оплата была 04.07.18
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
15.10.2018 20:14:46
|
 |
 |
Когда была оплата?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
15.10.2018 20:04:13
|
 |
 |
И мы не оплатили НДС!!! Караул. Оплата по акту была. И чё теперь делать?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
15.10.2018 19:35:51
|
 |
 |
НДС при оплате начисляется, при чем здесь акт?
Беларусь
|
 |
 |
Автор
15.10.2018 16:37:04
|
 |
 |
...НДС начисляете и уплачиваете при оплате за право пользования программой... Но у меня квартальный отчет, или надо было оплатить в августе?НАкт от 04.07.18
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
15.10.2018 16:25:57
|
 |
 |
Запуталась окончательно. Заявление на ввоз надо? Платить на счет ввозного НДС или НДС по реализации?
-Какое заявление? Вы же не товар ввезли! НДС начисляете и уплачиваете при оплате за право пользования программой , отражаете его в стр. 13 декларации и в следующем отчетном периоде к вычету. Или на ст-ть , если работаете без НДС.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
15.10.2018 16:19:51
|
 |
 |
Когда брать в зачет в октябре или в 3-м квартале?
Беларусь
|
 |
 |
Автор
15.10.2018 16:19:07
|
 |
 |
Запуталась окончательно. Заявление на ввоз надо? Платить на счет ввозного НДС или НДС по реализации?
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-27
|
|
| |
|
|