| |
|
|
| |
|
|
ТК
25.07.2019 14:45:28
|
 |
 |
Ввезли товар в июНе заплатили ввозной НДС в июЛе В каком квартале брать к вычету ввозной НДС??
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
29.07.2019 15:49:47
|
 |
 |
Спорить с налоговой никто не хочет __________________ 1. Почему вы не хотите спорить с инспектором? 2. Говорите только за себя.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
29.07.2019 15:01:23
|
 |
 |
Спорить с налоговой никто не хочет, но инспектор явно не права.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
29.07.2019 14:48:00
|
 |
 |
Понабирают по объявлению(с) ____ :))
Беларусь
|
 |
 |
ТК
29.07.2019 14:35:51
|
 |
 |
«Анонимно» 29.07.2019 14:33:53 ------------- Может и так)) От жеж блин
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
29.07.2019 14:33:53
|
 |
 |
а зачем, пояснила? ____________________ Подозреваю, что она провела 1-ю часть, а потом обнаружила 2-ю. Потому декларация получилась с ошибкой. Теперь вот уточненку просит. Понабирают по объявлению(с)
Беларусь
|
 |
 |
ТК
29.07.2019 14:33:43
|
 |
 |
Хотя конечно странно все это Если б я была уверена на 100%, что имею право на зачет, то повозмущалась бы конечно Кому охота плодить уточненки Но я на 100% не уверена, так то как будет так будет
Беларусь
|
 |
 |
ТК
29.07.2019 14:29:17
|
 |
 |
а зачем, пояснила? ------------ нет))
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
29.07.2019 14:24:54
|
 |
 |
Дозвонилась. Сказала 2-ю часть за 06 месяц пере-подать с нолями, а в квартальную включить и первую и вторую части Тьху-тьху, хоть бы прошло..
------------
а зачем, пояснила?
Беларусь
|
 |
 |
ТК
29.07.2019 14:22:21
|
 |
 |
Дозвонилась. Сказала 2-ю часть за 06 месяц пере-подать с нолями, а в квартальную включить и первую и вторую части Тьху-тьху, хоть бы прошло..
Беларусь
|
 |
 |
ТК
29.07.2019 14:06:21
|
 |
 |
ибо ее инспектор некую пургу несет ------------------------------ Ее инспектор пока ничего не несет, так как упорно скрывается Просто в описании ошибок написал, что показатель строки 1.2 РАССЧИТАННЫЙ у нас равен нулю (рассчитанный налоговой, как я понимаю) Вот я и решила тут спросить, так как на общей системе совсем недавно, и еще приходится во все въезжать
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
29.07.2019 13:20:21
|
 |
 |
здесь помимо сроков уплаты ввозного ндс были вопросы по поводу предоставления декларации для возможности вычета ввозного ндс ____________________ А здесь обсуждали с подачи ТК, возможно ли взять к вычету ввозной НДС, ЭСЧФ по которому были выставлены после оплаты 22.07, ибо ее инспектор некую пургу несет, или ТК что-то не договаривает.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
29.07.2019 13:07:04
|
 |
 |
«Анонимно» 29.07.2019 12:16:54 _____________________ А сами-то вы читали обсуждения и свой ответ? Вам эти ситуации кажутся одинаковыми?
----
а вы читали??
здесь помимо сроков уплаты ввозного ндс были вопросы по поводу предоставления декларации для возможности вычета ввозного ндс
не видите связи?)
Беларусь
|
 |
 |
так называемый бух
29.07.2019 12:40:00
|
 |
 |
ну значит я все правильно понимаю в принципе -последовательность уплаты ввозного и подачи декларации для вычетов - имеет значение!... а то меня уже почти убедили что я не понимаю как это работает -главное все сделать до 20 и все, а последовательность действий не важна....
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
29.07.2019 12:25:31
|
 |
 |
Основную декларацию с заполненным разделом по ввозному НДС 15 числа - а ввозной НДС еще не уплатив - не можем его включить в эту самую декларацию, хотя собираемся его уплатить до 20 числа -например 16, но после сдачи основной декларации ________________ Именно так.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
29.07.2019 12:24:16
|
 |
 |
«Анонимно» 29.07.2019 12:16:54 _____________________ А сами-то вы читали обсуждения и свой ответ? Вам эти ситуации кажутся одинаковыми?
Беларусь
|
 |
 |
так называемый бух
29.07.2019 12:19:37
|
 |
 |
тут так и написано что если вы вдруг декларацию по ввозному отправите 15 числа а оплатите его в бюджет 16 числа - то взять к вычетам нельзя уже в месяце ввоза - а только в месяце уплаты. хоть вы все и до 20 сделали. _________________________ Полная, полная ЕРУНДА. И это пишет, так называемый Бухгалтер. Откуда Вы такие беретесь.
---
+++ речь о подаче ОСНОВНОЙ декларации ДО УПЛАТЫ ввозного НДС! ------- настоящие бухгалтеры! ну определитесь уже на чем то одном - либо речь о подаче декларации не позднее 20 числа -т.е. даты сдачи декларации по НК, либо речь о подаче декларации не позднее даты УПЛАТЫ - и тогда подучается что сдав Основную декларацию с заполненным разделом по ввозному НДС 15 числа - а ввозной НДС еще не уплатив - не можем его включить в эту самую декларацию, хотя собираемся его уплатить до 20 числа -например 16, но после сдачи основной декларации!
как все-таки понимать?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
29.07.2019 12:16:54
|
 |
 |
Вопрос: Товары, ввезенные из Казахстана, приняты на учет в январе 2019 г. В срок не позднее 20.02.2019 уплачен НДС при ввозе, представлены в налоговый орган заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов и налоговая декларация по НДС. ЭСЧФ направлен на Портал 22.02.2019. Отчетный период по НДС - календарный месяц, книга покупок не ведется. В каком месяце сумма НДС подлежит вычету?
Ответ: НДС подлежит вычету в феврале 2019 г.
Обоснование: Суммы НДС, уплаченные при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь с территории государств - членов ЕАЭС, признаются налоговым вычетом в том отчетном периоде, на который приходится наиболее поздняя из следующих дат:
- дата принятия к учету ввезенных товаров;
- последний день месяца, за который представлена налоговая декларация по НДС с отражением суммы НДС, исчисленной при ввозе товаров с территории государств - членов ЕАЭС;
- дата уплаты НДС в бюджет или иная дата, выбранная плательщиком согласно ч. 2 п. 7 ст. 132 НК;
- дата отражения суммы НДС в бухгалтерском учете;
- дата отражения суммы НДС в книге покупок, если ведение книги покупок осуществляется плательщиком;
- дата направления плательщиком ЭСЧФ, являющегося основанием для вычета суммы НДС, на Портал или иная дата, выбранная плательщиком согласно ч. 2 п. 7 ст. 132 НК (ч. 1 п. 7 ст. 132 НК).
В соответствии с ч. 2 п. 7 ст. 132 НК при отражении в налоговой декларации по НДС суммы НДС, исчисленной при ввозе товаров с территории государств - членов ЕАЭС, и ее уплате в бюджет в установленные сроки плательщик вправе произвести вычет суммы НДС за тот отчетный период, на который приходится дата принятия товаров к учету, если не позднее даты представления налоговой декларации по НДС за этот отчетный период:
- указанная сумма НДС уплачена в бюджет;
- ЭСЧФ направлен на Портал.
В рассматриваемой ситуации ЭСЧФ направлен на Портал позднее даты представления налоговой декларации. Таким образом, НДС при ввозе подлежит вычету в феврале, поскольку наиболее поздняя из дат - 22.02.2019.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
29.07.2019 12:09:11
|
 |
 |
тут так и написано что если вы вдруг декларацию по ввозному отправите 15 числа а оплатите его в бюджет 16 числа - то взять к вычетам нельзя уже в месяце ввоза - а только в месяце уплаты. хоть вы все и до 20 сделали. _________________________ Полная, полная ЕРУНДА. И это пишет, так называемый Бухгалтер. Откуда Вы такие беретесь.
---
+++ речь о подаче ОСНОВНОЙ декларации ДО УПЛАТЫ ввозного НДС!
Беларусь
|
 |
 |
ТК
26.07.2019 16:45:01
|
 |
 |
Так до инспектора и не дозвонилась Все отправляют по одному телефону, говорят - не в отпуске, целый день звоню, трубу никто не снимает. Хоть бы сказала, че делать дальше. Может хоть какая лазейка есть. Не хочется на просрочку и штраф попасть В понедельник поеду, если не дозвонюсь
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
26.07.2019 12:54:22
|
 |
 |
тут так и написано что если вы вдруг декларацию по ввозному отправите 15 числа а оплатите его в бюджет 16 числа - то взять к вычетам нельзя уже в месяце ввоза - а только в месяце уплаты. хоть вы все и до 20 сделали. _________________________ Полная, полная ЕРУНДА. И это пишет, так называемый Бухгалтер. Откуда Вы такие беретесь.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-40 41-60 61-61
|
|
| |
|
|