...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
ЭСЧФ 18.08.2022 12:56:04
Импорт. Была предоплата. ЭСЧФ выставляю по курсу аванса? Т.е. по курсу по которому приходую на склад.Верно?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 22.08.2022 12:22:17
.
Беларусь
"Анонимно" 19.08.2022 23:22:40
Мы же когда приходуем товар ставим курс не предоплаты, а прихода. Даже если был аванс.
_________
Так вы неправильно ставите! У вас не настроена программа. Должна...

------
себестоимость как раз таки правильно считается. Зачитываются авансы по курсу предоплаты. Но я почему-то ,с дуру видимо, в ЭСЧФ считала по курсу на дату прихода. Вот теперь и думаю, как это при проверке будет. Это как-то отслеживается.
Беларусь
"Анонимно" 19.08.2022 13:59:52
Мы же когда приходуем товар ставим курс не предоплаты, а прихода. Даже если был аванс.
_________
Так вы неправильно ставите! У вас не настроена программа. Должна подхватывать аванс. Если часть аванс, часть отсрочка по приходуется пропорционально.
А так у вас неправильная себестоимость идет на налог на прибыль!
Беларусь
Ольга 19.08.2022 13:36:37
Мы же когда приходуем товар ставим курс не предоплаты, а прихода. Даже если был аванс.
Беларусь
Ольга 19.08.2022 13:33:04
Значит, если предоплата обязательно по курсу предоплаты ? А все время считала по курсу на день прихода. У нас то предоплата, то отсрочка была. За это сильно наказывают ?
Беларусь
"Анонимно" 19.08.2022 12:14:47
Вот тут четко сказано, что можно стоимость укаывать на лату аванса и/или прихода. Так , что можно и так и так
_____
Именно, написано четко - стоимость товаров определяется по курсу Нацбанка, примененному плательщиком для целей отражения в БУХУЧЕТЕ ввезенных товаров.
Беларусь
"Анонимно" 19.08.2022 12:04:51
Ольга 18.08.2022 22:12:04
У нас были и предоплаты и отсрочки по оплате товара, а ЭСЧФ по таможенному НДС выставляла всегда по курсу на дату прихода. Это большое нарушение?
________
Анонимно« 19.08.2022 10:50:07

Учите матчасть

В частности, таким документом может являться инвойс. Для целей заполнения графы 7 ЭСЧФ стоимость товаров определяется по курсу (курсам) Нацбанка, примененному (примененным) плательщиком для целей отражения в бухучете ввезенных товаров (курс на дату аванса и (или) курс на дату оприходования) (приложение к письму МНС N 2-1-10/01639).
_______
Вот тут четко сказано, что можно стоимость укаывать на лату аванса и/или прихода. Так , что можно и так и так. Главное НДС указать правильный.
Беларусь
"Анонимно" 19.08.2022 11:53:13
Ч имела ввиду пересчет стоимости товара, а не НДС
______________
Ну так надо и вопрос задавать правильно, что бы получить правильный ответ! А то пишите одно, а имеете ввиду другое.
Беларусь
"Анонимно" 19.08.2022 11:13:23
 смысле? Вам таможенный агент рассчитывал к оплате одну сумму НДС, а вы в ЭСЧФ и в учете на 18 счет писали другую? Так у вас же не сойдется оплаченный и входной НДС? Не говоря о том, что вы в зачет брали неправильные суммы, а значит в декларации по НДС тоже ошибки, а следовательно недоплата или переплата НДС (в зависимости от курса).
И что у вас является датой прихода по импорту? Если дата из графы С таможенной декларации, то по идеи НДС будет правильный (если еще чего не наворотили), а если другая дата (например дата прихода на склад, которая может быть и через день
-----
Ч имела ввиду пересчет стоимости товара, а не НДС. НДС как и положено из ТД которую насчитал агент.
Беларусь
"Анонимно" 19.08.2022 10:53:51
Давайте определимся о чём вообще речь о суммах ввозного НДС или о себестоимости товара?
Беларусь
"Анонимно" 19.08.2022 10:50:07
Учите матчасть
___

При этом в графе 7 «Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав без учета НДС, руб.» ЭСЧФ отражают стоимость ввозимых на территорию Республики Беларусь товаров на основании данных, указанных в договорах (контрактах) и (или) транспортных (товаросопроводительных) документах (ч. 3 п. 43 Инструкции N 15).

В частности, таким документом может являться инвойс. Для целей заполнения графы 7 ЭСЧФ стоимость товаров определяется по курсу (курсам) Нацбанка, примененному (примененным) плательщиком для целей отражения в бухучете ввезенных товаров (курс на дату аванса и (или) курс на дату оприходования) (приложение к письму МНС N 2-1-10/01639).
Беларусь
"Анонимно" 19.08.2022 10:18:01
Анонимно« 19.08.2022 8:43:23

+ 100% , дата прихода к таможенному НДС не при чем. ЭСЧФ выставляется на ту сумму , что платитли при растаможке и все. Вы смешали в в кучу еще и ввозной наверное.
Беларусь
"Анонимно" 19.08.2022 8:43:23
а ЭСЧФ по таможенному НДС выставляла всегда по курсу на дату прихода. Это большое нарушение?
______________
В смысле? Вам таможенный агент рассчитывал к оплате одну сумму НДС, а вы в ЭСЧФ и в учете на 18 счет писали другую? Так у вас же не сойдется оплаченный и входной НДС? Не говоря о том, что вы в зачет брали неправильные суммы, а значит в декларации по НДС тоже ошибки, а следовательно недоплата или переплата НДС (в зависимости от курса).
И что у вас является датой прихода по импорту? Если дата из графы С таможенной декларации, то по идеи НДС будет правильный (если еще чего не наворотили), а если другая дата (например дата прихода на склад, которая может быть и через день, два от даты растаможки, то точно ошибки в НДС будут.
Беларусь
Ольга 18.08.2022 22:12:04
У нас были и предоплаты и отсрочки по оплате товара, а ЭСЧФ по таможенному НДС выставляла всегда по курсу на дату прихода. Это большое нарушение?
Беларусь
"Анонимно" 18.08.2022 20:59:40
Можно по курсу аванса и/или по курсу на дату прихода.
Беларусь
Автор 18.08.2022 16:12:43
Спасибо,разобралась. А если к декларации была корректировка, могу один ЭСЧФ делать?
Беларусь
"Анонимно" 18.08.2022 14:58:36
По курсу предоплаты.
Беларусь
"Анонимно" 18.08.2022 14:49:58
а вот стоимость товара по какому курсу указывать?
- по курсу аванса - НСБУ 69
Беларусь
Автор 18.08.2022 14:45:21
С НДС понятно, а вот стоимость товара по какому курсу указывать?
Беларусь
"Анонимно" 18.08.2022 14:42:59
При импорте из ЕС в ЭСЧФ та сумма НДС, которая у вас прошла по таможенной декларации. Если не было переплат, то сумма уплаченного ввозного НДС.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-26

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru