...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Леся 24.11.2006 12:32:31
Как составить бухгалиерские проводки по платежам за таможенное оформление, пошлина и НДС Все это пошло на УГК по г. Минску
банковская выписка
Д76(УГК) К51 сбор
Д76(УГК) К51 пошлина
Д 68.2.2 К51 НДС (не уверена)
Д41 К76 сбор
Д41 К76 пошлина
а НДС как начислить? и чтобы в книгу покупок попал?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Fitelina 28.11.2006 20:12:24
Главбуся, не сердитесь на Яну. Она говорила о необходимости видеть аналитику по таможенным платежам в разрезе платежных документов (для возврата и перезачета при заполнении последующих ГТД). Если у Вас программа позволяет видеть такую аналитику на 68 - то это здорово. У нас лично нет. Поэтому мы тоже прогоняем через 76 таможенные платежи и НДС по импорту (не РФ).
А по РФ делала так.
18-68 начислен НДС по сроку 20 (в момент оприходования)
68-51 уплачен НДС по сроку 20
18-18 НДС к вычету (книга покупок)
68-18 НДС к зачету
Давно прада было и единожды.
В случае с уплатой российского НДС исчезает необходимость в аналитике по документам переплаты по таможенным платежам и НДС при выпуске в СО.
Беларусь
"Анонимно" 28.11.2006 19:05:13
а я вообще в проводку 18-18 не понимаю применительно к новому плану счетов :((((
20,... - 60, ....
18-60, ...
60,... -51
68-18
и никаких 18-18
Беларусь
Наташа 28.11.2006 17:18:49
да нормально написали, если приняли решение проводить через 68 счет.
Беларусь
"Анонимно" 28.11.2006 17:17:33
на 18сч то как попадет?
Беларусь
Леся 28.11.2006 16:59:59
АУ, а как же я мне то так ничего и не ясно стало
Беларусь
Главбуся-Яне 28.11.2006 16:24:57
А кто мешает вести аналитику на 68? разве там не видны переплаты7 Прямо детские возражения какие-то...
Беларусь
Яна 28.11.2006 16:06:56
Главбуся-Людмилке 24.11.2006 18:06:28
_____________
Вот именно, что счет 76-активно-пассивный. Там без аналитики не поймешь, кому ты должен.
_____________
Мы, например, в силу разных причин не всегда платим тамож.платежи именно точно в той сумме, в которой должны, обычно немного больше. Вот и нужна аналитика, чтобы видеть переплату.
Беларусь
Наташа 28.11.2006 14:45:36
у нас забивается в единицу по сч 41. Но по сч 60(76) разные контрагенты.
Беларусь
Е. 28.11.2006 14:29:50
Но единицы вводятся от поставщика и при реализации сбор и пошлина списываются автоматически, а перед поставщиком растет долг.
Беларусь
Наташа 28.11.2006 13:38:32
у нас в программе забивается в единицу
Беларусь
Е 28.11.2006 13:25:49
Подскажите, а сбор и пошлина на 41ом забивается в единицу стоимости или списывается общими суммами в %те к реализованному товару
Беларусь
Леся 28.11.2006 12:50:08
прочитав все вышеизложенное приняла решение провести через 68 для уверенности если не сложно проверьте меня: 68 - 51 оплачен
18.4 - 68 сумма НДС из ГТД
18.22 - 18.4 принят к вычету
ой, что то я совсем запуталась.....
Беларусь
Андрей 24.11.2006 22:25:54
Для особо сомневающихся замечу, что п.5 ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ОТРАЖЕНИЯ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (ПСМ от 16 декабря 2003 г. № 176) повторяет в этом отношении Инструкцию Плана счетов.
Беларусь
Андрей 24.11.2006 22:03:29
При таких «накрутках» больше одной работы не потянуть :)))

Это я в плане 18 счета.

Почему бы не заглянуть в Инструкцию по применению Плана счетов???

...
По дебету счета 18 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам» отражаются причитающиеся к оплате организацией суммы налога в корреспонденции с кредитом:
...
счетов учета денежных средств 51 «Расчетный счет», 52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета в банках» - на суммы налога на добавленную стоимость, уплаченные при ввозе имущества на таможенную
территорию Республики Беларусь, и других.

Проводка, надеюсь, не нужна ? ;)
Беларусь
Главбуся-Людмилке 24.11.2006 18:06:28
Вот именно, что счет 76-активно-пассивный. Там без аналитики не поймешь, кому ты должен. А 68-пассивный!И какая разница- куда платить, на какой счет? Разве про это в плане счетов написано? 68-платежи в бюджет! и все!
Беларусь
tania 24.11.2006 15:42:49
Я платежи за таможенное оформление провожу тоже через 68сч. Мне так понятнее и проще.
Беларусь
Grossbuscha 24.11.2006 15:24:35
Поправочка!!!
С тех пор как НДС при ввозе уплачивается на счета казначейства в проводках счет 76 надо заменить на 68. субсчет «НДС при ввозе на там. террит.»( или ка вы там еще хотите его назвать). Удачи!
Беларусь
Svetlana 24.11.2006 15:21:22
Я веду на 76. Переплата на таможню была у меня пару миллионов, написала заявление и прочие доки приколола. Таможня без лишних вопросов вернула все, что просили. В 1С НДС тамож. делаю так: выписка 76-51; усл. стор. орг. 18,1-76(только сумму НДС); зап.книгу покупок(на основании усл.стор.орг.)18,2-18,1
Беларусь
Grossbuscha 24.11.2006 15:20:19
Д18.1.4 К76 начислен НДС на товары, ввозимые на таможенную территорию
Д76 К51 уплачен НДС На товары ввозимые на таможен. территорию
Д18.2.4 К 18.1.4 сделана записьв книгу покупок
Беларусь
Людмилка 24.11.2006 15:19:25
68 счет по субконто, допустим, НДС на таможне, особого смысла не имеет, так как фактически НДС на таможне по ТД-1 берется к вычету по 18, а затем опять проходит по 68 по-другому субконто, допустим, НДС от реализации.
1 вариант: 76 51 уплачен НДС
18 76 зачет НДС по ТД-1
68/реализ. 18
2 вариант: 68/тамож 51 уплачен
18 68/тамож зачет
68/реал 18
Но платим НДС на УГК! И 76счет- активно-пассивный!
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-26

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru