| |
|
|
| |
|
|
Оля
12.12.2007 11:36:12
|
 |
 |
Ребята, очень нужен совет! Работаем по оплате, производство. За сентябрь не было выручки. По неопытности, я закрыла месяц как обычно, т.е. все затраты на 20сч. Потом Д 90 К 20. Как правильно надо было сделать? Что за это будет и можно ли сейчас сдать уточненный?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Валентина
12.12.2007 11:48:58
|
 |
 |
И я тоже согласна с тем, что затраты вы должны распределять на остаток отгруженной, но не оплаченной продукции.
Беларусь
|
 |
 |
Оля
12.12.2007 11:47:49
|
 |
 |
А если отгружено и оплачено в одном месяце. У нас эксклюзивное производство, отгрузки 1-2р в месяц.
Беларусь
|
 |
 |
Валентина
12.12.2007 11:46:38
|
 |
 |
Если у Вас не было реализации, это не значит, что у вас не было затрат. Просто в декларациях нет изменений по суммее реализации, а затраты увеличиваются. В этом месяце вы сработали в убыток. вот и все дела.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
12.12.2007 11:45:13
|
 |
 |
Ну ответьте кто-нибудь, пожалуйста!
Беларусь
|
 |
 |
Модестова
12.12.2007 11:44:51
|
 |
 |
Как это по оплате и без 45 счета? Когда отгружаете продукцию, то делаете проводку: Д45 К 20, а когда приходит оплата, то Д90 К45. Причем получается что на 45 всегда есть остаток, т.е. отгруженная, но не оплаченная продукция, а если сразу Д90К20, то завшаете затраты
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-25
|
|
| |
|
|