...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Лена 21.03.2008 16:33:36
Как вы сторнируете с/сть при методе учета по оплате. Что нужно переделывать каждый месяц, по другому никак????
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Борис 22.03.2008 20:52:34
Все правильно делается. Остаток остается на дебете 45 счета. И по НДС все правильно. Только 62 счет тут не нужен. Прямо 51-90 на сумму оплаты. 62 только если предоплата. Не надо кричать про ужас. Если что не нравится, конкретнее пожалуйста.
Беларусь
"Анонимно" 22.03.2008 13:51:23
«Анонимно» 22.03.2008 11:09:09 ужос И вы утверждаете о правильности такого метода? А где остаток с предыдущего месяца? А про НДС вообще...
Беларусь
"Анонимно" 22.03.2008 11:09:09
мы не сторнируем. Просто изначально не списываем с/с отгруженного товара в счет 90, а делаем так
Дт 45 Кт 41 - на всю с/с отгруженного товара
И только после оплаты списываем с 45 в Дт 90 и то лишь пропорционально полученной оплате.
Например, если отгрузили товара на 100, при этом с/с составила 80, то на дату отгрузки
Дт 45 Кт 41 - 80
Когда пришда частичная оплата на 60, например, то с/с списывается пропорционально полученной оплате
Дт 62 Кт 90 -60
Дт 90 Кт 45 - 48 (60/100*80)
НДС таксама пропорционально
Дт 90 Кт 68 - 5 (60*18/118)
И гэтак далей на кожную полученную сумму
Беларусь
масенький бух 22.03.2008 2:49:56
я так понимаю неправильно посчитана?
Беларусь
масенький бух 22.03.2008 2:38:45
а зачем вы ее сторнируете?
Беларусь
Лена 21.03.2008 16:55:52
видимо делаю ошибки только я
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-26 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru