|
|
|
|
|
|
Юлия
11.08.2008 13:39:36
|
 |
 |
ОЧЕНЬ СРОЧНО нужна ваша помощь. Ошиблась ли я когда для формирования цены по импортированному товару услуги по сертификации и таможенному оформлению брала в полной сумме включая НДС, соласно полученным СФ-1. В итоге у меня сейчас получаеться завышенны цена в прейскуранте ?
Беларусь
|
 |
 |
 |
|
|
|
|
<< к списку вопросов

|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
Ева
11.08.2008 15:37:45
|
 |
 |
«Анонимно» 11.08.2008 15:31:47 ____ Т.е. Вы предлагаете включить НДС в цену, а сверху ещё НДС насчитать, если ЮЛ - плательщик НДС, то он возьмет его к вычету, зачем платить исчисленный от реализации больше?
Беларусь
|
 |
 |
Ева
11.08.2008 15:35:22
|
 |
 |
Из всего, что нашла в Консультанте по импорту и ценообразованию с корреспонденцией счетов, могу сказать, что на стоимость относятся: контрактная стоимость по курсу на дату выпуска в обращение; там.сбор и там.пошлина, транспортные услуги (при возмещении поставщику, курсовая разница при предоплате. Остальное - на сч.44., но опять же - это мнения специалистов центра бухгалтерской аналитики. У каждого проверяющего из каждой инстанции будет свое мнение. ИМХО
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
11.08.2008 15:31:47
|
 |
 |
Ева, а вы можете сослаться на НПА, где написано что нельзя включать в цену расходы с учетом НДС, по-моему это право организации- взять НДС в зачет или отнести на стоиомость оказанных услуг ?
Беларусь
|
 |
 |
Тоже Юля
11.08.2008 15:23:12
|
 |
 |
Если по некоторым позициям есть недобор, т.е. оптовая надбавка напр.26%, то я бы схимичила, накладные расходы немного не пропорционально распределила, чтобы опт. надбавка была не более 30%
Беларусь
|
 |
 |
Юлия-Тоже Юля
11.08.2008 15:15:30
|
 |
 |
ну нужно 14156, а у меня 14175 и три реализации уже прошло по неверной цене, где в ТТн ссылалась именно на прейякупант :((( как исправить?
Беларусь
|
 |
 |
Тоже Юля
11.08.2008 14:54:18
|
 |
 |
завышена на 16 руб...., а сама цена какая?
Беларусь
|
 |
 |
Юлия-Тоже Юля
11.08.2008 14:41:32
|
 |
 |
спасибо и вам :) со счетами тогда становиться бюолее менее ясно , сценой списания тоже тогда. Но как быть если завышена цена в прейскуранте буквально на 16 руб, а надбавка итак стоит масимальная 30 % ?:((((
Беларусь
|
 |
 |
Тоже Юля
11.08.2008 14:31:34
|
 |
 |
Писала запрос в ИМНС куда отнести услуги СВХ,деларанта...все расходы по импорту, ответ-можно на стоимость товара без НДСестественно (41), так что если не вылазите за 30%, то ничего не исправляйте, откорректируйте оптовой надбавкой в прейскуранте
Беларусь
|
 |
 |
Юлия
11.08.2008 14:14:58
|
 |
 |
и еще помогите как можно исправить мою ошибку : завысила цену в прейскурант на 16 рублей на единицу товара , уже было три отгрузки покупателям, в которых ссылалась на прейскурант. Как исправить такую ситуацию лучше всего?:(((( помогите - я новичок в ценообразовании , только второй контракт рассчитываю:(
Беларусь
|
 |
 |
Юлия-Ева
11.08.2008 14:04:02
|
 |
 |
спасибо огромное вам за разъяснение :) помогите тогда еще и это уточнить : на 41 счет я заношу только: 1/ конракную стоимость в бел. рублях 2/ тамож. пошлину 3/ тамож сбор
сертификация, декларант, услиги СВХ, телеграмма о прибытии товара, заверение паспорта сделки и прочие расходы - отношу на 44 счет?
а по какой стоимости тогда правильно будет списывать товар с 41 счета ? то что в дебет 41 счета легло деленное на количество товара - это будет сумма итого затрат на единицу товара или согласно обоснования (просто там эта сумма получаеться согласно расчету выше )?
Беларусь
|
 |
 |
Ева
11.08.2008 13:54:53
|
 |
 |
Только все услуги - без НДС, он берется к вычету, поэтому в ценообразовании не участвует.
Беларусь
|
 |
 |
Ева
11.08.2008 13:53:35
|
 |
 |
В экон.обосн. Вы учитываете все расходы, которые несет предприятие при импорте: сертификация, декларант, услиги СВХ, телеграмма о прибытии товара, заверение паспорта сделки и прочие расходы, которых не было бы, если бы не импорт.
Беларусь
|
 |
 |
Юлия
11.08.2008 13:49:00
|
 |
 |
н-да :( ок, с 41 счета уберу на 44 , но в эконом. обосновании цену считаю с учетом сертификации , да ? и еще - услуги декларанта тоже надо на 44 счет но в расчет цены включать?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
11.08.2008 13:45:54
|
 |
 |
А вы являетесь плательщиком НДС? Если являетесь, то завысили.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
11.08.2008 13:45:47
|
 |
 |
Сертификация не относится на 41, на 44 . Таможенное оформление (оно без НдС) на 41.
Беларусь
|
 |
 |
|
<< к списку вопросов

1-20 21-35
|
|
|
|
|