Помогите, всю жизнь отражала суммовые без выделения НДС, а сейчас засомневалась. Просрочили аренду (оплата до 10 числа текущего м-ца): Оплатила по курсу на 14 число - 20 руб.(18+2 НДС) На себестоимость отнесла по курсу на 9 число - 25 руб. (22+3 НДС). Отразила на 92.1 внер. доход (суммовая разница)- 5 руб. В зачет взяла 3 рубля НДС. Вопрос: в зачет берем 3 рубля или 2? Ведь я фактически оплатила 2 рубля НДС?
И чего злиться - не возможно ведь человеку, тем более буху - пересмотреть все топики, к тому же у нас что ни топик - то поэма и редко где встретишь лаконичные ответы. Мнения в этом вопросе делятся. Я читала и могу поделиться своими выводами:
Беларусь
"Анонимно"18.05.2009 11:03:08
Ну Вы и намудрили. Оплатили 14 числа, вот и на затраты последним числом месяца сумму, которую оплатили (никаких суммовых). И к зачету конечно 2, а не 3. За четыре дня просрочки вам могут выставить пеню, но это уже другая история.
Беларусь
"Анонимно"18.05.2009 11:01:43
Об этом уже 100 арз писали если заплатили в текущем у вас нет суммовых.! Если в след. месяце, то есть суммовые! Поищите по поиску.