| |
|
|
| |
|
|
УСН
21.01.2010 8:56:28
|
 |
 |
У кого есть разъяснения по заполнению гр.10 книги по УСН,дайте пожалуйста ссылку,где почитать. Туда ставятся уже оплаченные расходы или суммы по выставленным счетам(например по аренде)? Спасибо
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
26.01.2010 15:45:12
|
 |
 |
Алла 26.01.2010 15:32:16 ______________ а какой у Вас вид деятельности?.Я тоже считаю ,что нужно распределять пропорционально,но как видите,говорят глупо
Беларусь
|
 |
 |
Алла
26.01.2010 15:32:16
|
 |
 |
И у меня такая же проблема с этой гр.10 Только я этим вопросом с затратами озадачилась два года назад. В результате всех чтений-перечтений ничего толкового в разъяснениях не нашла. И на свой страх и риск решила эти расходы считать как при нормальном учете: по начислению затрат и списывать пропорционально оплаченной выручке. Хоть какая-то тогда ясная картина получается с финансовым результатом. Может и неправильно, тогда пусть кто-нибудь докажет, что я неправа.
Беларусь
|
 |
 |
Валерия
26.01.2010 14:07:06
|
 |
 |
«Анонимно» 26.01.2010 13:43:12 Если учет в книге ,то учет по оплате.Почему в расходы ставить всю сумму затрат,в то время как выручки получено частично? -------------- еще раз возвращаемся к сути вопроса по гр.10 книги.. т.е. расходы.. офиц разъяснение ИМНС.. где там сказано что оплаченные затраты только включаются? (как вы говорите «учет по оплате») и тем более что пропорционально выручке?
p.s. может вы вообще имеете ввиду расходы на товар, т.е. покупную стоимость реализованного товара?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
26.01.2010 13:43:12
|
 |
 |
«Анонимно» 24.01.2010 21:21:11 А нужно ли распределять расходы? Напрмер:по накопительной расходов на 1000000,услуг оказали на 2000000,но оплатили нам в этом месяце за услуги 1500000(из 2млн.).В 10 гр.ставить 750000 или 1000000? ------ ничего не понятно.. причем здесь оплата ваших услуг до расходов!?!?! расходы вы ставите вне зависимости от ваших доходов...т.е.1000000 ----------------- Если учет в книге ,то учет по оплате.Почему в расходы ставить всю сумму затрат,в то время как выручки получено частично?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
26.01.2010 11:12:02
|
 |
 |
Я и не знала как заполнять,только перешли на УСН,но теперь и подавно.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
26.01.2010 10:16:34
|
 |
 |
Хочу еще раз вернуться к ОС и лицензии. Амортизацию я начисляла и уже продали это ОС по остаточной стоимости. Амортизацию ежемесячно я писала как расходы в 10 гр. Получается, это нарушение? Еще, платили пошлину за лицензию 140 тыс и подписывались на журнал. Ну, с журналом понятно, раскинула стоимость на 6 мес, а лицензию есть ли смысл делить на 5 лет?
Беларусь
|
 |
 |
Валерия
26.01.2010 9:41:25
|
 |
 |
нашла я это письмо.. но оно ж за 01.2008.. сколько с того времени воды утекло.. но вообще это бред, одни ведомости составлять по начислениям.. вторую по оплатам... чуть что скажу не видела и не знаю того письма.. правда все равно до дивидендов как до луны... и кстати, данная гр.10 согласно Инструкции по заполнению 1-мп, используется только для определения прибыли (выручка -расходы), а для Дебиторов и кредиторов «Организация, ведущая книгу учета доходов и расходов, раздел III заполняет на основании гражданско-правовых договоров, первичных учетных документов.» - да уж
короче, делают всё что организации выбирали бух учет, так как бред какой-то получается
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
26.01.2010 9:06:51
|
 |
 |
Офицальное письмо про гр. 10 тут http://www.nalog.by/docs/PismoMNS_390_26102009.doc А прочистую прибыль , которую можно направить на выплату дивидендов ищите письмо Министерства финансов Республики Беларусь,Министерства по налогам и сборам РБ от 19.01.2008г. №15-3/45/1/123 ( Оно хоть и написано для ЧУП, но я неоднакратно читала , что им должны пользованься все УСН-щики с книгой). Причем замечу это письмо регулирует расчет чистой прибыли, а не расчет чистых активов.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
25.01.2010 21:39:30
|
 |
 |
бухгалтера скучают, хочеться создать себе работы:)
Беларусь
|
 |
 |
Галина
25.01.2010 20:59:19
|
 |
 |
у нас ОС в безвозмездном пользовании,я аммортизацию не начисляю
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
25.01.2010 20:34:05
|
 |
 |
нана 25.01.2010 20:02:47 Разве У УСНщиков есть аммортизация ОС? Ведь приобретенные ОС относятся сразу на расходы в гр.10...
Беларусь
|
 |
 |
нана
25.01.2010 20:02:47
|
 |
 |
Галина 25.01.2010 18:27:22 ________ Я в гр. 10 ставлю расходы начисленные, амортизацию по НА и ОС начисляю из срока службы (использовани), расходы будующих периодов - исходя из срока их использования. Расходы для себя веду в экселе, по окончании отчетного периода распечатываю, и кладу вместе с книгой доходов и расходов.
Беларусь
|
 |
 |
Галина
25.01.2010 18:27:22
|
 |
 |
Пару дней назад звонила в статистику на Партиз.проспекте и спросила, что если вы «инициатор гр.10»,то как правильно всё-таки правильно заполнять. Я всё со своей зарплатой, как ...Очень удивились,что они «инициаторы»,сказали чтобы все узнавали в налоговой.Хотя сказали, что невыплаченная зарплата будет кредиторской задолженностью.Я в графу 10 записала все расходы оплаченные чеками и плат. поручениями( опять же сомнения по оплате лицензии,записать всю сумму или распределить на 5 лет)?
Беларусь
|
 |
 |
Валерия
25.01.2010 17:55:20
|
 |
 |
2. а для расчета дивидендов учредителю , т.е для определения прибыли предприятия беруться оплаченные расходы ( на это тоже есть совместное письмо МНС и Минфина). --------- киньте ссылку
Беларусь
|
 |
 |
Валерия
25.01.2010 17:53:44
|
 |
 |
по моему просто кто-то запутался и других путает... есть письмо ИМНС, в котором написано что инициатором гр.10 является Минстат, и в том же письме ИМСН разъяснение Минстата как заполнять графу 10... кто где видел про «ОПЛАЧЕНО» , не понимаю... и про дивиденды.. я так понимаю, раз убрали раздел Активы значит можно от Доходов отнимать Расходы (гр.10) вот и получается прибыль.. я так буду думать про дивиденды если понадобится снять, ну может кто переубедит?!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
25.01.2010 17:41:29
|
 |
 |
Так и хоцца воздеть руки к небу и сказать: ДОКОЛЕ Ж все у нас ТАК будет?
дурдом, почему надо создавать кружки по интересам, кто как гр.10 заполняет ?!? В 1-й примем минстат, во 2-й имнс.
Простите, больше не буду. Просто наболело: - Пациент, дышите! - Пациент, не дышите!
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
25.01.2010 17:27:59
|
 |
 |
ап
Беларусь
|
 |
 |
Валерия
25.01.2010 15:47:34
|
 |
 |
«Анонимно» 25.01.2010 13:16:14 А причем тут письмо Белстата? Налоговая трактует - оплаченные. ------- я что-то потерялась, киньте ссылку или хотя бы номер и дату письма налоговой... не могу найти.. это что, получается в гр.10 д.б. 2 разные цифры... одна по рекомендациям статистики другая по налоговой.... :)))))))))))))
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
25.01.2010 13:46:52
|
 |
 |
Отделяйте мух от котлет. Для себя определилась давно. 1. Для заполнения гр 10 в книге для УСН и для стат отчетов (напр 1-МП микро) берем начисленные расходы, согл письма http://www.buh.by/mes.asp?c=1&t=201775 2. а для расчета дивидендов учредителю , т.е для определения прибыли предприятия беруться оплаченные расходы ( на это тоже есть совместное письмо МНС и Минфина).
Беларусь
|
 |
 |
УСН
25.01.2010 13:42:01
|
 |
 |
и давайте не искать на свой зад приключений (имею ввиду запросы в имнс по поводу опл или нач затраты).
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-40 41-60 61-71
|
|
| |
|
|