| |
|
|
| |
|
|
Курсовые разницы
17.02.2010 11:54:18
|
 |
 |
Коллеги, я по поводу декрета 1, не уверена все ли правильно. я поняла. Комментариев не видела. Проверьте, горю, надо месяц закрывать, если у меня фонд переоценки допустим 1200, а разниц на сч.97 2700, то я вначале делаю проводку Д-т 83 К-т 97 1200, а потом остаток списываю на сч.92 (до 2014г). Второй вопрос, эти внереализационные, я же учитываю при налогообложении?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Хильда-молодо-зелено
17.02.2010 12:34:09
|
 |
 |
В этом топике речь ведется о курсовых разницах, оставшихся на 97 счете на 31.12.09:))
Беларусь
|
 |
 |
Хильда-Наташа
17.02.2010 12:32:39
|
 |
 |
Это ИМХО и как буду делать я 1. Делаю переоценку на 31.12.09 2. За счет ВСЕГО (накопленного за многие годы фонда) д83 к97 на 31.12.09 3. Каждый месяц/квартал (не знаю еще) в 2010-2014 д92 к97 Вот примерно так. Но, повторяю, что я еще нюансы не продумывала, возможно что-то изменю.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.02.2010 12:30:03
|
 |
 |
Мне непонятно про фонд переоценки, его можно списать всей суммой за январь 2010г.
Беларусь
|
 |
 |
молодо-зелено
17.02.2010 12:26:43
|
 |
 |
Хильда, так вы будете, как и прежде курсовые «пропускать» через 97,98? В декрете от 28.01.2010 г. № 1 написано на внереализационные доходы, расходы, кажется так.
Беларусь
|
 |
 |
наташа
17.02.2010 12:22:39
|
 |
 |
Хильда, если Вы разобрались, то проконсультируйте и меня, как фонд переоценки использовать? Как в примере Автора, т.е. полностью? А как тогда быть с возможным его увеличением по причине «непонятно будет переоценка 2009 или нет»?
Беларусь
|
 |
 |
Хильда
17.02.2010 12:15:27
|
 |
 |
«Анонимно» 17.02.2010 12:11:15 , идея хорошая, но нужно убрать «РАВНЫЕ»:) А что вам непонятно по январю? д92/учит к97
Беларусь
|
 |
 |
Ириша
17.02.2010 12:11:20
|
 |
 |
может оформлять ежемесячно приказ о какой-то конкретной сумме, ведь в Указе не сказано «равными частями в период с 1.01.10 по 31.12.2014»
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.02.2010 12:11:15
|
 |
 |
Хильда, по поводу этого момента, я с вами согласна. Я в учетке напишу, что списывается равными частями до 31/12/2014, согласно графика, утвержденного приказом руководителя. А график уже потом придумаю.Сейчас меня интересуют прроводки по январю.
Беларусь
|
 |
 |
Хильда
17.02.2010 12:08:51
|
 |
 |
Там есть один нюансик по выкручиванию ручек... Еще не думала, как грамотно это в учетке обойти. «1.6. ...начиная с 1 января 2010 г., в порядке и сроки, установленные руководителем организации, но не позднее 31 декабря 2014 г.» Я к тому, что, допустим, в 2010 году у меня попрет прибыль, а в Приказе написано - 3 года... Или, наоборот, убыток... Вообщем, хочеццо иметь возможность регулировать прибыль этими курсовыми;) Буду думать:))
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.02.2010 12:02:50
|
 |
 |
Я тоже так понимаю!
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-30
|
|
| |
|
|