...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
СРОЧНО!ПРОИЗВОДСТВО! 15.06.2010 10:12:59
Уважаемые бухгалтера, помогите срочно! Начали производство изделий из металла, а я в нем не бум-бум, никогда не сталкивалась, вела только опт и розницу, я в панике, ничего не понимаю, растерялась совсем, хоть ты увольняйся. Не могу сообразить какие проводки нужно делать. В опте все проще простого, на 45 счете отразили отгрузку, с 41го списали, отняли ндс и получили доход, а как сейчас быть, если мы отгружаем организациям покупной материал одновременно с изготовленными изделиями. Помогите кто знает все эти нюансы, может где что почитать нужно. Огромное всем спасибо. Юлия!
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Белорусская морячка 16.06.2010 9:40:40
2 не автор 15.06.2010 15:40:54

Приношу свои извинения, я неправильно вас поняла. Дело в том, что я ничего Автору толком к тому времени не ответила и благодарить меня на тот момент было не за что, вот я и подумала, что вы говорите с сарказмом. Ещё раз извините. Я всегда готова помочь, если это в моей компетенции.
Беларусь
Белорусская морячка 16.06.2010 9:24:17
Посните, пожалуйста, на какой субсчет 90 счета проводка 90-40?
-----------------------------------
Субсчет выбираете в зависимости от настроек вашей программы. У меня это 90.2.1, программа Мисофт, у вас может быть другой номер субсчета, но в любом случае это субсчет, на котором вы учитываете затраты на производство. Девочки, вы должны для себя прежде всего уяснить суть хозоперации, тогда проблемы с выбором субсчетов у вас не будет. По Кт 40 у вас проходит плановая отпускная цена без НДС, в которой заложена и прибыль в том числе, поэтому в течение месяца 90-й счет у вас сальдо не имеет. В конце месяца вы собрали фактическую себестоимость, теперь вам нужно определить разницу между фактической и плановой с/стоимостью и финансовый результат от реализации произведенной продукции. Например, вы сработали с прибылью, ваш факт меньше плана даже по калькуляции. А ведь в Дт 90 в расходах сидит ваша плановая с/стоимость + плановая прибыль. Вот и нужно отсторнировать эту разницу проводкой 90-40, чтобы убрать плановые затраты с плановой прибылью с расходов на реализацию и выровнять (закрыть) 40-й счет.
Беларусь
АХА 15.06.2010 21:24:48
Белорусская морячка 15.06.2010 14:26:35
«В конце месяца разницу между Дт и Кт 40 счета списываете в Дт 90 счета,
90 40 - тогда 40 счет тоже закрывается.
Если у вас плановая с/ст выше фактической, то проводка эта будет «красная», т.е. сработали в прибыль, если наоборот, факт выше плана, то проводка «синяя», сработали в убыток.»
Посните, пожалуйста, на какой субсчет 90 счета проводка 90-40?
Беларусь
Юлия.Автор 15.06.2010 16:30:11
Милые бухгалтера, спасибо вам огромное за активное участие, есть же отзывчивые люди в этой жизни. Сейчас вот все еще раз хорошенько почитаю, вникну и думаю, что я зря так расстраивалась, все не так уж и страшно.
Беларусь
СВИ 15.06.2010 15:53:42
25 счет тоже можно не вести если бесцеховая структура,я амортизацию начисляю на 20 сч.по произв.оборудованию. и в план.кальк.у меня отд.строка затрат по амортизации (% от осн.зарпл)
Беларусь
"Анонимно" 15.06.2010 15:51:58
если честно мы не показываем НЗП.
Беларусь
Незавершенка 15.06.2010 15:50:02
Позволю вклиниться в разговор. Тоже начинаю вести производство. Не могу разобраться с незавершенкой ? Помогите, плиз. Как вы ее расчитываете?
Беларусь
"Анонимно" 15.06.2010 15:47:15
1
Беларусь
не автор 15.06.2010 15:40:54
Не стОит ёрничать, уважаемый(ая.
___________
Я реально говорю СПАСИБО. На мои вопросы Вы очень часто отвечаете.Прочитала топик , вы тут, решила поблагодорить за ответы на мои вопросы.
Беларусь
Белорусская морячка 15.06.2010 15:28:24
Что так нельзя?
---------------------------
Почему нельзя? Если программа у вас так настроена, то не обязательно вести 40 счет, вполне можно обойтись и без него. Этот свод проводок для учета в ненастроенной на производство программе, его можно и ручками наваять.
Беларусь
Главбуся 15.06.2010 15:26:17
40 счет вести не обязательно. Не грузите девушку, она ж не знает о плановой себестоимости:)
20-10-материалы в производство: 20-70,68,76- зарплата основных рабочих с начислениями, 20-76 -энергоресурсы,20-02- амортизация оборудования ( можно на 25 собирать).20-25,26- списываем общепроизводственные и общехозяйственные расходы в конце месяца, а затем 43-20 за минусом незавершенки.Прооводка 45-43 и 90-45 делается расчетным путем в конце месяца.А так грузим месяц по утвержденной отпускной цене изделия.
Беларусь
Ириша 15.06.2010 15:25:24
«Анонимно» 15.06.2010 15:09:58, можно. Я тоже так делаю.
Беларусь
Ин 15.06.2010 15:25:29
40-й счет аудиторы считают дублем 43-го. Я с ними согласна. Веду производство без участия 40-го. Это желательно прописать в учетной политике.
Все делаю так-же, как «Анонимно» 15.06.2010 15:09:58
Беларусь
"Анонимно" 15.06.2010 15:09:58
а я в производстве не веду 40 счет ,отгружается все по отпускным ценам.У меня 1С (Юкола) -документом перепроведение ГП все в конце м-ца перепроводится по ф/с.Остаток на 43 счете по ф/с . Что так нельзя?
Беларусь
Белорусская морячка 15.06.2010 14:37:26
Автор, извините, я не посмотрела, что у вас учетка по оплате... Тогда проводки по реализации нужно скорректировать на вашу учетку, добавится ещё одна и в предпоследней будет Кт 45:
43 40 - по плановой с/ст (отпускная цена без НДС)
45 43 - по плановой с/ст
62 90 - реализация по отпускной цене с НДС
90 45 - по плановой с/ст (отпускная цена без НДС)
90 68 - сумма НДС

А у 000 15.06.2010 14:05:24 проводки зеркально перевернуты, извините, сразу не обратила внимания.
Беларусь
Белорусская морячка 15.06.2010 14:30:30
не автор 15.06.2010 13:46:24

Белорусская морячка - спасибо за ответы, всегда по делу и понятно.
-------------------------------
Не стОит ёрничать, уважаемый(ая. Помимо бухбая у меня ещё и работа есть. Если я пообещала проводки, отвлеклась, а Автор топик не поднимает, то, разумеется, он «потонет». А я не стану искать топик, который не интересен собственному Автору.
Беларусь
Миледи 15.06.2010 14:26:51
Обязательно - если вы занимаетесь производством - должны быть разработаны нормы расхода сырья и материалов, именно по этим нормам вы будете списывать на 20 счет и закладывать в калькуляцию.
Вы в 1С выписываете накладные? У меня выписывается 2 - одна на опт, вторая на собственное производство - ну настройка такая.
Тут еще есть нюанс - я думаю, Белорусская морячка согласится подсказать подробнее - расчет отклонений в производстве, если из производства поступление отражается по учетным ценам. Я когда-то делала такое, но это было давно.
Беларусь
Белорусская морячка 15.06.2010 14:26:35
Девочки, всё вы правильно человеку написали, но забыли один нюанс - фактическая производственная себестоимость у вас формируется только в конце месяца, когда посчитана з/п, налоги от ФОТ, проведена аренда, услуги, распределены общехозяйственные и прочая лабуда. По какой себестоимости тогда отгружать в течение месяца, если она не сформирована, что будет на 45-м счете? Вот для этого и нужен 40-й счет, на котором будет фактическая себестоимость, а 43-й вести по плановой себестоимости.
Все затраты в течение месяца собираете на 20 счете.
Проводки по реализации :
43 40 - по плановой с/ст (отпускная цена без НДС)
62 90 - реализация по отпускной цене с НДС
90 43 - по плановой с/ст (отпускная цена без НДС)
90 68 - сумма НДС
Таким образом, при отгрузках в течении месяца 43 счет у вас закрывается в ноль, 90 счет сальдо не имеет.
В конце месяца формируете фактическую с/ст реализованной продукции
40 20 - по фактической с/ст.
В конце месяца разницу между Дт и Кт 40 счета списываете в Дт 90 счета,
90 40 - тогда 40 счет тоже закрывается.
Если у вас плановая с/ст выше фактической, то проводка эта будет «красная», т.е. сработали в прибыль, если наоборот, факт выше плана, то проводка «синяя», сработали в убыток.
Дальше распределяете 26 счет в соответствии с учетной политикой по видам деятельности, я его не размазывала по счетам затрат, а списывала сразу в 90 счет на рубль з/п производственного персонала.
Дальше - как обычно, списываете с 90-го в 99-й финрезультат.
Беларусь
000 15.06.2010 14:05:24
это если по отгрузке...
по оплате:
43/45 отружено
45/90 когла прошла оплата
но есть еще и 26 счет... который распределяется, у меня допустим пропорционально выручке на 44 и 20
Беларусь
Ириша 15.06.2010 13:59:20
если вкратце, то
1) изучаем что есть производство
2) про проводкам (очень-очень-очень кратко)
10/60 - материалы
20/10 - передаем в проиводство
43/20 произведено
90/43 - реализовано
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-40 41-43

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru