| |
|
|
| |
|
|
Галина
08.11.2010 10:03:23
|
 |
 |
Подскажите. Можно ли вернуть из бюджета НДС, если большой НДС уплачен при ввозе, а к зачету столько много не надо.
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Белорусская морячка
08.11.2010 11:39:08
|
 |
 |
:) Нет, Ани ни улавливают...))) Морячка, признавайса им ва фсём. Нимедлинна.))) ----------------------------------- :) В чем признаваться-то...??? )))))))) В том, что я мужик в тельняшке и с перфоратором? Или в том, что мОлодежь плохо читает ОЧ НК, не знает проводки, которые программа делает автоматически, и не понимает их смысла? )))))))) Ну, тада признаюся как на духу... ))))
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
08.11.2010 11:38:52
|
 |
 |
а в случае если за 1 кв. НДС к уплате 20 млн, их заплатили в первом квартале в бюджет НДС а в третьем с нарастающим итогом получилось что вычли все как положено и к уплате НДС 31 млн, в т.ч. за 3 квартал к уплате 11 млн, но в первом квартале было уплачено 35 млн. и по анализу счета 68/2 висит переплата -на эту переплату надо ли написать письмо в налоговую что просим зачесть в счет уплаты НДС за 3 квартал? или они сами там видят ее и никаких проблем не будет?
Беларусь
|
 |
 |
Белорусская морячка
08.11.2010 11:35:42
|
 |
 |
Белорусская морячка 08.11.2010 11:28:15 , да ладно, не выкручивайтесь, признайтесь, что как и молодо-зелено не подумав написали. Автор изначально написала, что ввозного НДС завались и то что по реализации он всегда меньше ))))) -------------------------------- Я не выкручиваюсь и написала подумав. А то, что у Автора завались вычетов и начисленный всегда меньше, говорит о хреновой ситуации с реализацией, убытки хронические у Автора.
Беларусь
|
 |
 |
Удачливая Любовница
08.11.2010 11:33:21
|
 |
 |
:) Нет, Ани ни улавливают...))) Морячка, признавайса им ва фсём. Нимедлинна.)))
P.S. Ну почему меня так смешит этот топ? Вас не смешит? Я чё-та ржусижу...)))
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
08.11.2010 11:31:19
|
 |
 |
Белорусская морячка 08.11.2010 11:28:15 , да ладно, не выкручивайтесь, признайтесь, что как и молодо-зелено не подумав написали. Автор изначально написала, что ввозного НДС завались и то что по реализации он всегда меньше )))))
Беларусь
|
 |
 |
Удачливая Любовница
08.11.2010 11:30:49
|
 |
 |
:) Ани улавливают. )))
Беларусь
|
 |
 |
Белорусская морячка
08.11.2010 11:28:15
|
 |
 |
Белорусская морячка 08.11.2010 11:02:36 , а разве не ВЕСЬ ввозной НДС платиться в бюджет?! Тот НДС , что через таможнб в Минфин на один счет (разве не бюджет??), тот НДС что при ввозе через РФ тоже в Минфин только другие счета. ---------------------------------- Правильно, счета бюджета. Но какие проводки вы сделаете? 76/МРТ 51 - уплачен НДС на таможне 18/2 76/МРТ - таможенный НДС к вычетам Где вы видите переплату? Это зачетный НДС
А вот если, например, в январе у вас был начислен НДС 10 руб., а зачетный был 8 руб., то 2 рубля вы уплатите в бюджет и сделаете проводку 68/НДС 51 В феврале у вас НДС начисленный нарастающим итогом будет 20 руб., зачетный тоже 20 руб. Тогда эти 2 рубля у вас зависнут по Дт 68, вот это и будет переплата, которую вы можете зачесть в счет уплаты других налогов. Улавливаете разницу?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
08.11.2010 11:26:41
|
 |
 |
Ольга П 08.11.2010 11:23:08 , я БМ акцентировала, что ЛЮБОЙ ввозной НДС платиться в БЮДЖЕТ. Никто ТАМОЖНЕ НИЧЕГО НЕ ПЛАТИТ!
Беларусь
|
 |
 |
Ольга П
08.11.2010 11:23:08
|
 |
 |
«Анонимно» 08.11.2010 11:13:21
Белорусская морячка 08.11.2010 11:02:36 , а разве не ВЕСЬ ввозной НДС платиться в бюджет?! Тот НДС , что через таможнб в Минфин на один счет (разве не бюджет??), тот НДС что при ввозе через РФ тоже в Минфин только другие счета. Е-МОЕ да дело не в том на какой счет платится ввозной НДС ,а в том ,что к вычету берется в пределах начисленного.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
08.11.2010 11:13:21
|
 |
 |
Белорусская морячка 08.11.2010 11:02:36 , а разве не ВЕСЬ ввозной НДС платиться в бюджет?! Тот НДС , что через таможнб в Минфин на один счет (разве не бюджет??), тот НДС что при ввозе через РФ тоже в Минфин только другие счета.
Беларусь
|
 |
 |
молодо-зелено
08.11.2010 11:11:26
|
 |
 |
Может и зАнала
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
08.11.2010 11:05:57
|
 |
 |
Извините, согласна, что неправильно высказалась. _____________________ Не высказалась, а не занала...
Беларусь
|
 |
 |
Ольга П
08.11.2010 11:05:10
|
 |
 |
т.к. Вы имеете право входной НДС брать к вычету в пределах начисленного, то переплаты не возникнет и ничего не вернете. (был бы 0%, то да)
Беларусь
|
 |
 |
молодо-зелено
08.11.2010 11:04:10
|
 |
 |
Извините, согласна, что неправильно высказалась.
Беларусь
|
 |
 |
Белорусская морячка
08.11.2010 11:02:36
|
 |
 |
:) Так нет же переплаты. Что зачитывать?******************************************
Как нет? -------------------------------------- Переплаты нет. НДС уплаченный на таможне - это зачетный НДС. Переплата у вас будет только в том случае, если вы деньги отправили в бюджет, а не таможне. Напишите проводки по уплате таможенного НДС - все поймете.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
08.11.2010 11:01:34
|
 |
 |
Как нет? Автор же пишет, что ввозной уплатили большую сумму, а начисленный от реализации малая сумма, получается в зачет лишнее, автор хочет вернуть из бюджета. === На основании чего? Купили больше чем продали, от этого начисленный НДС меньше чем уплаченный - это проблемы фирмы. Вот если вы товар вернете в РФ - тогда часть НДС можно вернуть
Беларусь
|
 |
 |
Лошарик
08.11.2010 11:01:22
|
 |
 |
Как нет? Автор же пишет, что ввозной уплатили большую сумму, а начисленный от реализации малая сумма, получается в зачет лишнее, автор хочет вернуть из бюджета. ______________________________________________
:) Ну да. Начислили ввозной НДС, уплатили по сроку всю сумму. По ввозному НДС переплаты нет, всё закрыто. Теперь начисляем НДС по реализации. Берем в зачет часть ввозного НДС, в пределах начисленного НДС по реализации. К уплате НДС по реализации- ноль. Где же тут переплата? Что с чем брать в зачет? У автора остался незачтенный ввозной НДС, будет висеть на 18 счете, пока не примется к зачету в следующих периодах. И всё. Нечего из бюджета возвращать, нет никакой переплаты. Есть просто низкая товарооборачиваемость.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
08.11.2010 11:00:32
|
 |
 |
Как нет? Автор же пишет, что ввозной уплатили большую сумму, а начисленный от реализации малая сумма, получается в зачет лишнее, автор хочет вернуть из бюджета. === На основании чего? Купили больше чем продали, от этого начисленный НДС болеьше чем уплаченный - это проблемы фирмы.
Беларусь
|
 |
 |
молодо-зелено
08.11.2010 10:55:05
|
 |
 |
Лошарик 08.11.2010 10:37:33 :) Так нет же переплаты. Что зачитывать?******************************************
Как нет? Автор же пишет, что ввозной уплатили большую сумму, а начисленный от реализации малая сумма, получается в зачет лишнее, автор хочет вернуть из бюджета.
Беларусь
|
 |
 |
Лошарик
08.11.2010 10:53:03
|
 |
 |
Автор, при какой ситуации может быть такая разница по НДС уплаченному при ввозе и по НДС при реализации? ___________________________________________
:) При существенных товарных запасах на складе.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-40 41-46
|
|
| |
|
|