| |
|
|
| |
|
|
Производство
08.11.2010 13:28:51
|
 |
 |
Проверьте пожалуйста проводки по выпуску продукции собственного производства: 40-20 43-40 90-43 Спасибо.
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Белорусская морячка
08.11.2010 14:36:12
|
 |
 |
А я списываю 20сч на 90-й.И что мне за это будет? ------------------------------ Да, в принципе, ничего не должно быть. Финрезультат вы не искажаете, налогооблагаемая база не «плывет». Только вы не видите себестоимость по видам продукции, она у вас кучей. Так обычно в услугах списывается, а не в производстве.
Беларусь
|
 |
 |
Главбуся
08.11.2010 14:35:21
|
 |
 |
40 счет используют только при расчете себестоимости плановой. Если Вы отгрузили все, что за месяц произвели, то можете все затраты текущего месяца списать. Если есть остаток на складе (43) на 1 число, то нужно делать расчет. БМ : 16 ведомость- отличная штука и ничего в ней страшного нет. Остаток на начало по отпускной в одной колонке, по факту -в другой плюс приход также и считаем сумму остатка плюс прихода и удельный вес до четвертого знака с/с в отпускных.. Расход в отпускных есть, осталось умножить на полученную цифру- вот Вам и себестоимость отгрузки. Аналогично,если по оплате, считается дальше.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
08.11.2010 14:32:18
|
 |
 |
А я списываю 20сч на 90-й.И что мне за это будет?
Беларусь
|
 |
 |
Автор
08.11.2010 14:20:50
|
 |
 |
У нас 3 накладных за месяц и выписываем не в программе. Вот не понятно когда надо задействовать 40 счет.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
08.11.2010 14:20:03
|
 |
 |
Хотя, если накладные у вас не в бухпрограмме выписываются, то в самом деле, зачем вам 40-й счет? Собрали затраты на 20-м и списали по концу месяца в 43-й. _______________
А я списываю 20сч на 90-й.И что мне за это будет?
ая списываю 20 сч. на 90-й.И что мне за это будет?
Беларусь
|
 |
 |
Белорусская морячка
08.11.2010 14:16:53
|
 |
 |
Я закрываю все затраты текущега месяца на выпуск продукции текущего месяца. Может не правильно? ----------------------------------- Правильно. Только как вы технически умудряяетесь выписать накладные? Хотя, если накладные у вас не в бухпрограмме выписываются, то в самом деле, зачем вам 40-й счет? Собрали затраты на 20-м и списали по концу месяца в 43-й.
Беларусь
|
 |
 |
Белорусская морячка
08.11.2010 14:12:09
|
 |
 |
И не все работают с плановой с/с, а ведут расчет фактической С/с отгрузки по удельному весу в отпускной цене без НДС . ------------------------------- Главбуся, это вы про 16 ведомость? Если честно, слышала о ней, когда ещё студенткой была, но никогда не вела. Говорят, что хорошая штука, но самостоятельно я с ней разобраться не смогла, не поняла и стала её бояться. ))) Поэтому мне проще использовать 40-й счет, он мне понятнее.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
08.11.2010 14:11:49
|
 |
 |
Я поняла ,что 40 счет трогать не надо. Я закрываю все затраты текущега месяца на выпуск продукции текущего месяца. Может не правильно?
Беларусь
|
 |
 |
Главбуся
08.11.2010 14:04:01
|
 |
 |
А на кой вообще 40 счет, если все идет по факту? И не все работают с плановой с/с, а ведут расчет фактической С/с отгрузки по удельному весу в отпускной цене без НДС .
Беларусь
|
 |
 |
Белорусская морячка
08.11.2010 14:00:26
|
 |
 |
но я не понимаю какие могут быть отклонения,если я все затраты учитываю по факту. --------------------------- Если по факту, то да, отклонений не будет. Тогда зачем вам вообще 40-й счет? Достаточно 43-го. Только тогда возникает вопрос... Получается, что если вы учитываете факт. с/ст, то продукция у вас производится, например, в январе, а реализуется в феврале? Если произведенная продукция отгружается в течение месяца, в котором она производится, то как вы отпределяете факт. с/ст не закрывая месяца?
Беларусь
|
 |
 |
Белорусская морячка
08.11.2010 13:56:09
|
 |
 |
Я не делаю проводку 90-40-списаны отклонения. Это наверное нарушение? ------------------------------ Тогда у вас искажается финрезультат, получается, что в Дт 90 у вас попадает сумма плановой, а не фактической с/ст, т.е. списывается отпускная цена вашей продукции с заложенной в ней рентабельностью и плановыми затратами. Если у вас один вид деятельности, то Кт 90/1 у вас равен сумме Дт 90/2 и Дт 90/3. И финрезультат равен нулю.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
08.11.2010 13:56:00
|
 |
 |
Ивините, но я не понимаю какие могут быть отклонения,если я все затраты учитываю по факту. В калькуляцию я не заглядываю и нигде плановые цифры не отражаю. Помогите разобраться. Может я не права. И до моего прихода так вели учет.
Беларусь
|
 |
 |
YYY
08.11.2010 13:51:43
|
 |
 |
40 счет у вас должен закрываться. Если у вас нет отклонений, то тогда такую проводку не надо делать
Беларусь
|
 |
 |
Автор
08.11.2010 13:49:22
|
 |
 |
Работаем по отгрузке. Я не делаю проводку 90-40-списаны отклонения. Это наверное нарушение? Напишите пожалуйста.
Беларусь
|
 |
 |
YYY
08.11.2010 13:44:26
|
 |
 |
ну если работаете «по оплате», то еще такая должна проводка: 45 43 отгружена продукция 90 45 списана с/с реализ. продукции
Беларусь
|
 |
 |
Белорусская морячка
08.11.2010 13:41:32
|
 |
 |
90 43 списана с/с реализ. продукции ---------------------------- Небольшое уточнение. Нужно добавить слово «плановая».
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
08.11.2010 13:36:35
|
 |
 |
40 20 списаны факт. затраты по выпуску 43 40 вып. продукция по отпускным ценам 90 43 списана с/с реализ. продукции 90 40 списано отклонение от факт. с/с (черным либо красны)
Беларусь
|
 |
 |
Белорусская морячка
08.11.2010 13:35:32
|
 |
 |
Правильно. И ещё в конце месяца добавите проводку на разницу между плановой и фактической себестоимостью 90 40 Эта проводка будет сторно, если факт меньше плана, и обычная, «синяя», если план меньше факта.
Беларусь
|
 |
 |
*
08.11.2010 13:29:06
|
 |
 |
*
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-39
|
|
| |
|
|