...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Производство 08.11.2010 13:28:51
Проверьте пожалуйста проводки по выпуску продукции собственного производства:
40-20
43-40
90-43
Спасибо.
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Белорусская морячка 08.11.2010 14:36:12
А я списываю 20сч на 90-й.И что мне за это будет?
------------------------------
Да, в принципе, ничего не должно быть. Финрезультат вы не искажаете, налогооблагаемая база не «плывет». Только вы не видите себестоимость по видам продукции, она у вас кучей. Так обычно в услугах списывается, а не в производстве.
Беларусь
Главбуся 08.11.2010 14:35:21
40 счет используют только при расчете себестоимости плановой. Если Вы отгрузили все, что за месяц произвели, то можете все затраты текущего месяца списать. Если есть остаток на складе (43) на 1 число, то нужно делать расчет.
БМ : 16 ведомость- отличная штука и ничего в ней страшного нет. Остаток на начало по отпускной в одной колонке, по факту -в другой плюс приход также и считаем сумму остатка плюс прихода и удельный вес до четвертого знака с/с в отпускных.. Расход в отпускных есть, осталось умножить на полученную цифру- вот Вам и себестоимость отгрузки. Аналогично,если по оплате, считается дальше.
Беларусь
"Анонимно" 08.11.2010 14:32:18
А я списываю 20сч на 90-й.И что мне за это будет?
Беларусь
Автор 08.11.2010 14:20:50
У нас 3 накладных за месяц и выписываем не в программе.
Вот не понятно когда надо задействовать 40 счет.
Беларусь
"Анонимно" 08.11.2010 14:20:03
Хотя, если накладные у вас не в бухпрограмме выписываются, то в самом деле, зачем вам 40-й счет? Собрали затраты на 20-м и списали по концу месяца в 43-й.
_______________

А я списываю 20сч на 90-й.И что мне за это будет?


ая списываю 20 сч. на 90-й.И что мне за это будет?
Беларусь
Белорусская морячка 08.11.2010 14:16:53
Я закрываю все затраты текущега месяца на выпуск продукции текущего месяца.
Может не правильно?
-----------------------------------
Правильно. Только как вы технически умудряяетесь выписать накладные? Хотя, если накладные у вас не в бухпрограмме выписываются, то в самом деле, зачем вам 40-й счет? Собрали затраты на 20-м и списали по концу месяца в 43-й.
Беларусь
Белорусская морячка 08.11.2010 14:12:09
И не все работают с плановой с/с, а ведут расчет фактической С/с отгрузки по удельному весу в отпускной цене без НДС .
-------------------------------
Главбуся, это вы про 16 ведомость? Если честно, слышала о ней, когда ещё студенткой была, но никогда не вела. Говорят, что хорошая штука, но самостоятельно я с ней разобраться не смогла, не поняла и стала её бояться. ))) Поэтому мне проще использовать 40-й счет, он мне понятнее.
Беларусь
Автор 08.11.2010 14:11:49
Я поняла ,что 40 счет трогать не надо.
Я закрываю все затраты текущега месяца на выпуск продукции текущего месяца.
Может не правильно?
Беларусь
Главбуся 08.11.2010 14:04:01
А на кой вообще 40 счет, если все идет по факту? И не все работают с плановой с/с, а ведут расчет фактической С/с отгрузки по удельному весу в отпускной цене без НДС .
Беларусь
Белорусская морячка 08.11.2010 14:00:26
но я не понимаю какие могут быть отклонения,если я все затраты учитываю по факту.
---------------------------
Если по факту, то да, отклонений не будет. Тогда зачем вам вообще 40-й счет? Достаточно 43-го. Только тогда возникает вопрос... Получается, что если вы учитываете факт. с/ст, то продукция у вас производится, например, в январе, а реализуется в феврале? Если произведенная продукция отгружается в течение месяца, в котором она производится, то как вы отпределяете факт. с/ст не закрывая месяца?
Беларусь
Белорусская морячка 08.11.2010 13:56:09
Я не делаю проводку 90-40-списаны отклонения.
Это наверное нарушение?
------------------------------
Тогда у вас искажается финрезультат, получается, что в Дт 90 у вас попадает сумма плановой, а не фактической с/ст, т.е. списывается отпускная цена вашей продукции с заложенной в ней рентабельностью и плановыми затратами. Если у вас один вид деятельности, то Кт 90/1 у вас равен сумме Дт 90/2 и Дт 90/3. И финрезультат равен нулю.
Беларусь
Автор 08.11.2010 13:56:00
Ивините, но я не понимаю какие могут быть отклонения,если я все затраты учитываю по факту.
В калькуляцию я не заглядываю и нигде плановые цифры не отражаю.
Помогите разобраться.
Может я не права.
И до моего прихода так вели учет.
Беларусь
YYY 08.11.2010 13:51:43
40 счет у вас должен закрываться. Если у вас нет отклонений, то тогда такую проводку не надо делать
Беларусь
Автор 08.11.2010 13:49:22
Работаем по отгрузке.
Я не делаю проводку 90-40-списаны отклонения.
Это наверное нарушение?
Напишите пожалуйста.
Беларусь
YYY 08.11.2010 13:44:26
ну если работаете «по оплате», то еще такая должна проводка: 45 43 отгружена продукция
90 45 списана с/с реализ. продукции
Беларусь
Белорусская морячка 08.11.2010 13:41:32
90 43 списана с/с реализ. продукции
----------------------------
Небольшое уточнение. Нужно добавить слово «плановая».
Беларусь
"Анонимно" 08.11.2010 13:36:35
40 20 списаны факт. затраты по выпуску
43 40 вып. продукция по отпускным ценам
90 43 списана с/с реализ. продукции
90 40 списано отклонение от факт. с/с (черным либо красны)
Беларусь
Белорусская морячка 08.11.2010 13:35:32
Правильно. И ещё в конце месяца добавите проводку на разницу между плановой и фактической себестоимостью
90 40
Эта проводка будет сторно, если факт меньше плана, и обычная, «синяя», если план меньше факта.
Беларусь
* 08.11.2010 13:29:06
*
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-39 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru