| |
|
|
| |
|
|
ндс в РФ
17.10.2011 11:31:16
|
 |
 |
Кто экспортирует товары в Росссию? Пожалуйста, отзовитесь, помогите. В квартальной декларации по НДС показываю оборот по ставке 0%. Прикладываю заявления об уплате в РФ. Какие ещё документы нужны в налоговую? Может какой реестр заявление? Что-то в 82Постановлении ничего не нахожу.
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Витаминка
17.10.2011 13:20:29
|
 |
 |
у меня нет еще 180 дней,т.е. при расчете я вообще не учитываю оплаченный экспорт в РФ,но не подтвержденный еще?беру в расчет только экспорт на 30 млн? ------------------------------ да
Беларусь
|
 |
 |
Витаминка
17.10.2011 13:19:40
|
 |
 |
А если ещё 180 дней не истекло, можно не показывать заявление без подтверждения? ------------------------- да
Беларусь
|
 |
 |
Таня
17.10.2011 13:13:38
|
 |
 |
у меня нет еще 180 дней,т.е. при расчете я вообще не учитываю оплаченный экспорт в РФ,но не подтвержденный еще?беру в расчет только экспорт на 30 млн?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.10.2011 13:01:40
|
 |
 |
А если ещё 180 дней не истекло, можно не показывать заявление без подтверждения?
Беларусь
|
 |
 |
Витаминка
17.10.2011 12:55:35
|
 |
 |
считайте, когда истекло 180 дней с момента отгрузки. Предположим. по всем 280-ти миллионам в сентябре. Значит 30 млн (поскольку есть подтверждения) - это нулевая ставка, а 250 млн - это оборот по ставке 20%. Если придут подтверждения, уберете из 20% и поставите в 0%. Только правильно НДС посчитайте: 250 млн * 20/ 120, а не *20/100
Беларусь
|
 |
 |
Таня
17.10.2011 12:49:17
|
 |
 |
Витаминка 17.10.2011 12:19:21 ------------- сейчас с этим разобралась,нашла старую ветку. Единстенное вопрос.У меня есть экспорт в РФ,по которым нет еще заявлений,но уже 100% оплачен. Когда я считаю вычеты,приходящиеся на 0% ставку,какую сумму экспортной выручки мне брать? Всего на экспорт выручка 280 млн.,из нее есть подтверждение только на 30 млн.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.10.2011 12:44:02
|
 |
 |
спасибо вам большое,т.е. если у меня эскпорт и сумма по 68 счету намного больше чем весь 18,2,то я могу весь 18,2 брать к зачету? ______________ Да, можно не распределять!
Беларусь
|
 |
 |
Витаминка
17.10.2011 12:19:21
|
 |
 |
Если НДС начисленный больше, чем есть к зачету, то к зачету можно брать весь. Если меньше, то к зачету в пределах начисленного, а то, что сверх начисленного, нужно рассчитывать
Беларусь
|
 |
 |
Таня
17.10.2011 12:14:18
|
 |
 |
Витаминка 17.10.2011 11:50:47 ------------------ спасибо вам большое,т.е. если у меня эскпорт и сумма по 68 счету намного больше чем весь 18,2,то я могу весь 18,2 брать к зачету?
Беларусь
|
 |
 |
Витаминка
17.10.2011 11:50:47
|
 |
 |
стр. 9 - это другое. это освобождение, и тогда НДС на затраты.
Беларусь
|
 |
 |
Витаминка
17.10.2011 11:49:54
|
 |
 |
Заполнять надо стр. 7, в разделе 4 стр. 6, 6.1, 6.2
Беларусь
|
 |
 |
Таня
17.10.2011 11:46:06
|
 |
 |
а подскажите какие графы в декларации надо заполнянять дополнительно ,если появился экспорт?я так понимаю. ст. 9,в справочно стр. 6 и 6,1. Читаю консультант и не могу понять,из-за эскпорта надо часть вычетов относить на затраты?ссылаются на п. 3 ст. 106 НК РБ,объясните плиз.
Беларусь
|
 |
 |
Таня
17.10.2011 11:44:16
|
 |
 |
мне налоговица тоже сказала,только заявление,плюс они прислали на мыло электр. подтверждение,т.е. в нашу налоговую дошло заявление от казахов по электронке.
Беларусь
|
 |
 |
Витаминка
17.10.2011 11:36:34
|
 |
 |
Еще должно быть подтверждение в электронном виде. А так больше ничего. Правда если Ваш товар на момент отгрузки находился на территории другого государства, то там новый реестрик появился
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-34
|
|
| |
|
|