«Анонимно» 24.10.2011 11:41:36 _____________________________________ И какие проводки у Вас формирует этот документ?
Беларусь
"Анонимно"24.10.2011 11:41:36
акт списание материалов на заказ....у нас так
Беларусь
Производство24.10.2011 11:37:01
и еще вопросик: в программе создаем проводки:Д20 К10. По Дсч.20 субконто вид работ, а дальше каким документом списать со сч.20 на сч.43?
Беларусь
Производство24.10.2011 11:32:33
Выручку определяем по отгрузке. затраты сч.26 списываем пропорционально полученной выручке от вида деятельности. Списывать со сч.26 в конце месяца нужно. Тогда я не увижу полной с/с отдельной продукции.
Беларусь
"Анонимно"24.10.2011 11:28:39
А если это наш не единственный вид деятельности. Как списывать затраты, учтенные на сч.26? согласно УП -распределять нужно
Беларусь
Производство24.10.2011 11:26:06
А если это наш не единственный вид деятельности. Как списывать затраты, учтенные на сч.26?
Беларусь
"Анонимно"24.10.2011 11:06:46
у вас есть участок по изготовлению. а потом вы готовый забор продаете? Значит да - сначала приходуете готовые изделия на 43 счет по себестоимости. Потом по накладной (обязательно) отгружаете. Если сами еще и устанавливаете - то на услуги по установке составляете акт. затраты на 20 счете и списывать их после передачи готового изделия на склад в ДТ 43.
Беларусь
Производство24.10.2011 10:48:57
1.Мы оказываем услуги по изготовлению заборов. Это является готовой продукцией сч.43? 2.Нужно ли выписывать ТТН на отгрузку или достаточно акта выполненных работ? 3. Собираю все затраты на сч.20 и списываю на сч.43?