...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
крик о помощи 23.12.2011 14:19:11
Вопрос по ведению учета в представительстве, осуществляющем хоз деятельность-помогите.
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Эду и Юре от автора 23.12.2011 15:28:05
Это не мой коммент! Прошу не отворачиваться-это для меня актуально. В принципе я поддерживаю ответ Яны Тали-но возможно у кого-то есть другое мнение... Головной компании передавать и ОС с НДС-без начисления амортизации? В понедельник пойду в отдел консультации в ИМНС-если интересно-потом смогу написать, что и как...
Беларусь
Юра 23.12.2011 14:52:12
«Анонимно» 23.12.2011 14:24:51

Умников здесь хоть отбавляй. Неужели никто не ответит?
__
автор, надеюсь это не вы, а то вы так помощи не дождетесь.
Если ваша головная контора вам дает деньги для ведения предпринимательской деятельности - это внутрихозяйственные расчеты (кр 79).
если же они вам дают для ведения иной деятельности, т.е. под какие-то некоммерческие цели, то это финансирование (кр. 86)
Беларусь
Эд_ Автору 23.12.2011 14:40:41
«Анонимно» 23.12.2011 14:24:51

Умников здесь хоть отбавляй. Неужели никто не ответит?
=========================
:))) «крик о помощи», не оскорбляй людей.
Беларусь
"Анонимно" 23.12.2011 14:31:47
Уважаемый автор, эта тема тоже интересует (собираемся ввязаться в эту тему). Но пока ничем не могу помочь:((( Изучаю вопрос..
Беларусь
Яна Тали 23.12.2011 14:29:04
Разделение затрат происходит:
1. по смете на содержание представительства, потом под смету делается отчет о фактически произвед. расходах, там всё с НДС (т.е. приход затрат, услуг и работ без выделения на 18 сч. НДС)
2. ну, и ваши затраты, как обычного бел. предприятия
Для того, что бы не запутываться напишите учетку, где и оговорите все свои действия
Беларусь
"Анонимно" 23.12.2011 14:24:51
Умников здесь хоть отбавляй. Неужели никто не ответит?
Беларусь
"Анонимно" 23.12.2011 14:22:26
Головная компания перечислила деньги на счет-которые мы потратили на развитие: аренда, зарплата, оргтехника и т.д. В дальнейшем мы получили выручку от продажи... Что делать с затратами, профинансированными Головной компанией, а также с зачетным НДС по прибретенным ТМЦ за их счет и за наш? Куда, что относить (скоро от мыслей лопнет голова(((?
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-27 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru