| |
|
|
| |
|
|
крик о помощи
23.12.2011 14:19:11
|
 |
 |
Вопрос по ведению учета в представительстве, осуществляющем хоз деятельность-помогите.
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Эду и Юре от автора
23.12.2011 15:28:05
|
 |
 |
Это не мой коммент! Прошу не отворачиваться-это для меня актуально. В принципе я поддерживаю ответ Яны Тали-но возможно у кого-то есть другое мнение... Головной компании передавать и ОС с НДС-без начисления амортизации? В понедельник пойду в отдел консультации в ИМНС-если интересно-потом смогу написать, что и как...
Беларусь
|
 |
 |
Юра
23.12.2011 14:52:12
|
 |
 |
«Анонимно» 23.12.2011 14:24:51 Умников здесь хоть отбавляй. Неужели никто не ответит? __ автор, надеюсь это не вы, а то вы так помощи не дождетесь. Если ваша головная контора вам дает деньги для ведения предпринимательской деятельности - это внутрихозяйственные расчеты (кр 79). если же они вам дают для ведения иной деятельности, т.е. под какие-то некоммерческие цели, то это финансирование (кр. 86)
Беларусь
|
 |
 |
Эд_ Автору
23.12.2011 14:40:41
|
 |
 |
«Анонимно» 23.12.2011 14:24:51 Умников здесь хоть отбавляй. Неужели никто не ответит? ========================= :))) «крик о помощи», не оскорбляй людей.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
23.12.2011 14:31:47
|
 |
 |
Уважаемый автор, эта тема тоже интересует (собираемся ввязаться в эту тему). Но пока ничем не могу помочь:((( Изучаю вопрос..
Беларусь
|
 |
 |
Яна Тали
23.12.2011 14:29:04
|
 |
 |
Разделение затрат происходит: 1. по смете на содержание представительства, потом под смету делается отчет о фактически произвед. расходах, там всё с НДС (т.е. приход затрат, услуг и работ без выделения на 18 сч. НДС) 2. ну, и ваши затраты, как обычного бел. предприятия Для того, что бы не запутываться напишите учетку, где и оговорите все свои действия
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
23.12.2011 14:24:51
|
 |
 |
Умников здесь хоть отбавляй. Неужели никто не ответит?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
23.12.2011 14:22:26
|
 |
 |
Головная компания перечислила деньги на счет-которые мы потратили на развитие: аренда, зарплата, оргтехника и т.д. В дальнейшем мы получили выручку от продажи... Что делать с затратами, профинансированными Головной компанией, а также с зачетным НДС по прибретенным ТМЦ за их счет и за наш? Куда, что относить (скоро от мыслей лопнет голова(((?
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-27
|
|
| |
|
|