...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
lion 11.01.2012 10:47:11
Здравствуйте.
Может кто сталкивался с ситуацией..
Россиянин не оплатил ввозной НДС (вернее, вроде как оплатил, но не может до сих пор получить заявление, т.к. утверждает, что в их налоговой постоянно происходят сбои в программе - она не понимает какие-то там округления).
В нашем договоре поставке прописано, что при непредоставлении заявления о ввозе в оговоренный срок (50 календарных дней с момента отгрузки) поставщик обязан возместить мне сумму уплаченных мной косвенных налогов и пени.
Вот хочу оплатить НДС и выставить на них сумму НДС и пени. Вопрос: какими документами это оформляется (просто выставляю счет)? И в какой валюте (договор в евро, оплата по договору в росс. рублях)?

Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 11.01.2012 11:49:47
по сути, если они согласятся на добровольную уплату и их банк пропустит, то думаю, что счета со ссылкой на пункт договора должно быть достаточно. накладная тоже судя по всему в евро (как договор), поэтому счет тоже логично в евро выставить (да и база у вас тоже из евро ведь исходит)
-------------------------------------------------------
разве база по НДС у меня будет исходить их евро? ведь выручка отразилась еще в июле, по старому курсу... а то получится, что я НДС заплачу не 20% от выручки, а все 30, за счет девальвации((
Беларусь
lion 11.01.2012 11:46:32
люди, я ж не по собственному желанию, у меня 180 дней 1 февраля наступает, а то и 31 января - надо более внимательно посчитать.

как надо рассматривать это поступление - как поступления сверх экспортной выручки, как штрафную санкцию, как возмещение ущерба? В любом случае - это внереализационный доход? С обложением налогом на прибыль?
--------------------------------------------
насколько я понимаю, уплаченный мной НДС - это внереализац. расход, поступивший штраф (если, конечно, заплатят) - внереализац. доход. так что выйдет тут в ноль (за исключением курсовых разниц).
Беларусь
иволга 11.01.2012 11:45:34
допустим возместил Вам россиянин сумму НДС, как надо рассматривать это поступление - как поступления сверх экспортной выручки, как штрафную санкцию, как возмещение ущерба? В любом случае - это внереализационный доход? С обложением налогом на прибыль?
====
да-да..))
все эти вопросы тоже интересуют.
+что со стороны ВЭД (например, код ВО)?
Беларусь
иволга 11.01.2012 11:39:20
Вопрос: какими документами это оформляется (просто выставляю счет)? И в какой валюте (договор в евро, оплата по договору в росс. рублях)?

====
по сути, если они согласятся на добровольную уплату и их банк пропустит, то думаю, что счета со ссылкой на пункт договора должно быть достаточно. накладная тоже судя по всему в евро (как договор), поэтому счет тоже логично в евро выставить (да и база у вас тоже из евро ведь исходит)
Беларусь
"Анонимно" 11.01.2012 11:29:40
Я тоже задумывалась над этим вопросом (по поводу выставления уплаченного НДС россиянам), но пока (тьфу-тьфу-тьфу) повода не было - хоть и поздно, но предоставляли заявление о ввозе. И меня интересует вопрос, допустим возместил Вам россиянин сумму НДС, как надо рассматривать это поступление - как поступления сверх экспортной выручки, как штрафную санкцию, как возмещение ущерба? В любом случае - это внереализационный доход? С обложением налогом на прибыль?
Беларусь
иволга 11.01.2012 11:27:26
поставщик обязан возместить мне сумму уплаченных мной косвенных налогов и пени.
Вот хочу оплатить НДС и выставить на них сумму НДС и пени.
====
«Анонимно» 11.01.2012 10:55:26 прав. нет смысла это делать сейчас. сейчас есть смысл выставить им претензию о непредоставлении ими заявления, что повлечёт в последующем возмещение ими уплаченной вами суммы НДС и уплате санкций по договору.
у нас в договоре тоже есть пункт аналогичного содержания и всегда с ужасом думаю о том, что он в принципе мало чем спасает, т.к. добиваться уплаты придётся в лучшем случае через суд.
был случай, когда через суд взыскивали дебиторку (покупатель неправомерно занизил стоимость товара при приёмке) и пытались взыскать уплаченный НДС с разницы в ценах, но судья не принял иск в этой части. не знаю, как продвинулась судебная практика на сегодняшний день.
Беларусь
"Анонимно" 11.01.2012 11:23:31
lion 11.01.2012 11:21:50
и разве мне не надо будет за эти 180 дней начислить пеню?
--------------------------------
нет, не надо, налог исчисляется и уплачивается в периоде, в котором истекло 180 дней. а до этого Вы вообще не отражаете этот оборот - откуда пеня?
Беларусь
lion 11.01.2012 11:21:50
и разве мне не надо будет за эти 180 дней начислить пеню?
Беларусь
lion 11.01.2012 11:21:02
так уже 180 дней подходят.
Беларусь
"Анонимно" 11.01.2012 10:55:26
зачем Вы хотите оплатить НДС, если он отражается в декларации и оплачивается по истечении 180 дней? и пени за что, ведь у Вас просрочки уплаты НДС не было, или это пени по договору, а не по налогу?
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-30 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru