| |
|
|
| |
|
|
Самостоятельный
17.01.2012 9:44:50
|
 |
 |
Я ИП опт.Пытаюсь сам разобраться в учёте.Прошу Вас уважаемые бухгалтера проверить меня по НДС. Условно получил товар на 1000.000р.(вход.НДС 166.666) Продал на 1560.000 (1000.000х30%+20%НДС-260.000р.) Выручка за квартал 1500.000 Декларация выглядит следующим образом: Нал. база-1500.000 Вычеты 166.166 Налог к уплате 83.400 Правильно ли я сделал?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
17.01.2012 11:48:14
|
 |
 |
я беру весь входной НДС 166666 (мной все оплачено), несмотря на то что МНЕ оплачено не за весь товар? ******** да
Беларусь
|
 |
 |
Автор
17.01.2012 11:35:41
|
 |
 |
Спасибо Белорусская морячка и Юля за консультацию. Все понятно. и еще уточню в моем примере к вычету я беру весь входной НДС 166666 (мной все оплачено), несмотря на то что МНЕ оплачено не за весь товар?
Беларусь
|
 |
 |
Белорусская морячка
17.01.2012 11:12:50
|
 |
 |
не совсем понятно-и отгружено и оплачено то есть мой расчет это правильно? ---------------------------------- Правильно. Вы отгрузили на 1560000, но оплатили вам только 1500000, это и будет ваша налоговая база в текущем периоде. Когда вам оплатят ещё 60000, то покажете реализацию на эти 60000. К вычетам возьмете НДС в части вашей оплаты поставщику. Например, вы получили товар на 1000000, в т.ч. НДС 166666, а оплатили только 500000, значит к вычетам примете только половину «входного» НДС, т.е. 83333. Так понятно?
Беларусь
|
 |
 |
Юля
17.01.2012 11:08:45
|
 |
 |
Правильно
Беларусь
|
 |
 |
Белорусская морячка
17.01.2012 11:07:53
|
 |
 |
я правильно понял-833334 плюс мои 30% плюс НДС=1300.000 --------------------------------- Правильно поняли. Но вы уже продали за 1560000, поэтому надбавка у вас получилась 56%. Если у вас надбавка ограничена 30%-ми, то у вас ужО косяк есть. Если надбавка без ограничений, то всё в порядке.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
17.01.2012 11:05:10
|
 |
 |
Юля 17.01.2012 10:35:32
Когда меня проверяли, то по НДС было так: в налоговую базу включаются суммы и отружено и оплачено, т.е у автора получается что налогову базу пойдет сумма 1500 000. _____ не совсем понятно-и отгружено и оплачено то есть мой расчет это правильно?
Беларусь
|
 |
 |
Автор
17.01.2012 11:03:02
|
 |
 |
Белорусская морячка 17.01.2012 10:40:16 ______ спасибо за разъяснения по поводу торговой надбавки я правильно понял-833334 плюс мои 30% плюс НДС=1300.000
Беларусь
|
 |
 |
Белорусская морячка
17.01.2012 10:40:16
|
 |
 |
Продал на 1560.000 (1000.000х30%+20%НДС-260.000р. -------------------------------- Неправильный расчет. 1000000 - это сумма приобретенного товара с НДС, значит без НДС ваш товар стоит 833334. Вот к этой стоимости без НДС вы и применяете свою торговую надбавку. Т.е. в вашем случае надбавка будет составлять 56%. Продали за 1560000 с НДС, в том числе НДС 260000, без НДС 1300000. Покупная 833334, продажная 1300000, никак не получается надбавка 30%.
Беларусь
|
 |
 |
Юля
17.01.2012 10:35:32
|
 |
 |
Когда меня проверяли, то по НДС было так: в налоговую базу включаются суммы и отружено и оплачено, т.е у автора получается что налогову базу пойдет сумма 1500 000.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.01.2012 10:32:21
|
 |
 |
И еще - у вас дожно быть Решение ИП о том, что НДС: 1. ежемесячно или поквартально; 2. Книга покупок - ведется или не ведется. И кстати по-моему насчет вычетов что-то там у ИП можно выбирать - либо весь входной НДС к вычетам по отгрузке либо вычеты только те что оплатил - точно сейчас не скажу...
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.01.2012 10:29:14
|
 |
 |
ИП берет выручку по оплате. Поступившие авансы на 60 день включает тоже в выручку. (по крайней мере в 2011г) По декларации 1. выручка - 1500000 2. НДС начисленный 250000 3. НДС к вычетам ( если вы оплатили его поставщикам -т.е. если вы со своими поставщиками рассчитались) -166667 4. НДС к уплате 250000-166667 = 83333
Беларусь
|
 |
 |
Автор
17.01.2012 10:04:23
|
 |
 |
Тут я так понимаю для ИП нету выбора по оплате или нет. Только по поступившей выручке. Я прав? и ещё вопрос- к вычету мне можно брать весь входной НДС или толькос того что оплачено мною?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
17.01.2012 9:53:09
|
 |
 |
если по оплате- то да. если по реализации- то от 1560
Беларусь
|
 |
 |
Автор
17.01.2012 9:51:32
|
 |
 |
Да Юля вот ту вопрос? выручка в отчётном квартале мне поступила только 1500.000 Я так полагаю должен взять 1500.000 то что поступило ? а не 1560.000?
Беларусь
|
 |
 |
Юля
17.01.2012 9:49:10
|
 |
 |
Продал на 1560 000 с НДС? Почему тогда налоговая база 1500 000?
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-35
|
|
| |
|
|