| |
|
|
| |
|
|
Витаминка
02.02.2012 9:43:01
|
 |
 |
Как организовать в 1С выпуск готовой продукции без применения счета 40? Раньше Д43 К40 по плановой себестоимости. А теперь Д43 К20, а к счету 20 ввести какую-то новую аналитику?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
БТР
03.02.2012 9:14:48
|
 |
 |
Витаминка-вы НЕВНИМАТЕЛЬНО мой ответ прочитали. Попробуем ЕЩЁ раз. Д43К20 -ВСЕ ЗАТРАТЫ. Не надо ЕЖЕДНЕВНО ВЫПУСКАТЬ И СВЕРЯТЬ ПРОДУКЦИЮ. Сегодня 105, завтра 95. Это вас в данный момент только путает. К товарам по опту это не имеет отношения. Вы их купили, оприходовали на 41 счет и торгуйте на здоровье -каждый день смотрите прибыль и пок с/стоимость. Своя продукция отгружается ежедневно Д90К43 -по количеству. Вы конечно МОЖЕТЕ просить програмиста, чтобы делать выпуск продукции по учетным ценам и не видеть в ОСВ по43 «красных» остатков.Но сделать это хорошо гораздо сложнее... ЛУЧШЕ ОТГРУЖАТЬ И ОТГРУЖАТЬ по кол-ву. ЗАТЕМ ПРОИЗВЕСТИ ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ ПО пр-ному отчету (или по вашим факт данным-отгрузка+остаток на 31 число). После этого у вас документ «Закрытие месяца» или как он у вас там называется СПИСЫВАЕТ ВСЕ ЗАТРАТЫ Д43К20 -не кучей! А по наименованиям продукции и у вас за месяц восхитительная оборотка по 43 счету.! В дальнейшем на 43 счете вы списываете продукцию автоматом по средневзвешенной стоимости. Очень удобно регулировать прибыль-убытки по желанию буха и дирика. В некоторых программах надо было накладные перепроводить, в некоторых НЕт. Kril 02.02.2012 23:38:55 -а увас задваивается и искажается оборот по 43 счету, а это счет материальный -думаю отчеты и инвентаризации будут выглядеть странно. И главная. А не показывать -при наличии остатков ГП -баланс не пойдет. Получается форменное искажение.Уж лучше тогда переименовывать 40 на 21(типа у вас полуфабрикатное пр-во)
Беларусь
|
 |
 |
Kril
02.02.2012 23:38:55
|
 |
 |
У меня Юкола. Доработал: ввел субсчет 43.2 вместо 40-го счета и делаю все по-прежнему.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
02.02.2012 22:04:01
|
 |
 |
Витаминка, у Вас юколовская настройка? Там нет субсчетов к счету 43. Может быть глупо, нельзя ли документ по оприходованию на склад делать в начале месяца по плановой себестоимости, а в конце месяца, когда знаете факт, поменять цены и перепровести накладный групповой обработкой документов?
Беларусь
|
 |
 |
Витаминка
02.02.2012 21:35:00
|
 |
 |
спасибо за мнение. что-то в этом есть, но уже не соображаю
Беларусь
|
 |
 |
naum
02.02.2012 21:15:25
|
 |
 |
Вариант: в течение месяца делать выпуск готовой продукции по плановой себестоимости Д 43.1 (субсчет условный) К 20. А в конце месяца после определения факт с/с списывать отклонения Д 43.2 К 20, которые распределять на факт. Реализованную продукцию и остаток готовой продукции на складе .
Беларусь
|
 |
 |
Витаминка
02.02.2012 18:14:13
|
 |
 |
так программисту ж толково нужно объяснить что сделать. Если программист толковый- так он и сам выход предложит. А если не очень?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
02.02.2012 17:34:50
|
 |
 |
Как ни крути нужен программист. Самим убрать этот 40 счет не получается. Помучаемся еще мы с этим новым планом счетов.
Беларусь
|
 |
 |
Витаминка
02.02.2012 17:24:33
|
 |
 |
Пробовала и так. Вводила новую аналитику. А сумму какую ставить? Раньше с/с была плановая, а теперь фактическая. А она при приходовании неизвестна. Делать по плановой? тогда на 20 счете есть и д-товое сальдо, и к-товое. Как его закрывать? Ну, закрыть то можно... если д-товое больше к-тового. А если меньше? Менять с начала месяца эту самую плановую с/с и все приходы перепроводить? Или поставить ее 1 рубль? Ерунда какая-то...
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
02.02.2012 16:43:19
|
 |
 |
Вот и я не понимаю, как все это реализовать в юколовской 1с 7.7? 20 счет ведется в разрезе видов деятельности и затрат, 43 - по видам продукции и в количестве. Раньше мы эти счета закрывали через счет 40, т.к. он синтетический: Д 40 К 20 Д 43 К 40. Как сейчас? Заходим в документ «Поступление готовой продукции на склад». Он предлагает выбрать нам корр. счет 20, выбираем вид деятельности - Производство, а дальше - какую статью затрат? у нас ведь на 20-ке и зарплата, аренда, материалы и т.п.? Как все закроется?
Беларусь
|
 |
 |
Витаминка
02.02.2012 15:24:32
|
 |
 |
по логике я понимаю. Как это в 1С сделать?
Беларусь
|
 |
 |
Витаминка
02.02.2012 15:24:02
|
 |
 |
у меня вчера произвели 100 шт, сегодня 95 продали, сегодня еще 100 шт произвели, завтра 105 продадим Приходовать нужно ГП каждый день, а то у нас есть такой же товар оптовый, и сколько чего без ежедневного прихода не понятно. КАК оприходовать на Д43 готовую продукцию, если не известно сколько она стоит?
Беларусь
|
 |
 |
СВИ
02.02.2012 14:14:36
|
 |
 |
У нас пр-во за городом- мастер по факсу составляет реестр на изготовление ГП (где указывает № заказов ,делаем запасы-указывает продукцию) и мы составляем док выпуск ГП.
Беларусь
|
 |
 |
Витаминка
02.02.2012 13:57:35
|
 |
 |
вчитывалась... у меня учет по отгрузке, т.е, когда отгружаем ГП покупателю, то формируется Д90 К43 только количественный учет? Почему Д43 К20 ВСЕ затраты, а Д90 К20 - не все, а только на реализованный товар? На 20 сальдо висит? Но у меня нет незавершенки. 1 стол и 1 стул на складе это произведенная, но не реализованная продукция.
Беларусь
|
 |
 |
БТР
02.02.2012 12:07:44
|
 |
 |
Где бы ни было производство -приходуете вы по производственной первичке, которую пришиваете к пр-ному отчету. У вас что-стоит надсмотрщик, который смотрит, что и когда вы отражаете в 1С? Они там что хочешь делай, а я бы в кр. предприятии отразила бы это выпуском продукции в целом за месяц. Но, можно конечно и приходовать по учетной каждый день, только програмисту надо извратиться, чтобы «закрытие месяца» добавило затраты с 20-го с учетом учетных сумм..
Беларусь
|
 |
 |
БТР
02.02.2012 12:02:56
|
 |
 |
Так по производственному отчету выпуск ещё ПРОЩЕ сделать. Я так работала, предприятие не оч. мелкое было-250 человек
Беларусь
|
 |
 |
БТР
02.02.2012 12:01:47
|
 |
 |
Просто я сейчас в строительстве работаю-другая версия стоит, поэтому подробно не могу обсуждать, но поверьте-это легко, реально и нет никаких отклонений и остатков по 20 счету, а на 43 остатки реально как по складу с фактической с/стоимостью
Беларусь
|
 |
 |
Белорусская морячка
02.02.2012 11:56:29
|
 |
 |
Смотрим в конце оборотку по 43 -там отрицательное кол-во стульев -50, шкафов -2. Идем на склад -смотрим остатки пусть по одному. Выпускаем гот продукцию --------------------------------------------- ))) А я всегда думала, что мне производство должно свой отчет о выпуске продукции предоставить... А тут вона как... ))))))
БТР, не обижайтесь, я шучу. Реально происходит именно так, как вы написали. Отчет уже потом ваяется. Но это на небольших производствах. Когда работает завод, то такой вариант отпадает, там в самом деле учет выпуска продукции на производстве ведется.
Беларусь
|
 |
 |
БТР
02.02.2012 11:50:43
|
 |
 |
Витаминка, я так работаю много лет -вы что-то не улавливаете. Вы списываете материалы на 20 счет? Указываете количество? А на 20-м количества нет -это же вам не мешает?Так и с готовой продукцией. Целый месяц вы отгружаете продукцию Д90К43 -указаны штуки. Например у вас ДВА вида продукции стулья по 100 руб и шкафы по 1000руб. Смотрим в конце оборотку по 43 -там отрицательное кол-во стульев -50, шкафов -2. Идем на склад -смотрим остатки пусть по одному. Выпускаем гот продукцию (есть такой документ в 1С) 51 стул и 3 шкафа. В конце месяца документ «закрытие месяца» списывает ВСЕ затраты с 20-го счета в дебет 43го -не в куче, а на 51 стул и 3 шкафа и списывает НЕ ВСЕ ЗАТРАТЫ в деб 90-го, а только затраты 50 стульев и 2 шкафов. Программа Мисофта была.
Беларусь
|
 |
 |
Ирина-СВИ
02.02.2012 11:12:22
|
 |
 |
Вы можете скинуть базу своей программы на электронный адрес , чтобы мой программист посмотрел эти документы по производству и сделал мне аналогичные
Беларусь
|
 |
 |
СВИ
02.02.2012 11:01:22
|
 |
 |
приходовать без цены на 43 сч только кол-во,то же не очень хорошо ,а как оформлять внутренее перемещение -если пр-во загородом а нсклад ГП в Минске ? Оформляем по уч.ценам в течение м-ца,а потом в конце м-ца все эти ТН перепроводятся по ф/с.Оборотка по 43 счету по ф/с.Аналитика по 20 счету видна по видам продукции в конце м-ца путем формирования отчета в регл.доках(видно сколько выпущено ГП и какие затраты понесены на каждое изделие )оборотка по 20сч конечно по статьям затрат.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-40 41-56
|
|
| |
|
|