| |
|
|
| |
|
|
Производство
08.02.2012 9:56:47
|
 |
 |
Обновили 1С. По производству получилось то же самое, что и раньше, только без 40 сч.Бред. Передача на склад ГП Д43 К20-по плановой СС. На 20 зависает с минусом сумма плановой СС. Закрытием месяца все закрывается. На 90.4 выскакивает по Д фактич. СС. А как сделать, чтобы фактич. отражалась на 43. Ведь весь смысл в этом должен заключаться, иначе зачем было 40 убирать? Давайте обсудим, у кого как делается производство.
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Витаминка
08.02.2012 11:33:02
|
 |
 |
(ввести на 20 субконто по видам ГП) ---------------------------- а это зачем? мне кажется что как есть учет по видам затрат, так он и должен остаться. ведь все равно при формировании Д43 К20 суммы нет, а когда делается проводка с суммой, то по дебету нужно распределить между видами ГП
Беларусь
|
 |
 |
СВИ
08.02.2012 11:30:01
|
 |
 |
док должен быть формирование ф/с ,этим доком закрываются затраты по каждому изделию и проводка Дт 43 Кт 20 -весь приход по ф/с ,а затем док -перепроведение расх.ГП и проводка Дт 90 Кт 43 по ф/с. Что не понятно ?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
08.02.2012 11:27:45
|
 |
 |
У меня переделан док-т передача на склад ГП: 40 заменен на 20. Мне уже проще. Но ведь надо, чтобы на 43 попадала факт. СС, к-ая известна в конце месяца. Поэтому я и писала, что надо переделать эту передачу на склад Д43 К20 в течение месяца только по количеству ГП (ввести на 20 субконто по видам ГП). А уже в конце месяца делать вручную распределение затрат пропорционально объему (кол-ву) ГП и закрывать Д43 К20 и получится на 43 факт. СС. Как думаете?
Беларусь
|
 |
 |
Витаминка
08.02.2012 11:25:28
|
 |
 |
я может не совсем понятно написала: Когда выпускается ГП делается проводка Д43 К20 по плановой с/с. И одновременно по дебету 20 счета собираются затраты. На 20 счете получается развернутое сальдо и по дебету, и по кредиту. И это «странное» кредитовое сальдо именно по аналитику «плановая с/с» нужно закрыть
Беларусь
|
 |
 |
Витаминка
08.02.2012 11:21:40
|
 |
 |
Что-то мне не очень понятен этот пункт. У вас что автоматически не попадает плановая СС с 20 на 43, как раньше с 40 на 43? ---------------------------------------------- не закрывает. А у Вас закрывает? Каким документом?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
08.02.2012 11:11:20
|
 |
 |
2. В конце месяца Д20 К43 закрываю 300 руб на этой аналитике, а по кредиту 43-его распределяю по видам продукции (вручную) _______________________________ Что-то мне не очень понятен этот пункт. У вас что автоматически не попадает плановая СС с 20 на 43, как раньше с 40 на 43?
Беларусь
|
 |
 |
Витаминка
08.02.2012 10:49:03
|
 |
 |
Пока никак. Вернее - по-старому. Но предположительно 1. Документом Приход ГП делается Д43 К20 (на 20 счете делаю аналитику «плановая с/с»)- 300 руб. 2. В конце месяца Д20 К43 закрываю 300 руб на этой аналитике, а по кредиту 43-его распределяю по видам продукции (вручную) 3. В теч.месяца при выписке накладных Д90 К43 по плановой с/с 4. В конце месяца Д43 К20 - фактическая с/с 5. и она же Д90 К43 Все кроме пунктов 1 и 3 вручную
Беларусь
|
 |
 |
Автор-Витаминке
08.02.2012 10:40:05
|
 |
 |
А как у вас делается производство? У меня тоже Юкола
Беларусь
|
 |
 |
Витаминка
08.02.2012 10:38:24
|
 |
 |
У меня 1С (Юкола) проводку Д43 К20 только в количественном выражении не делает(((
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
08.02.2012 10:27:33
|
 |
 |
Вы когда делаете проводку Д43 К20 выбираете одно конкретное субконто затрат? _____________________________________ Я только пробовала работать по-новому, программа еще не доделана. А вообще, да, можно выбрать только 1 статью затрат в этом доке. А как можно рассчитать факт. СС, если затраты известны только на конец месяца?
Беларусь
|
 |
 |
Автор
08.02.2012 10:23:22
|
 |
 |
А если сделать передачу ГП на склад только в колич. выражении, чтобы на 20 сч. и 43 отражалось только кол-во? Ввести 3 субконто на 20 по видам продукции. В конце месяца сделать док-т, который бы распределял фактич. затраты на конец месяца по видам ГП пропорционально выручке, т.е. Д43 к20- на 43 будет отражаться фактич. СС. Но как это сделать практически? Получается, выручки-то видно не будет по каждому виду ГП. Может, кто-нибудь посоветует. Голова идет кругом
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
08.02.2012 10:21:05
|
 |
 |
Вообще-то можно рассчитать фактическую с/с, ввести в документ и перепровести накладные на отгрузку. Вопрос: Вы когда делаете проводку Д43 К20 выбираете одно конкретное субконто затрат?
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-32
|
|
| |
|
|