| |
|
|
| |
|
|
Использовать ли 21 счет
05.07.2012 15:08:26
|
 |
 |
Уважаемые прошу поделиться мнением в такой ситуации. Производственное предприятие из одного и того же материала производится продукция №1 и полуфабрикат или можно по другому назвать заготовки для производства продукции №2. Часть этих заготовок используется в течении того же месяца для производства прод. №2 часть остается на конец месяца. Как лучше организовать учет 1. с использованием сч. 21 «полуфабрикаты»( тогда как лучше учитывать п/ф только прямые затраты или на них тоже распределять 25 сч.) или 2. формировать с/с заготовок с учетом прямых затрат и накл. расходов на 20 сч. и относить в дт.43 и показывать валовый выпуск (включая заготовки) всего и внутризаводской оборот т.е. возвращать их в пр-во дт.20 кр.43 Как проще делать, м.б. у Вас есть свои какие наработки по этому вопросу, очень прошу поделитесь пожалуйста
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
06.07.2012 10:10:34
|
 |
 |
21 сч по уч.залоговой цене,приход на 21сч и ушло в НЗП на 20сч,потом приходуется ГП. Дт 43 Кт20. НЗП мы не показываем. про 21 сч я в УП умолчала,лет 5 назад издали приказ на 21 сч.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
06.07.2012 10:07:32
|
 |
 |
у меня 21 сч.транзитный просто ,в 1С делается через 10.7
Беларусь
|
 |
 |
БТР
06.07.2012 9:53:48
|
 |
 |
«бесполуфабрикатные»-извините опечатка
Беларусь
|
 |
 |
БТР
06.07.2012 9:53:00
|
 |
 |
А вы приходуете реально в жизни эти п/ф на склад готовой продукции? Если нет(они остаются в производственных помещениях), то зачем вам вообще ПОЛУФАБРИКАТЫ? Прикиньте какие сложные процессы оформляются как бесполуфабрикантные производства -пошив пальто из рулонов ткани(например).Никто же не приходует раскрой как полуфабрикат при перевозке даже на др. этажи, несмотря на хранение заранее раскроенных деталей даже о более месяца. Точно так же лично вы (исходя из финансового состояния вашей организации) принимаете решение о том вести или не вести незавершенное производство на 20-м счете и КАК его оценивать. Об этом пишете в учполе. По незавершенке -привожу пример-очень часто строят 12-этажный дом более года, а незавершенное пр-во не показывают.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
06.07.2012 9:47:03
|
 |
 |
Потому что в 1С на 21 счете номенклатура, а не материалы.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
06.07.2012 9:08:22
|
 |
 |
Анонимно« 05.07.2012 16:10:12
Если вы продаете полуфабрикаты или отгружаете в переработку, то 21 счет не выгодно вести Так не продаем, а используем для дальнейшего производства и почему не выгодно с 21 отгружать в переработку
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
05.07.2012 16:15:28
|
 |
 |
У меня немного другая ситуация. Производство деревообработка. Купили лес кругляк, распилили на доски, брусок, брус. Часть продали, часть осталась из них сделали поддоны т.е. получилась тоже готовая продукция. Так вот как лучше учитывать те доски и брусок, которые пошли на изготовление поддонов, плюсовать к прямым затратом этих материалов накладные расходы или нет. Если это в рамках одного месяца то как бы и смысла нет, считаю что правильнее только прямые затраты, но что делать с теми заготовками что остаются на след месяц, очень не хочется осталять на 20 сч. незавершенку
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
05.07.2012 16:10:12
|
 |
 |
Если вы продаете полуфабрикаты или отгружаете в переработку, то 21 счет не выгодно вести
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
05.07.2012 15:49:43
|
 |
 |
я то же так делаю
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
05.07.2012 15:13:08
|
 |
 |
я использую 21 сч ,у меня происходит выпуск изделия,который потом отдаю в полимерное покрытие стороннней организации.Приходую изделие на 21 сч по уч.цене ,по которой отдаю в покраску Дт 21 Кт 20,затем это изделие возвращается из полимера Дт 20 Кт 21 по уч.цене и добавляется услуга по пол.покрытию Дт 20 Кт 60,т.е. уч.цена обнуляется и появляются факт затраты : списание мат.,возв.отходы,и т.д.и т.п.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-30
|
|
| |
|
|