| |
|
|
| |
|
|
Фермерское хозяйство
20.06.2013 20:25:01
|
 |
 |
Может кто-то ведет фермерское хозяйство. отзовитесь, пожалуйста, есть вопрос.
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
20.06.2013 21:30:44
|
 |
 |
«Анонимно» 20.06.2013 21:23:59 А как быть с другими налогами,хоть пока еще никому не известно какой принцип налогообложения у нас. ---------------------------- А вот это я не поняла. Что значит, неизвестно какой принцип налогообложения? Если Вы заранее не подавали в установленные сроки заявление о переходе на единый сельхозналог или на УСН, то налогообложение у Вас только общее может быть.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.06.2013 21:28:51
|
 |
 |
«Анонимно» 20.06.2013 21:22:17 Да, НДС указывали и не платили. Никаких деклараций не сдавали. Может теперь входной ндс использовать как вычет. хоть платить меньше и штраф тоже поменьше. И что вообще делать? ----------------------- Ну самое правильное в данной ситуации - подать уточненный с начисленным НДС, взять в зачет имевшийся зачетный НДС (восстановить книгу покупок, если в те года она должна была вестись) и уплатить (если надо) НДС.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.06.2013 21:23:59
|
 |
 |
А как быть с другими налогами,хоть пока еще никому не известно какой принцип налогообложения у нас.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.06.2013 21:22:17
|
 |
 |
Да, НДС указывали и не платили. Никаких деклараций не сдавали. Может теперь входной ндс использовать как вычет. хоть платить меньше и штраф тоже поменьше. И что вообще делать?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.06.2013 21:19:09
|
 |
 |
«Анонимно» 20.06.2013 21:16:04 А входной НДС куда - на увеличение стоимости? --------------------- у неплательщиков НДС - да. Но Ваше фермерское хозяйство фактически само отказалось от льготы, начисляя и выделяя НДС в документах. Льгота - это ведь право, а не обязанность. Поэтому плохи Ваши дела, если НДС указывали, но не платили.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.06.2013 21:17:32
|
 |
 |
Автор 20.06.2013 21:14:04 Я смотрела документы, они начисляли,выделяли в накладных. И что теперь делать? ------------------------ Платить надо было, или вносить изменения в первичные документы и подписывать акты сверки с покупателями. Но сейчас уже поздно (я так понимаю, речь идет о прошлых годах?). А налоговые декларации по НДС подавали, и если подавали, то как?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.06.2013 21:16:04
|
 |
 |
А входной НДС куда - на увеличение стоимости?
Беларусь
|
 |
 |
Автор
20.06.2013 21:14:04
|
 |
 |
Я смотрела документы, они начисляли,выделяли в накладных. И что теперь делать?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.06.2013 21:07:46
|
 |
 |
Сейчас под рукой нет НК, чтобы посмотреть статью НК об освобождении, но я отражала обороты по реализации в налоговой декларации по строке «По операциям, освобождаемым от НДС» и заполняла справку о размере и составе использованных льгот.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.06.2013 21:03:59
|
 |
 |
Не надо было начислять и выделять НДС в документах покупателям. А если выделяли (даже не являясь плательщиком)- то обязаны были уплатить как ошибочно выделенный, т.к. Ваши покупатели брали этот НДС в зачёт.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.06.2013 20:46:06
|
 |
 |
Проходит 3 года, когда ФХ освобождено от налогов. Эти 3 года отгрузку надо было делать с НДС и его просто не уплачивать или не надо было начислять?
Беларусь
|
 |
 |
Р.С.
20.06.2013 20:38:00
|
 |
 |
Какой вопрос ?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.06.2013 20:37:31
|
 |
 |
Так задайте сначала вопрос - может кто ответит.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-33
|
|
| |
|
|