...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Наталья 19.07.2013 1:41:35
Здравствуйте. Идет налоговая проверка.Подскажите пожалуйста,а какой счет отнести уплаченные по требованиям таможни доп. таможенные платежи (которые начислили нам согласно решения о классификации товаров в соот. с ТН ВЭД). К моменту доплаты товар уже был продан. Может у кого-то такое было. Я отнесла на 44 (сейчас уже засомневалась), а проверяющая утверждает, что нужно списать за счет собственных средств.Подскажите пожалуйста, здесь ведь умные бухгалтера.
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 19.07.2013 12:00:13
наталья может надо было в дебет 90 отнести?
Беларусь
"Анонимно" 19.07.2013 11:58:22
А у нас доплата в связи с тем, что разбирались, нужен ли сертификат на товар, оказалось что нет, пришлось доплатить копейки конечно, но куда отнести? НДС, ввозная пошлина и таможня все на 90,8,1 или 90.7?
Беларусь
Наталья 19.07.2013 10:58:45
В учетной политике прописано, что т\п относятся на 41, но когда уже товар продан, если отнести на 41, потом 90-41 получается реализация т\пл.Ну в общей сумме реализации другого товара может оно и пройдет. Вот в 1С по моему будет проблема, но не в этом суть.Может приказ состряпать, что в связи с до начислением, а товар продан, отнести на затраты.Ф\результат ведь не меняется. Но не за счет же с/средств.
Беларусь
"Анонимно" 19.07.2013 10:36:13
В учетной политике должно быть прописано- таможенные платежи либо на 44, либо на 41
Беларусь
"Анонимно" 19.07.2013 10:31:06
если товар на складе, то на 41 счет доначислить, а если уже продан- также доначислить на 41 счет и сразу показать реализацию - 90 счет.
------------
делаю аналогично, Была проверка в 2012 году - вопросов не было
Беларусь
Наталья 19.07.2013 10:05:23
Отнести там. платежи на 41 по уже проданному товару , а потом 90-41 только эти платежи - мне как-то не понятно. Если отнести на 44 финансовый результат не изменится ведь.Была просто как доплата, без всяких штрафных санкций, потому что мы такие не одни были, а много предприятий и у нас, и в Минске.Ну как всегда, когда надо что-то поиметь государству, то мы задним числом на все посмотрим.
Беларусь
"Анонимно" 19.07.2013 10:03:59
корректировка там.стоимости
Беларусь
"Анонимно" 19.07.2013 9:42:03
А что такое КТС?
Беларусь
"Анонимно" 19.07.2013 9:36:14
и сразу показать реализацию - 90 счет-
--------------- ошиблась, не реализация, а списать 90-41
Беларусь
Е.Н 19.07.2013 9:34:59
У нас постоянно КТС. Причем не разносим, пока он временный, а через 3 месяца, если не оспорили и стал постоянный- через 44-й.
Беларусь
"Анонимно" 19.07.2013 9:29:11
если товар на складе, то на 41 счет доначислить, а если уже продан- также доначислить на 41 счет и сразу показать реализацию - 90 счет. (Было такое в 2007 году, так доначислять сказал аудитор и после была налоговая проверка- все ОК)
Беларусь
"Анонимно" 19.07.2013 9:16:56
ИМХО по аналогии если например уточнить сейчас и доплатить налог на прибыль за 2012г то в учете 2013 сумма доначисленного налога относится на неучитываемые. может они так рассуждают что это платежи прошлого периода?...........
Беларусь
"Анонимно" 19.07.2013 9:09:58
У меня тоже был такой случай. В 2013 по акту комеральной проверки по товару поступившему в 2012и уже проданному доплачивали томож. ндс и пошлину. В результате НДС приняли к зачету, пошлину- на затраты, пеню за счет собст. средств. А теперь вот сижу и сомневаюсь... Кто еще как относит?
Беларусь
Главбуся 19.07.2013 8:04:24
Решение на основании проверки таможни? Ежели как наказание,так за счет собственных, а если просто доплата (такое бывает по «ценовой» политике) в текущем финансовом году- то затраты.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-34 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru