Помогите разобраться. Предоставили покупателю премию по договору за оплату товара в отчетном периоде (квартал) раньше согласованного срока. Согласно закону РБ о бух. учете и отчетности (действовавшему в 2013г): «хозяйственные операции фиксируются в бухгалтерском учете на дату их совершения и отражаются в бухгалтерской отчетности в тех периодах, к которым они относятся». Кроме того, есть еще протоколы о начислении премии, дата составления которых в месяце следующим за отчетным. Вопрос: в бух. учете нужно отражать премию по дате протокола или в квартале за который выплачивается премия?
Маня 18.02.2014 19:03:16 ______________ В налоговом понятно: в 2013 по мере перечисления бонусов/премий, 2014 по мере отражения в бух.учете. Пока вопрос именно по бух. учету.
Беларусь
Serwik18.02.2014 20:19:46
В налоговом учете -- внер.расход, п.3.26-1. ст.129 НК РБ «суммы премий, бонусов, предоставленных при выполнении покупателем (заказчиком) условий (в том числе объема покупок или заказов), определенных в договоре в качестве обязательных для предоставления таких премий, бонусов. Такие расходы отражаются на дату предоставления премий, бонусов после выполнения условий договора;» А в бухгалтерском -- уменьшение выручки, п.21 Инструкции-102: «21. Выручка от реализации продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг уменьшается на сумму премий, бонусов, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ покупателю (заказчику) к цене (стоимости), указанной в договоре, полученных после выполнения покупателем (заказчиком) условий (в том числе объема покупок или заказов), определенных в договоре в качестве обязательных для получения таких премий, бонусов.» Предоставляете премию вы им когда -- когда подписываете соотв. протокол, т.е в следующем месяце. Поэтому и уменьшение выручки отражаете тоже в следующем месяце. И не надо мудрить с ОНО.
Беларусь
Маня18.02.2014 19:03:16
это внеррасход? как у вас в УП внер. доходы-расходы учитываются? по мере начисления или факт. уплаты? в 2013 можно было выбирать, в 2014 вроде нет, тольк начисление, не могу точно сказать... вроде в инструкции по дох. были изменения
Беларусь
Автор18.02.2014 15:40:34
По-моему мнению, нужно отражать премию в квартале, за который она начисляется, а на эту сумму начислять ОНО, которое будет погашаться по мере оплаты (либо принятии акта/решения о взаимозачете). Но тогда к чему вообще протоколы о начислении (предоставляет их покупатель), нужно ли их учитывать?