| |
|
|
| |
|
|
Принцесс
14.04.2014 16:11:40
|
 |
 |
Нужна Ваша помощь, поясните, пожалуйста! Фирма на УСН без НДС с ведением книги. Во 2 кв.2013г. акт на сумму 2300000, а заплатили на 280000 меньше, оплатили эту сумму в 3 кв.2013. Значит акт включаем в н/обл базу в 3 кв. Так? И по другим клиентам также, только уже в следующем квартале. Акт за октябрь оплачен полностью только в 1 кв. 2014. ТОже акт включаем в 1 кв.2014. Правильно?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
L
14.04.2014 16:21:16
|
 |
 |
правильно было брать по поступившей сумме и отразить в кудир эту часть во 2 кв., а потом когда пришла след. часть этого акта отразить в кудир в 3 кв., соответ-но и в НБ надо было брать частями, если бы была предоплата, то для этого есть 2 раздел (и анологично по частям), ну ввашем случае получиться переплата, вот если бы недоплата тогда пени т т.п вопросы ИМНС, а так просто неверное заполнение книги и переплата
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
14.04.2014 16:15:42
|
 |
 |
Если частично оплатили акт, то частично он и включается в налогооблагаемую базу. А не ждём пока он весь полностью будет оплачен.
Беларусь
|
 |
 |
Принцесс
14.04.2014 16:13:42
|
 |
 |
Как тогда уточненные подать? Не будет ли со стороны ИМНС претензий? Получилось, что акты включили, когда они еще недооплачены были, а налог уплатили.
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-23
|
|
| |
|
|