| |
|
|
| |
|
|
???
13.05.2014 13:06:30
|
 |
 |
При переоценке займов в валюте , курсовые разницы относите на какой счет ???
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
22.05.2014 10:11:51
|
 |
 |
а еше - куда мне комиссию банка за продажу отнести - тоже на 08?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
22.05.2014 10:10:57
|
 |
 |
ой, нет - а надо ж наверное через 91 счет продажу валюты как-то провести...? Не 91 , а через 90 сч. ----- даже если кредит на цели приобретения ОС - т.е. инвестиц. деятельность?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
22.05.2014 10:10:21
|
 |
 |
не обязательно на 08, и не обязательно потом на ОС, можно и на в/реал. ______ у меня в учетной написано что отражаем все вал.операции по Декрету 15. а там как-то так написано ..
1.2. возникающие при переоценке имущества и обязательств в иностранной валюте разницы относятся:
1.2.3. коммерческими организациями:
по кредиторской задолженности (в том числе по полученным кредитам, займам и процентам по ним), дебиторской задолженности по выданным авансам на выполнение работ и приобретение оборудования и материалов, возникшим при осуществлении капитальных вложений в не завершенные строительством объекты, основные средства и нематериальные активы до ввода (передачи) их в эксплуатацию, - на стоимость капитальных вложений, после ввода (передачи) основных средств и нематериальных активов в эксплуатацию, - в конце отчетного квартала и (или) года на стоимость основных средств и нематериальных активов (за исключением процентов по полученным займам и кредитам); в иных случаях - на внереализационные доходы или расходы и учитываются при налогообложении, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь или Советом Министров Республики Беларусь по согласованию с Президентом Республики Беларусь; ------- мы кредит взяли целевой -на приобретение ОС...
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
22.05.2014 9:56:45
|
 |
 |
ой, нет - а надо ж наверное через 91 счет продажу валюты как-то провести...? Не 91 , а через 90 сч.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
22.05.2014 9:55:45
|
 |
 |
не обязательно на 08, и не обязательно потом на ОС, можно и на в/реал.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
22.05.2014 9:50:16
|
 |
 |
ой, нет - а надо ж наверное через 91 счет продажу валюты как-то провести...?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
22.05.2014 9:47:28
|
 |
 |
валютный кредит на приобретение ОС. вчера продали валюту на бирже. Деньги от продажи валюты зачислены на текущий счет. За ОС пока не платим. 20.05.14 заявка на продажу Дт 57 Кт 67 - 111000 долл. (по курсу 10030) - 1113330000= 21.05.14 зачислен рубл.эквив. Дт 51 Кт 57 - 1114440000= (по курсу 10040)
Разница 1110000 По декрету 15 на 08 счет получается до ввода ОС Дт 08 Кт 67 -1110000. И так пока не будет сделана проводка ДТ 01 Кт 08. Все правильно? Спасибо)
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
13.05.2014 17:57:55
|
 |
 |
т.е. я только переоценки буду собирать на 08,а проценты списывать сразу на 91 и все, так же?
--- Так
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
13.05.2014 17:35:30
|
 |
 |
да )))))
Беларусь
|
 |
 |
не автор
13.05.2014 17:26:18
|
 |
 |
спасибо еще раз - у вас все расписано доступно и понятно))) А у меня в учетной политике написано что проценты по кредитам на приобретение ОС,начисленные после принятия ОС к бухучету вкл. в состав расходов по фин.деятельности - т.е. я только переоценки буду собирать на 08,а проценты списывать сразу на 91 и все, так же?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
13.05.2014 17:00:36
|
 |
 |
ловите
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
13.05.2014 16:48:15
|
 |
 |
ждите, скину)))))
Беларусь
|
 |
 |
не автор
13.05.2014 16:46:13
|
 |
 |
ОЙ,вот спасибо)) Natys собака рамблер.ру
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
13.05.2014 16:41:21
|
 |
 |
не автор, дай те мыло, скину вам свой расчет, на примере разберетесь)))))
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
13.05.2014 16:15:30
|
 |
 |
да, 704 не обязательно использовать
Беларусь
|
 |
 |
не автор
13.05.2014 15:56:09
|
 |
 |
а мы Пост.704 не используем в учете - все по декрету 15....-704-е ж не обязательное...
Беларусь
|
 |
 |
не автор
13.05.2014 15:51:11
|
 |
 |
спасибо))) в К+ ищу так что-то все не то находится)) недавно установили - еще не умею толком извлечь оттуда инфу..) и сразу вопрос по вашему ответу
Определяете сумму накопленной амортизации и тем же макаром с ней поступаете. - амортизацию накоплю на 02, как ее переоценить -понятно, а с чем сравнивать -непонятно...)))
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
13.05.2014 15:37:45
|
 |
 |
не автор, курсовые на 08. В конце года, 31.12 проводите переоценку вашего ОС и сравниваете, что больше, стоимость после переоценки или стоимость с курсовыми, что большее, то и оставляете. Определяете сумму накопленной амортизации и тем же макаром с ней поступаете. Если есть консультант+ ищите постановление 704 СМ и 162/131/37 МЭ,МФ,МАС.
Беларусь
|
 |
 |
не автор
13.05.2014 15:23:04
|
 |
 |
Валя,вижу что у вас была такая или похожая ситуация - может мне подскажете как правильно? Если у меня кредит в валюте на приобретение Здания,но частично покупали его и за собственные средства? переоценку задолженности по кредиту делать на каждое 1 число месяца и относить на 08 до конца года, а 31 декабря перенести всю накопленную сумму на 01? И как уже тогда делать переоценку самого ОС?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
13.05.2014 14:45:35
|
 |
 |
ДА на 97 Законодательством предусмотрена возможность предварительного учета курсовых разниц по переоценке кредиторской задолженности в составе расходов (доходов) будущих периодов (п. 2 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 03.06.2011 N 704 «О некоторых вопросах переоценки имущества и обязательств в иностранной валюте»).
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-40 41-49
|
|
| |
|
|