| |
|
|
| |
|
|
НДС
02.08.2014 10:28:14
|
 |
 |
Если в первичных документах выделен НДС,(например Белтелеком услуги связи всего 200 000руб.,в т. ч. НДС 20% -33 333руб).Бухгалтер решила отнести НДС на затраты(не к вычету) т.е. Д 26 К60 166667, Д 26 К60 33 333 Является ли нарушением в оформлении первичных документов в таком случае? Со ссылкой на НПА. Спасибо.
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
не автор, но интересно
02.08.2014 11:02:41
|
 |
 |
отнесение НДС на стоимость можно делать, когда мне надо (то есть хочу отношу на стоимость, хочу - беру к вычету) или надо делать в течение года постоянно?
Беларусь
|
 |
 |
Автор
02.08.2014 11:00:45
|
 |
 |
Аудиторша пишет замечание по этому поводу,что якобы в бух.учете должно отражено как в первичных документах.Я ей говорю, что это право но не обязанность.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
02.08.2014 10:50:34
|
 |
 |
Потому что это не отнесение НДС на затраты, это вы относите НДС на увеличение стоимости услуги, а уже услугу относите на затраты.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
02.08.2014 10:49:16
|
 |
 |
Статья 106 НК 4. Суммы налога на добавленную стоимость, предъявленные при приобретении либо уплаченные при ввозе на территорию Республики Беларусь товаров (работ, услуг), имущественных прав, включая основные средства и нематериальные активы, могут относиться плательщиками на увеличение стоимости этих товаров (работ, услуг), имущественных прав.
В бухучёте логично одной проводкой на всю сумму и делать.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
02.08.2014 10:41:27
|
 |
 |
Является ли правильным отражение в бух.учете хоз.операции без выделения НДС? т.е.НДС на затраты отнести можно?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
02.08.2014 10:35:46
|
 |
 |
Является ли нарушением в оформлении первичных документов в таком случае? _______ Перефразируйте вопрос) Первичный документ оформлен как надо, вы никакой первичный документ не оформляли...
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-26
|
|
| |
|
|