| |
|
|
| |
|
|
бух
25.06.2015 16:01:28
|
 |
 |
У меня получилась прибыль к уплате с курсовой разницы 51 млн. Могу ли я уменьшить Прибыль за счет ввозного НДС который мы не весь выбрали в 1-ом квартале? И таким образом к уплате по прибыли у меня будет 0.
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
25.06.2015 16:59:13
|
 |
 |
бух 25.06.2015 16:55:49 Я только недавно стала работать с ВЭД. Всему приходиться учиться. Создается впечатление,что на этом сайте присутствует толпа самоуверенных выскочек, которым некуда деть избыток гормонов и нужно над кем-нибудь поглумиться. ------------------- Ваш вопрос не имеет никакого отношения к ВЭД, вы просто не понимаете сути налогообложения, зачетного НДС и т.д., т.е. простых для ГБ вещей.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
25.06.2015 16:58:53
|
 |
 |
Во 2-ом квартале у меня вообще не было НДС, т.к. был экспорт товара. __ она, вероятно, ведет речь о том, что возникла ситуация с возвратом сумм НДС (только экспорт был во 2-м кв.), но хочет не получать возврат суммы НДС, а сразу зачесть/перебросить на уплату налога на прибыль. автор, так?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
25.06.2015 16:57:52
|
 |
 |
бух 25.06.2015 16:47:58 Здесь сайт помощи, а не сайт критики. Давайте будем относиться друг к другу с уважением. ----------------------- Простите, но лично я не могу относиться с уважением к непрофессионалам, которые принижают уровень главного бухгалтера. Меня Ваш вопрос покоробил, если честно. Если вы не понимаете всю его абсурдность, то мне жаль. Не хотелось бы принимать дела после такого главбуха.
Беларусь
|
 |
 |
бух
25.06.2015 16:55:49
|
 |
 |
Я только недавно стала работать с ВЭД. Всему приходиться учиться. Создается впечатление,что на этом сайте присутствует толпа самоуверенных выскочек, которым некуда деть избыток гормонов и нужно над кем-нибудь поглумиться.
Беларусь
|
 |
 |
Трындец
25.06.2015 16:50:38
|
 |
 |
Пришел в ИМНС забирать постановление на проверку. Я ГБ, они подумали что я директор и задали вопрос - на главном бухгалтере не экономили ?? Теперь мне понятен их вопрос. И это всё после того , как ГБ может быть только с экономическим образованием. Я в шоке, я плачу.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
25.06.2015 16:50:11
|
 |
 |
нет, к сожалению нельзя.
Беларусь
|
 |
 |
бух
25.06.2015 16:47:58
|
 |
 |
Здесь сайт помощи, а не сайт критики. Давайте будем относиться друг к другу с уважением. Объясняю: В 1-ом квартале у меня частично взят в зачет ввозной НДС, остаток переходит на 2-ой квартал. Во 2-ом квартале у меня вообще не было НДС, т.к. был экспорт товара. Но есть прибыль с курсовой разницы, а именно 51 млн. Я спросила, можно ли прибыль перекрыть остатком не зачтенного НДС.
Беларусь
|
 |
 |
Анонимно
25.06.2015 16:33:17
|
 |
 |
дурдом одним словом,и при таких оборотах, такой бух.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
25.06.2015 16:32:23
|
 |
 |
У вас по НДС переплата по результатам сдачи декларации будет? По-моему нет. Значит и зачесть в счет уплаты прибыли нечего.
Беларусь
|
 |
 |
бух
25.06.2015 16:29:51
|
 |
 |
Спасибо ***. Примерно так я и представляла.
Беларусь
|
 |
 |
***
25.06.2015 16:27:30
|
 |
 |
В том то все и дело, что ввозной НДС вы можете отнять только от начисленного НДС. И только от него. Его нет в бюджете, он у вас лежит как входной, но не принятый к вычету.
Беларусь
|
 |
 |
бух
25.06.2015 16:21:49
|
 |
 |
А что не ясно? Я считаю налоги за 2-ой квартал. НДС ноль, прибыль с курсовой разницы 51 млн. Есть сумма по ввозному НДС который мы уплатили в 4 квартале 2014 года, но взяли в зачет в 1-ом квартале 2015 года (т.е. через 90 дней)По ввозному НДС мы выбрали не всю сумму, остаток около 100 млн. Соответственно он переходит на 2-ой квартал 2015 года. В таком случае я могу перекрыть сумму прибыли на 51 млн?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
25.06.2015 16:12:06
|
 |
 |
сами поняли, что спросили?
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-33
|
|
| |
|
|