Здравствуйте всем. Может кто подскажет, как правильно провести?Впервые сталкиваюсь с этим. Предприятие применяет общую систему налогообложения при этом выручка получается без ндс, т.к. поступает из РФ, местом реализации является РФ. Куда отнести НДС к зачету? Так и оставить на 18 счете или как?