...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
ЭКСПОРТЕРЫ ПРОШУ ПОМОЩИ 01.12.2015 18:38:28
в октябре был экспорт РФ ,условно 120 т.р., есть обороты 20% условно выручка 150 т.р ндс 25 т.р., ндс в зачет условно 30 т.р в ноябре пришлют подтверждение уплаты ндс. вопрос;
1.какой проводкой отражается уплаченный НДС РФ?
2.где отражается в декларации по НДС этот НДС, какие приложения заполняются в связи с подтверждением экспортного НДС, нужно ли предоставлять в налоговый орган документы подтверждающие экспорт?
3.когда отражается в декларации по налогу на прибыль выручка 0 %, и ндс 0%?
4. На условных примерах помогите рассчитать ндс.
ОЧЕНЬ ПРОШУ ПОМОЧЬ!!! СПАСИБО ЗАРАНЕЕ!!!
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 02.12.2015 11:14:37
На обоснование применения ставки НДС в размере 0% плательщикам-экспортерам предоставлено 180 дней с даты отгрузки (передачи) товаров, в течение которых экспортный оборот можно не отражать в налоговой декларации по НДС
Беларусь
Автор 02.12.2015 11:00:37
Пані Та 02.12.2015 10:52:38

Так у Вас экспорт или импорт.
Если экспорт - то никакой проводкой.
Полученное заявление из РФ - это разрешение отразить выручку от реализации по строе 6 налоговой декларации.

Если в течение 90 дней заявления на получили - отражаете по строке 1
Спасибо. у нас экспорт, получается я просто распределяю по удельному весу ставку ндс 0%.
ступор с налоговой декларацией по прибыли я только отражаю там выручку экспортную и все?
Беларусь
Автор 02.12.2015 10:58:17
помогите пожалуйста. в консультацию не дозвониться. хочется узнать мнение практиков.
Спасибо!!!
Беларусь
Пані Та 02.12.2015 10:53:49
не экспортер 02.12.2015 10:51:12
_______________________________________

Чегой-то я запямятовала
180 все таки?
Беларусь
Пані Та 02.12.2015 10:52:38
Так у Вас экспорт или импорт.
Если экспорт - то никакой проводкой.
Полученное заявление из РФ - это разрешение отразить выручку от реализации по строе 6 налоговой декларации.

Если в течение 90 дней заявления на получили - отражаете по строке 1
Беларусь
не экспортер 02.12.2015 10:51:12
а что за НДС РФ вы уплатили при экспорте? ведь нулевая ставка и вам дано 180 дней для ее подтверждения. а вот если не подтвердите то на 181 ый день надо начислить НДС - по курсу на момент фактической реализации товара
Беларусь
Автор 02.12.2015 10:41:30
послед оплата.
Беларусь
"Анонимно" 02.12.2015 10:40:40
а у вас как экспорт оплачивается -предоплата или послед.оплата?
Беларусь
Автор 02.12.2015 10:38:04
автор по форуму полазил, только ответ на первый вопрос не знает и на третий
1. в ступоре по первому вопросу вообще когда придет заявление нужны ли проводки на этот ндс? или надо считать по удельному весу?
3. в декларации прибыль выручка отражается в момент совершения отгрузки. а вот что с ндс? в прибыли отражается и где?
на эти вопросы не знаю ответов к сожалению и у меня ступор.
Прошу помощи . Пожалуйстааааа
Беларусь
"Анонимно" 02.12.2015 9:32:00
Автору темы полезно полазить по форуму - все обсуждалось .
Беларусь
"Анонимно" 01.12.2015 21:15:24
в отдел консультаций ИМНС слабо?
здесь помогают тем, что пытается разобраться и запутался, а не тем, кому разжевать и в рот положить
Беларусь
"Анонимно" 01.12.2015 19:51:30
неужели никто не знает?
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-32 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru