| |
|
|
| |
|
|
Екатерина
19.01.2016 16:21:42
|
 |
 |
Добрый день!Отгуляли корпоратив в конце декабря. Кафе выставило нам акт выполненных услуг и товарную накладную с перечнем блюд. Как мне отразить эти расходы? Не понимаю, зачем накладная, если мы платим по акту за услуги по организации и проведению корпоративного мероприятия. И еще в акте и в ТН выделен НДС по ставке 14,4883. Что за ставка? Я могу принять этот НДС к вычету?
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
Главбуся
20.01.2016 12:04:30
|
 |
 |
Ну так нормальные люди пишут приказ о подведении итогов года совместно с поставщиками и заказчиками и их супругами в виде обеда/ужина или завтрака в неком месте. И считают это представительскими. А сколько они съели-одному богу известно)) Едят по три порции,как не в себя ))
Беларусь
|
 |
 |
Екатерина
20.01.2016 11:48:53
|
 |
 |
«По мнению представителей ФСЗН, страховые взносы в ФСЗН и Белгосстрах не начисляются на сумму средств, затраченных на организацию культурно-массовых мероприятий (аренда зала, представительские расходы, услуги праздничного агентства и т.д.), так как они не являются объектом для начисления взносов. К таким мероприятиям можно отнести как подведение итогов года, так и корпоратив.» Это я вычитала в Консультанте. Вот еще: «Внимание! По мнению представителей ФСЗН, на стоимость питания, подарков, а также иных поощрительных выплат в пользу работников, произведенных при проведении новогоднего мероприятия независимо от его формата, страховые взносы начисляются, поскольку такие расходы производятся в отношении конкретных работников (ст. 2 Закона N 138-XIII; п. 2 Положения N 1297). Если в мероприятии участвуют приглашенные лица, не являющиеся работниками (супруги, бывшие работники, деловые партнеры и т.д.), то на стоимость питания и подарков для них страховые взносы не начисляются, поскольку такие лица не относятся к категории застрахованных организацией (ч. 1 п. 7 Закона N 3563-XII, п. 272 Положения N 530).» А если отразить в учете, как представительские расходы? Тогда не нужно облагать ФСЗН и БГС. Как лучше, чтобы было прописано в акте оказанных услуг? Чтоб не платить в ФСЗН?
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.01.2016 8:36:40
|
 |
 |
А отдых в усадьбах можно по решению рук-ва списывать за счет прибыли?
Беларусь
|
 |
 |
В
20.01.2016 8:27:59
|
 |
 |
Оформите как мат.помощь диру, чтобы с каждым работником не возиться.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
20.01.2016 8:08:32
|
 |
 |
ФСЗН по обычной, 34+1 (удерживаете). Я включила в отчеты ФСЗН и БГС эти суммы, но пока с проводками не разобралась, как это отразить в БУ
Беларусь
|
 |
 |
Екатерина
19.01.2016 17:48:07
|
 |
 |
Облагать в ФСЗН по какой ставке?
Беларусь
|
 |
 |
Екатерина
19.01.2016 17:04:33
|
 |
 |
Читаю в Консультанте. Один раз пишут, что облагается ФСЗН и БГС. Другой раз пишут, что не облагается. Что же делать? Это ж столько еще дополнительных расходов!!!
Беларусь
|
 |
 |
Станнис
19.01.2016 16:34:33
|
 |
 |
Согласен насчет акта, ТН не нужна. Это от недопонимания вопроса. НДС по расчетной ставке, это вполне нормально. НДС к вычету.
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.01.2016 16:31:16
|
 |
 |
облагается ФСЗН требует
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.01.2016 16:28:53
|
 |
 |
Еду по ТН облагаете ФЗСН и БГС __________________ не облагается
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
19.01.2016 16:25:06
|
 |
 |
Еду по ТН облагаете ФЗСН и БГС. Можно на всех, можно на дира повесить
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-31
|
|
| |
|
|