|
|
|
|
|
|
Несмашный Владимир
14.06.2016 21:33:20
|
|
|
Доброго, мои любимые =) А вот вам информационный вброс для размышления: статья «ДОГОВОРНЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО СЧЕТА-ФАКТУРЫ - ВСЕ ТО, О ЧЕМ НЕ ПИШУТ ЗАКОНЫ». Статья посвящена вопросам регулирования вопросов выставления электронных счетов-фактур с 1 июля 2016 года в договорах и последствиям несовершения таких действий. Юристам, бухгалтерам и руководителям организаций-плательщиков НДС - к прочтению настоятельно рекомендуется. Материал в СМИ публиковаться не будет! Приятные вкусности должны быть угощением... угощаю =) http://www.goo.gl/kqAyQW
Беларусь
|
|
|
|
|
|
|
|
<< к списку вопросов
|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
16.06.2016 10:45:28
|
|
|
Задумка такая - нет ЭСЧФ - нет декларации ---------------- хоть иногда заглядывайте на сайт мнс «Вопрос 3.
При оказании услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации объектов недвижимости можно ли включать в объем выручки отчетного месяца акты выполненных работ, ЭСЧФ по которым выставлены заказчикам услуг (покупателям) с 5-го по 15-е числа месяца, следующего за отчетным месяцем?
Отражение налоговой базы НДС в налоговой декларации по НДС производится за тот отчетный месяц, на который приходится момент фактической реализации услуг, и не зависит от даты выставления ЭСЧФ покупателям этих услуг.»
Беларусь
|
|
|
ока-Несмашному Владимиру
16.06.2016 10:08:47
|
|
|
Понравилась Ваша статья, обсуждала ее вчера со своим юристом очень подробно, то дискутировали, то соглашались друг с другом, но решение в итоге нашли, и грамотно составили доп.соглашение с заказчиком. Премного благодарна!
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
16.06.2016 9:55:18
|
|
|
Заказчик внедрения ЭСЧФ стратегически стремится к тому, что данный механизм позволит контролировать уплату налога на прибыль. Это следующий шаг. _________ кстати да. помните, нам рассказывали, что в прекрасном будущем бухгалтеры компании не понадобятся, т.к. все налоги будет считать ИМНС на основании циферок, которые им будут присылать по интернет.
Вот это и есть та самая утопия, ха-ха :-(
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
16.06.2016 9:39:47
|
|
|
да, точно, этот раздел где про взаимозависимость надо указать -это уже для налога на прибыль задел на будущее так сказать...
Беларусь
|
|
|
AZ
16.06.2016 9:38:04
|
|
|
Заказчик внедрения ЭСЧФ стратегически стремится к тому, что данный механизм позволит контролировать уплату налога на прибыль. Это следующий шаг.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
16.06.2016 9:32:51
|
|
|
я лично понимаю это так - они хотят на портале видеть налогооблагаемую базу по РБ в первую очередь. а вычеты уже будут исходя из этой базы попадать покупателям - т.е. каждый продавец покажет свою базу - а значит каждый покупатель получит вычет. Это в идеале. И будет скорее всего так - сдали декларацию по НДС в которой отразили определенную базу - налоговая сверяет ее с выставленными вами ЭСЧФ и если «не сошлось» - к вам будут вопрос задавать - инспектор например позвонит. Ответственности то нет, но не дадут они не выставлять ЭСЧФ просто так...иначе зачем тогда все это
Беларусь
|
|
|
Зараза
16.06.2016 8:51:53
|
|
|
А вам не кажется, что вся эта система (ЭСчФ, бланки ттн, СККС которые кстати тоже с вопросами по работе...)- это просто безумие какое-то? ---- я думала, что это только у меня в головебезумие.... А это безумие республиканского масштаба!
Беларусь
|
|
|
Юрий
16.06.2016 1:15:17
|
|
|
только сегодня? :)
Беларусь
|
|
|
Краля
16.06.2016 0:48:12
|
|
|
БТР, у меня сегодня возникло такое чувство, что нас всячески стараются контролировать нашими же руками.
Беларусь
|
|
|
БТР
15.06.2016 23:37:48
|
|
|
А вам не кажется, что вся эта система (ЭСчФ, бланки ттн, СККС которые кстати тоже с вопросами по работе...)- это просто безумие какое-то?
Беларусь
|
|
|
Юрий
15.06.2016 22:30:52
|
|
|
покупатель от нерадивых поставщиков защищен в данном случае полностью все равно не будет. Не спасает текущая схема от этого. Поэтому следующим этапом вполне может стать введение авансовых платежей по НДС при регистрации СФ на портале - нет положительного баланса по входящему-исходящему НДС, нет возможности выставления СФ :)
Беларусь
|
|
|
Юрий
15.06.2016 22:26:53
|
|
|
Формально, декларацию вы можете и даже обязаны подать и уплатить НДС и без СФ, если у вас есть объект для НДС. Бюджет не может отказаться и отказать вам у уплате налога. Но, конечно же, это может вызвать определенные вопросы.
Беларусь
|
|
|
Зараза
15.06.2016 21:56:24
|
|
|
Только с семинара при ИМНС. Уважаемый Леонид Борисович прав. Пока Вы не выставите ЭСЧФ ы Вы не сможете отправить декларацию. По облагаемым оборотам все должно соответствовать. Да это и правильно - иначе будет бардак с вычетами у Покупателя. А так Покупатель хоть как-то защищен от нерадивых Поставщиков. ---- сегодня на семинаре в Только с семинара при ИМНС. Уважаемый Леонид Борисович прав. Пока Вы не выставите ЭСЧФ ы Вы не сможете отправить декларацию. По облагаемым оборотам все должно соответствовать. Да это и правильно - иначе будет бардак с вычетами у Покупателя. А так Покупатель хоть как-то защищен от нерадивых Поставщиков. ----- Сегодня на семинаре в имнс по минскому р-ну была озвучена противоположная позиция. в декларацию начисления по первичке, к вычету - по выставленным эсчф. соответственно начислим ндс полностью, а к вычету примем только от порядочных поставщиков))
Беларусь
|
|
|
Краля
15.06.2016 17:21:40
|
|
|
Уважаемый Владимир! Вы может поправьте в своей статье п. 1 насчет того,что ЭСЧФ нужна только Покупателю, а то многие учитывая Ваш авторитет будут уверены на 100% в этом.
Беларусь
|
|
|
SV
15.06.2016 16:55:13
|
|
|
Не будьте столь наивны, это вредно для ГБ. _______________________________________________ Сами не будьте наивны, Вам озвучили то , что в идеале должно быть!!! Изучайте и пробуйте работать , а не болтать языком!!!
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
15.06.2016 16:34:39
|
|
|
У нас на семинаре тоже так сказали что идея состоит в том чтобы суммы выставленные ЭСЧФ были равны начисленному НДС по реализации в Налоговой декларации. Там также есть инструмент проверки(камеральный контроль). По возврату товара поставщик должен будет выставить дополнительную ЭСЧФ , которую должен подписать покупатель вернувший товар . Поэтому Краля права. ******************
Так это «манна небесная» получается для налогоплательщика. По вашему будет так? ЭСЧФ на портал в необходимый большая часть страны не выставит, ну а зачем выставлять? Наказания же нет. Декларацию делаем на основании ЭСЧФ (с вашей позиции), т.е. выручку налогооблагаемую не показываем. Налоги не платим. И все счастливы, т.к. наказания за сие деяния законом не предусмотрены.
Такая у вас схема получается? :) Не будьте столь наивны, это вредно для ГБ.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
15.06.2016 16:20:22
|
|
|
Поэтому Краля права. ______ Краля права только в том, что к этому всё идет, но если вы в августе не выставите все ЭСЧФ и уменьшите н/о базу в отчете, угадайте, что будет. (при месячном исчисчлении НДС) А вот если не выставите все ЭСЧФ, но укажете н/о базу то как раз вам ничего не будет
Беларусь
|
|
|
SV
15.06.2016 16:08:08
|
|
|
«Анонимно» 15.06.2016 13:49:16 Краля, ваши лекторы, видно очень устали, либо вы их не правильно поняли. -------------------- Пока Вы не выставите ЭСЧФ ы Вы не сможете отправить декларацию. По облагаемым оборотам все должно соответствовать. :) Вы сами себе верите __________________________________________________.. _____ У нас на семинаре тоже так сказали что идея состоит в том чтобы суммы выставленные ЭСЧФ были равны начисленному НДС по реализации в Налоговой декларации. Там также есть инструмент проверки(камеральный контроль). По возврату товара поставщик должен будет выставить дополнительную ЭСЧФ , которую должен подписать покупатель вернувший товар . Поэтому Краля права.
Беларусь
|
|
|
ЮВ
15.06.2016 14:45:07
|
|
|
пока слова не подкрепленные нормативкой. ************ про ЭСЧФ перефразирую))) пока слова подкрепленные ненормативной лексикой)))
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
15.06.2016 13:49:16
|
|
|
Краля, ваши лекторы, видно очень устали, либо вы их не правильно поняли. -------------------- Пока Вы не выставите ЭСЧФ ы Вы не сможете отправить декларацию. По облагаемым оборотам все должно соответствовать. :) Вы сами себе верите
Краля 15.06.2016 12:44:06 Валя, на Ваш вопрос пока ответ - не предусмотрено. а коды ТН ВЭД и ОКЭД только для экспорта и импорта. -------- Валя можно
Беларусь
|
|
|
|
<< к списку вопросов
1-20 21-40 41-60 61-73
|
|
|
|
|