...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Несмашный Владимир 14.06.2016 21:33:20
Доброго, мои любимые =)
А вот вам информационный вброс для размышления: статья «ДОГОВОРНЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО СЧЕТА-ФАКТУРЫ - ВСЕ ТО, О ЧЕМ НЕ ПИШУТ ЗАКОНЫ». Статья посвящена вопросам регулирования вопросов выставления электронных счетов-фактур с 1 июля 2016 года в договорах и последствиям несовершения таких действий. Юристам, бухгалтерам и руководителям организаций-плательщиков НДС - к прочтению настоятельно рекомендуется. Материал в СМИ публиковаться не будет! Приятные вкусности должны быть угощением... угощаю =)
http://www.goo.gl/kqAyQW
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 16.06.2016 10:45:28
Задумка такая - нет ЭСЧФ - нет декларации
----------------
хоть иногда заглядывайте на сайт мнс
«Вопрос 3.

При оказании услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации объектов недвижимости можно ли включать в объем выручки отчетного месяца акты выполненных работ, ЭСЧФ по которым выставлены заказчикам услуг (покупателям) с 5-го по 15-е числа месяца, следующего за отчетным месяцем?

Отражение налоговой базы НДС в налоговой декларации по НДС производится за тот отчетный месяц, на который приходится момент фактической реализации услуг, и не зависит от даты выставления ЭСЧФ покупателям этих услуг.»
Беларусь
ока-Несмашному Владимиру 16.06.2016 10:08:47
Понравилась Ваша статья, обсуждала ее вчера со своим юристом очень подробно, то дискутировали, то соглашались друг с другом, но решение в итоге нашли, и грамотно составили доп.соглашение с заказчиком. Премного благодарна!
Беларусь
"Анонимно" 16.06.2016 9:55:18
Заказчик внедрения ЭСЧФ стратегически стремится к тому, что данный механизм позволит контролировать уплату налога на прибыль. Это следующий шаг.
_________
кстати да.
помните, нам рассказывали, что в прекрасном будущем бухгалтеры компании не понадобятся, т.к. все налоги будет считать ИМНС на основании циферок, которые им будут присылать по интернет.

Вот это и есть та самая утопия, ха-ха :-(
Беларусь
"Анонимно" 16.06.2016 9:39:47
да, точно, этот раздел где про взаимозависимость надо указать -это уже для налога на прибыль задел на будущее так сказать...
Беларусь
AZ 16.06.2016 9:38:04
Заказчик внедрения ЭСЧФ стратегически стремится к тому, что данный механизм позволит контролировать уплату налога на прибыль. Это следующий шаг.
Беларусь
"Анонимно" 16.06.2016 9:32:51
я лично понимаю это так - они хотят на портале видеть налогооблагаемую базу по РБ в первую очередь. а вычеты уже будут исходя из этой базы попадать покупателям - т.е. каждый продавец покажет свою базу - а значит каждый покупатель получит вычет. Это в идеале. И будет скорее всего так - сдали декларацию по НДС в которой отразили определенную базу - налоговая сверяет ее с выставленными вами ЭСЧФ и если «не сошлось» - к вам будут вопрос задавать - инспектор например позвонит. Ответственности то нет, но не дадут они не выставлять ЭСЧФ просто так...иначе зачем тогда все это
Беларусь
Зараза 16.06.2016 8:51:53
А вам не кажется, что вся эта система (ЭСчФ, бланки ттн, СККС которые кстати тоже с вопросами по работе...)- это просто безумие какое-то?
----
я думала, что это только у меня в головебезумие.... А это безумие республиканского масштаба!
Беларусь
Юрий 16.06.2016 1:15:17
только сегодня? :)
Беларусь
Краля 16.06.2016 0:48:12
БТР, у меня сегодня возникло такое чувство, что нас всячески стараются контролировать нашими же руками.
Беларусь
БТР 15.06.2016 23:37:48
А вам не кажется, что вся эта система (ЭСчФ, бланки ттн, СККС которые кстати тоже с вопросами по работе...)- это просто безумие какое-то?
Беларусь
Юрий 15.06.2016 22:30:52
покупатель от нерадивых поставщиков защищен в данном случае полностью все равно не будет. Не спасает текущая схема от этого. Поэтому следующим этапом вполне может стать введение авансовых платежей по НДС при регистрации СФ на портале - нет положительного баланса по входящему-исходящему НДС, нет возможности выставления СФ :)
Беларусь
Юрий 15.06.2016 22:26:53
Формально, декларацию вы можете и даже обязаны подать и уплатить НДС и без СФ, если у вас есть объект для НДС. Бюджет не может отказаться и отказать вам у уплате налога. Но, конечно же, это может вызвать определенные вопросы.
Беларусь
Зараза 15.06.2016 21:56:24
Только с семинара при ИМНС.
Уважаемый Леонид Борисович прав. Пока Вы не выставите ЭСЧФ ы Вы не сможете отправить декларацию. По облагаемым оборотам все должно соответствовать. Да это и правильно - иначе будет бардак с вычетами у Покупателя. А так Покупатель хоть как-то защищен от нерадивых Поставщиков.
----
сегодня на семинаре в Только с семинара при ИМНС.
Уважаемый Леонид Борисович прав. Пока Вы не выставите ЭСЧФ ы Вы не сможете отправить декларацию. По облагаемым оборотам все должно соответствовать. Да это и правильно - иначе будет бардак с вычетами у Покупателя. А так Покупатель хоть как-то защищен от нерадивых Поставщиков.
-----
Сегодня на семинаре в имнс по минскому р-ну была озвучена противоположная позиция. в декларацию начисления по первичке, к вычету - по выставленным эсчф. соответственно начислим ндс полностью, а к вычету примем только от порядочных поставщиков))
Беларусь
Краля 15.06.2016 17:21:40
Уважаемый Владимир! Вы может поправьте в своей статье п. 1 насчет того,что ЭСЧФ нужна только Покупателю, а то многие учитывая Ваш авторитет будут уверены на 100% в этом.
Беларусь
SV 15.06.2016 16:55:13
Не будьте столь наивны, это вредно для ГБ.
_______________________________________________
Сами не будьте наивны, Вам озвучили то , что в идеале должно быть!!! Изучайте и пробуйте работать , а не болтать языком!!!
Беларусь
"Анонимно" 15.06.2016 16:34:39
У нас на семинаре тоже так сказали что идея состоит в том чтобы суммы выставленные ЭСЧФ были равны начисленному НДС по реализации в Налоговой декларации. Там также есть инструмент проверки(камеральный контроль). По возврату товара поставщик должен будет выставить дополнительную ЭСЧФ , которую должен подписать покупатель вернувший товар . Поэтому Краля права.
******************

Так это «манна небесная» получается для налогоплательщика.
По вашему будет так?
ЭСЧФ на портал в необходимый большая часть страны не выставит, ну а зачем выставлять? Наказания же нет. Декларацию делаем на основании ЭСЧФ (с вашей позиции), т.е. выручку налогооблагаемую не показываем. Налоги не платим. И все счастливы, т.к. наказания за сие деяния законом не предусмотрены.

Такая у вас схема получается?
:)
Не будьте столь наивны, это вредно для ГБ.
Беларусь
"Анонимно" 15.06.2016 16:20:22
Поэтому Краля права.
______
Краля права только в том, что к этому всё идет, но если вы в августе не выставите все ЭСЧФ и уменьшите н/о базу в отчете, угадайте, что будет. (при месячном исчисчлении НДС)
А вот если не выставите все ЭСЧФ, но укажете н/о базу то как раз вам ничего не будет
Беларусь
SV 15.06.2016 16:08:08
«Анонимно» 15.06.2016 13:49:16

Краля, ваши лекторы, видно очень устали, либо вы их не правильно поняли.
--------------------
Пока Вы не выставите ЭСЧФ ы Вы не сможете отправить декларацию. По облагаемым оборотам все должно соответствовать.
:) Вы сами себе верите
__________________________________________________.. _____
У нас на семинаре тоже так сказали что идея состоит в том чтобы суммы выставленные ЭСЧФ были равны начисленному НДС по реализации в Налоговой декларации. Там также есть инструмент проверки(камеральный контроль). По возврату товара поставщик должен будет выставить дополнительную ЭСЧФ , которую должен подписать покупатель вернувший товар . Поэтому Краля права.
Беларусь
ЮВ 15.06.2016 14:45:07
пока слова не подкрепленные нормативкой.
************
про ЭСЧФ перефразирую))) пока слова подкрепленные ненормативной лексикой)))
Беларусь
"Анонимно" 15.06.2016 13:49:16
Краля, ваши лекторы, видно очень устали, либо вы их не правильно поняли.
--------------------
Пока Вы не выставите ЭСЧФ ы Вы не сможете отправить декларацию. По облагаемым оборотам все должно соответствовать.
:) Вы сами себе верите

Краля 15.06.2016 12:44:06
Валя, на Ваш вопрос пока ответ - не предусмотрено.
а коды ТН ВЭД и ОКЭД только для экспорта и импорта.
--------
Валя можно
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-40 41-60 61-73

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru