|
|
|
|
|
|
ЭСЧФ на импорт
07.07.2016 13:22:30
|
|
|
Если ввозим из 3-х стран (не Евразэс), то по инструкции о заполнении ЭСЧФ п. 43 в строке 3 «Дата совершения операции» - дата совершения хозяйственной операции, которая соответствует ПОСЛЕДНЕМУ ДНЮ соответствующего отчетного периода, в котором сумма НДС будет подлежать вычету в соответствии с законодательством; (т.е. через 90дней!) А по разъяснениями МНС • при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь, за исключением ввоза с территории государств - членов Евразийского экономического союза, - в день, на который приходится день уплаты (зачета) НДС, но не ранее дня представления в таможенный орган декларации на товары, подтверждающей выпуск товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой, и не позднее 5-го числа месяца, следующего за месяцем выпуска товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой. Так какую дату ставить?
Беларусь
|
|
|
|
|
|
|
|
<< к списку вопросов
|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
"Анонимно"
08.07.2016 10:20:00
|
|
|
Значит на него ничего не надо.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
08.07.2016 9:54:25
|
|
|
А что делать с НДС, если срок 90 дней истекает в Июле, Августе т. е. товар ввезен и оформлен в АПРЕЛЕ, МАЕ ? Ведь он образовался до 01.07.2016
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
08.07.2016 9:37:08
|
|
|
И интересно почему дату надо ставить концом периода, а не конкретно например дату окончания 90 дней. И да на семинаре говорили, что НДС надо показывать только тот, который образовался с 01.07.2016 года.
Беларусь
|
|
|
Ослик
07.07.2016 16:55:15
|
|
|
А что делать с НДС 90 дней, который раньше не был взят в зачёт (февральский берём в июне) ___________________________________________ Так в июне не действуют ЭСЧФ. Берете, как обычно.
А делать надо по инструкции! ________________________________________________ Вот потому меня и интересует этот вопрос. Получается, если товар завезли в марте, в июле делаем ЭСЧФ с датой 31.07.2016? А реквизиты ГТД показываем мартовские.
Вообще, в интрукции не освещено много вопросов. Например, НДС относим на затраты пропорционально освобожденному обороту - через управление вычетами? Если есть по итогам месяца превышение вычетов по налогу над исчисленной суммой - тоже пользоваться управлением вычетами, и переносить вычеты на след. месяц?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
07.07.2016 15:10:40
|
|
|
Так на семинаре так и объясняли, но в инструкции по другому записано! А делать надо по инструкции!
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
07.07.2016 15:06:08
|
|
|
А почему на 91 день? Определение установленного срока (90 дней) производится в порядке, установленном статьей 31 Кодекса:
- отсчет 90 дней начинается на следующий день после даты выпуска товаров в соответствии с заявленной таможенной процедурой (при ввозе товаров с территории государств, не являющихся членами Таможенного союза) или даты принятия товаров к учету (при ввозе товаров с территории государств - членов Таможенного союза);
- если последний день 90-дневного срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
07.07.2016 15:00:33
|
|
|
Ослик 07.07.2016 14:55:30 _______________ Спасибо! Так доступно рассказали. А что делать с НДС 90 дней, который раньше не был взят в зачёт (февральский берём в июне)
Беларусь
|
|
|
Ослик
07.07.2016 14:55:30
|
|
|
Меня тоже этот вопрос интересует. На семинаре нам говорили так. ЭСЧФ создаем днем получения товара согласно ГТД. НДС - в бел. руб. Общая сумма НДС по ЭСЧФ должна совпадать с суммой по ГТД. Затем ЭСЧФ сохраняем и подписываем. Затем через процедуру управления вычетами делаем отложенный вычет через 90 дней. Единственное, дата получается последней датой месяца, на который приходится 90-й день. Но на семинаре сказали, что это исправят, чтобы дата вычета попадала ровно на 91-й день.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
07.07.2016 14:31:28
|
|
|
ап.
Беларусь
|
|
|
|
<< к списку вопросов
1-20 21-29
|
|
|
|
|