...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
ЭСЧФ импорт дальнее зарубежье 15.07.2016 10:21:22
Товар из стран дальнего зарубежья приходуется в 1С контрактная стоимость * курс на дату поставки на склад.
На таможне платится НДС от (контрактная стоимость * курс на дату растаможки + там.пошлина).
Как выставить ЭСЧФ на портал?
Вариант: берем за основу НДС уплаченный на таможне. И распределяем его на товар пропорционально стоимости. Сумму без НДС и с НДС рассчитываем по формуле.
Но это не будет соответствовать стоимости товара оприходованного в 1С .
Как правильно сделать?

Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 15.07.2016 16:55:56
Как вам это. Дурдом. А по какому курсу брать тогда эту стоимость? По курсу на дату прихода на склад?((((
______________
а если предоплата - по курсу предоплаты!,,,,,
Беларусь
"Анонимно" 15.07.2016 13:33:52
В газете Республика последней Нехай пишет:
«При создании ЭСЧФ импортером на »ввозной НДС« в графе 7 раздела 6 отражается стоимость ввозимых на территорию РБ товаров на основании данных, указанных в договорах (контрактах) и (или) транспортных (товаросопроводительных) документах.ДАННАЯ СТОИМОСТЬ МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ С НАЛОГОВОЙ БАЗОЙ, ОТ КОТОРОЙ ИСЧИСЛЕН »ВВОЗНОЙ« НДС. В ГР. 10 ПОДЛЕЖИТ УКАЗАНИЮ ФАКТИЧЕСКИ УПЛАЧЕННАЯ СУММА »ВВОЗНОГО« НДС.

Как вам это. Дурдом. А по какому курсу брать тогда эту стоимость? По курсу на дату прихода на склад?((((
Беларусь
Надежда 15.07.2016 13:21:40
А когда будет доработка?
---
мне предложили через 2 недели перезвонить и протестировать
Беларусь
"Анонимно" 15.07.2016 13:15:44
Эта доработка будет в программе «Декларант» Все же решаемо.
_____________________
А когда будет доработка?
Беларусь
"Анонимно" 15.07.2016 12:57:01
Непонятно почему я в МНС должна подтверждать то что в ДТ!
____________________ ________________________
Только потому, что Вы берете то что отражено в ДТ в зачет, а это отражаете в НАЛОГОВОЙ декларации.
Беларусь
"Анонимно" 15.07.2016 12:47:42
или логичнее тогда заполнять одной строкой типа товар в ассортименте(
Беларусь
"Анонимно" 15.07.2016 12:44:17
Неужели непонятно, что Вам нужно подтвердить сумму НДС которую Вы заплатили МНТ и которая указана в ДТ. А принцип ее вычисления никому не интересны кроме декларантов.
___________________
Непонятно почему я в МНС должна подтверждать то что в ДТ!
Беларусь
"Анонимно" 15.07.2016 12:42:54
Так это хорошо тем у кого есть программа декларант, а мы пользуемся услугами таможенных агентов. Придется все самой набивать(((((
---
если пользуетесь, то к нему и будете обращаться. Эта доработка будет в программе «Декларант» Все же решаемо.
Беларусь
"Анонимно" 15.07.2016 12:37:23
Так это хорошо тем у кого есть программа декларант, а мы пользуемся услугами таможенных агентов. Придется все самой набивать(((((
Беларусь
"Анонимно" 15.07.2016 12:23:32
Неужели непонятно, что Вам нужно подтвердить сумму НДС которую Вы заплатили МНТ и которая указана в ДТ. А принцип ее вычисления никому не интересны кроме декларантов.
Беларусь
"Анонимно" 15.07.2016 12:18:58
Вообщем, из программы «декларант» данные можно будет получить и отправить на портал.
Беларусь
Надежда 15.07.2016 12:15:57
могу обрадовать. Дозвонилась до ТаможПроектСофт, они работают над своей программой и из их программы будет осуществляться выгрузка на портал ЭСЧФ. так, что ждем и радуемся, что вопросы решаются.
Беларусь
"Анонимно" 15.07.2016 12:15:11
Экономический смысл=законодательному! Или брать таможенную декларацию и построчно вбивать, что является оптимальным и правильным.
Беларусь
_____________________
Согласна. Есть две декларации таможенные: Одна основная , вторая корректировка. НДС весь идет к зачету согл. таможенным декларациям.
Беларусь
Надежда 15.07.2016 12:06:28
Надо писать задачу программисту, а я не знаю, откуда брать инфо. Может все же из программы «Декларант»
Беларусь
Надежда 15.07.2016 12:03:27
Верно то, что указанно в таможенной декларации, а именно сумма НДС. вот и считайте от обратного, ничего сложного.
---
от какого обратного, если надо разнести суммы по кодам ТНЭД, а на них разная там. пошлина и трансп. расходы. +еще если тамож. органы решат, что цена занижена, то они свою цену дают и тогда база будет совсем другой. Вопрос звучит так: на сколько принципиально указывать НДС и разносить его в ЭСЧФ как в импортной декларации или возможно распределение НДС согл. контрактной цены указан. в инвойсе. Что важно увидеть проверяющим и какую информацию они контролируют, если эту же инфу они могут увидеть в таможенных программах(база у них в доступе)
Беларусь
"Анонимно" 15.07.2016 12:02:18
Экономический смысл=законодательному! Или брать таможенную декларацию и построчно вбивать, что является оптимальным и правильным.
Беларусь
"Анонимно" 15.07.2016 11:58:41
Верно то, что указанно в таможенной декларации, а именно сумма НДС. вот и считайте от обратного, ничего сложного.
_____________
в чем экономический СМЫСЛ считать от обратного???
Беларусь
"Анонимно" 15.07.2016 11:56:21
У нас когда была проверка, инспектор пришла с распечатками таможни и все под галочку сверяла!
Беларусь
"Анонимно" 15.07.2016 11:52:48
вопрос в главном: что верно для контролеров!!
____________________________________________
Верно то, что указанно в таможенной декларации, а именно сумма НДС. вот и считайте от обратного, ничего сложного.
Беларусь
"Анонимно" 15.07.2016 11:46:48
Чтоб все верно разнести надо только из тамож. программы брать инфу.
____________
вопрос в главном: что верно для контролеров!!
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-40 41-53

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru