| |
|
|
| |
|
|
Анонимно
26.07.2016 8:29:53
|
 |
 |
Доброе утро!Получили импортный товар. Сейчас хочу подать эсфч. В эсфч Реквизиты поставщика пишу -свои?? Реквизиты получателя - ИМНС? либо реквизиты получателя - свои??? ... спасибо
Беларусь
|
 |
 |
 |
| |
|
|
| |
<< к списку вопросов

|
| |
ОТВЕТЫ:
|
|
не автор
26.07.2016 10:38:48
|
 |
 |
Susanin, у Вас все шансы стать человеком года
Беларусь
|
 |
 |
Susanin
26.07.2016 9:57:19
|
 |
 |
в строке 3 «Дата совершения операции» - дата совершения хозяйственной операции, которая соответствует последнему дню соответствующего отчетного периода, в котором сумма НДС будет подлежать вычету в соответствии с законодательством;
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
26.07.2016 9:54:41
|
 |
 |
Дату поставила как в графе С декларации
Беларусь
|
 |
 |
Susanin
26.07.2016 9:35:28
|
 |
 |
Автор, дату операции указали как в инструкции написано или тоже недочитали?
Беларусь
|
 |
 |
Автор
26.07.2016 9:33:43
|
 |
 |
Спасибо вам большое, программа перестала ругаться)
Беларусь
|
 |
 |
Susanin
26.07.2016 9:28:39
|
 |
 |
Автор, ну я же написал, и пункт инструкции указал и даже выделил «Ввозной НДС». Вот прямо так, текстом «Ввозной НДС» напишите в товарной части в дополнительных данных.
Цитирую, то, что Вы не дочитали: В графе 12 раздела 6 «Данные по товарам (работам, услугам), имущественным правам» указывается признак дополнительных данных «Ввозной НДС». Также могут указываться иные признаки дополнительных данных, проставляемые покупателями.
Беларусь
|
 |
 |
Автор
26.07.2016 9:23:58
|
 |
 |
программа пишет: - При статусах «иностранная организация» - «покупатель» - необходимо указывать Ввозной НДС для всех товарных позиций. Что не так делаю...
Беларусь
|
 |
 |
Susanin
26.07.2016 8:57:19
|
 |
 |
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 25 апреля 2016 г. N 15 *** п.43 Инструкции там все особенности расписаны: «Ввозной НДС», дата операции, рег.номер выпуска
Беларусь
|
 |
 |
Автор
26.07.2016 8:47:53
|
 |
 |
Извините, не дописала... получили товар из США. При заполнении эсфч , пишу поставщик- американская фирма, получатель - мы. и отправляю эту счет фактуру.. правильно поняла.... еще раз извините, но я уже в упор не вижу в инструкции пункта где это написано
Беларусь
|
 |
 |
Susanin
26.07.2016 8:41:58
|
 |
 |
ЭСЧФ надо делать после подачи заявления и оплаты ввозного ндс ------------- кто в лес, кто по дрова... Вы уверены, что импорт из ЕАЭС? Автору - в инструкции (хоть она и кривая) все написано, но ежели читать не охота, то Поставщик - Иностранная организация - Ваш контрагент, Покупатель - Вы. В этом случае Ваша ЭСЧФ сразу будет со статусом «Выставлен. Подписан Получателем»
Беларусь
|
 |
 |
"Анонимно"
26.07.2016 8:33:50
|
 |
 |
ЭСЧФ надо делать после подачи заявления и оплаты ввозного ндс
Беларусь
|
 |
 |
| |
<< к списку вопросов

1-20 21-31
|
|
| |
|
|