|
|
|
|
|
|
Таможенный НДС и ЭСФ
02.08.2016 12:45:06
|
|
|
Подскажите, пожалуйста, не понимаю: на таможенный НДС при импорте из Европы мы должны сами делать ЭСФ, а не таможня?
Беларусь
|
|
|
|
|
|
|
|
<< к списку вопросов
|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
АНЯ
04.08.2016 10:28:17
|
|
|
А зачем выставлять апрель-июнь?Если справочно в декл.по ндс эти суммы отр. в графе 1. и не взяты пока к вычету.Или я не поняла сути вообще?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
04.08.2016 10:09:43
|
|
|
все можете делать июлем, но когда будете ставите дату принятия НДС на вычет, то в апрельском ставите июль, а в июльском соответственно октябрь ___________ Спасибо.Всё равно не поняла до логического завершения ))) С апреля я вест НДС должна отправить на портал?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
04.08.2016 10:02:50
|
|
|
все можете делать июлем, но когда будете ставите дату принятия НДС на вычет, то в апрельском ставите июль, а в июльском соответственно октябрь
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
04.08.2016 9:58:48
|
|
|
НЕ СОВСЕМ ПОНЯЛА! ЭСЧФ на импорт я выставляю на товар растоможенный в июле? А на апрельский, в июле на который наступает 90 дней не выставляю? Совсем запуталась...
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
04.08.2016 9:46:04
|
|
|
нет, на семинаре говорили что цену надо ставить контрактную (так будет работать трансфертное ценообразование), а НДС просто ставить ручками - по расчету конечно будет не сходиться. Вот только не сказали по какому курсу: как таможня считала или как у нас на склад товар лег. Думаю по складу. Так правильнее трансфертное ляжет.
Беларусь
|
|
|
Елена
04.08.2016 9:39:10
|
|
|
Стоимость ставлю таможенную с пошлиной, ту что в декларации указывается как база для расчета НДС (в декларации графа «основа начисления» называется), иначе неправильно посчитается НДС автоматически.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
04.08.2016 9:26:50
|
|
|
а какую стоимость товара ставите? таможенную (как в декларации) или контрактную ?
Беларусь
|
|
|
Елена
04.08.2016 9:16:51
|
|
|
Если импорт из стран, не входящих в ЕАЭС (например, Германия), в графе «Дата совершения операции» ставится последний день отчетного периода, на который приходится дата наступления права на вычет НДС (то есть через 90 дней). Например, товар ввезли 07 июля, заплатили ввозной НДС на таможне 07 июля. Делаем ЭСЧФ. Дата выставления 07 июля. Дата совершения операции 31 октября (так как право на вычет наступает в октябре). У меня другой вопрос. Который день не могу выставить такую ЭСЧФ по импорту. У меня товар освобожден при ввозе от НДС. В графе ставка НДС проставляю «без НДС», в доп.данных ставлю «Ввозной НДС» по инструкции (так как поставщик «иностранная организация», покупатель- я), и не дает провести, пишет, что если поставщик - «иностранная организация», должно быть указано «Освобождение от НДС». Но этот признак касается ЭСЧФ по реализации и проставляется продавцами!! Неделю назад я такие ЭСЧФ выставляла, ставила «Ввозной НДС» и проводила без проблем. А сейчас не дает «Ввозной НДС» поставить. У кого такая же проблема? В чем тут дело? Я копирую ровненько уже благополучно выставленную ранее ЭСЧФ, и не дает провести...
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
04.08.2016 8:58:24
|
|
|
Не правильно вы сделали. Нужно именно управлением вычетами регулировать даты. ---------- Вы инструкцию по всей видимости не читали
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
04.08.2016 8:44:24
|
|
|
Я в управлении вычетами ничего не проставляла - Просто дату совершения операции согласно п. 43 инструкции поставила сразу 31.10.2016 - и сейчас, если просматривать ЭСВ - то там дата вычета и стоит 31.10
Не правильно вы сделали. Нужно именно управлением вычетами регулировать даты.
Беларусь
|
|
|
АНЯ
04.08.2016 0:06:34
|
|
|
Ой спасибочки.Буду пробовать.
Беларусь
|
|
|
naum
03.08.2016 16:51:33
|
|
|
Я в управлении вычетами ничего не проставляла - Просто дату совершения операции согласно п. 43 инструкции поставила сразу 31.10.2016 - и сейчас, если просматривать ЭСВ - то там дата вычета и стоит 31.10
Беларусь
|
|
|
naum
03.08.2016 16:49:25
|
|
|
Создаете сами «Исходный» Вы - покупатель, Продавец «Интостранная организация». Заполняете графы согласно п.43 Инструкции, подписываете-отправляете. Получаете ЭСФ сразу в статусе.Выставлен. Подписан получателем
Беларусь
|
|
|
Гиня
03.08.2016 16:47:18
|
|
|
А я не могу разобраться как выставить ЭСЧФ на уплаченный ндс на таможню.Подскажите пожалуйстаааа _____________________ получатель будете ВЫ. поставщик статус «Иностранная организация» и реквизиты поставщика №ТД нужно вписать будет всё остальное как обычно. Если есть отсрочка 90 дней по вычетам, то это проставляется потом в «управление вычетами»
Беларусь
|
|
|
АНЯ
03.08.2016 16:35:36
|
|
|
А я не могу разобраться как выставить ЭСЧФ на уплаченный ндс на таможню.Подскажите пожалуйстаааа
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
02.08.2016 20:17:43
|
|
|
спасибо!
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
02.08.2016 20:02:46
|
|
|
ввозной НДС,который вы заплатили и есть НДС к вычету,но по истечении 90 дней с даты прихода
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
02.08.2016 20:02:42
|
|
|
Именно этот НДС который вы заплатили при растаможке сможете взять в зачет только через 90 дней.
Беларусь
|
|
|
Новичок
02.08.2016 19:56:50
|
|
|
Помогите новичку умоляю. Впервые импорт из Германии. Заплатила таможенные платежи.Сбор тамож.,пошлину и ввозной НДС.Это этот НДС мы берем через 90 дней к вычету,или надо на товар начислить ? и сколько? помогите прошу.Может я некорректно выразилась прошу прощения заранее.Спасибо.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
02.08.2016 17:50:09
|
|
|
а ка это сами меня тоже интересует этот вопрос сами себе это как? и потом к вычету полюбэ через 90 дней
Беларусь
|
|
|
|
<< к списку вопросов
1-20 21-40 41-42
|
|
|
|
|