...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
Вопрос Герде 12.08.2016 6:45:30
Вы были вчера на семинаре в налоговой по ЭСЧФ. Подскажите что считается ошибкой: 1. Неверно указана дата совершения операции 2. Неверно указан код бланка тн или ттн 3. В ЭСЧФ к ттн в реквизитах грузополучателя указан юрадрес вместо адреса разгрузки (они разные) 4. В ЭСЧФ к тн и ттн не указаны кол-во и цена (товар не сгруппирован) 5. Не указан договор (при его наличии) 6. Указан номер договора но не указан ПУД (при его наличии) ?
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
Герда 07.09.2016 14:57:43
Консультации по ЭСЧФ:

Минск - //http://www.nalog.gov.by/ru/news_ministerstva_minsk_ru/view/telefony-gorjachix-linij-po-eschf-23174/

Гомель - //http://www.nalog.gov.by/ru/el-sheta-faktyri/view/telefony-gorjachix-linij-eschf-23543/
Беларусь
"Анонимно" 07.09.2016 14:49:28
подскажите, пож.
ЭСЧФ выставлена 05.09 дата совершения операции 11.08(по дате ТТН)
К этой ЭСЧФ выставлена исправленная 07.09. Какая дата совершения операции должна быть? Я думаю что 11.08, у поставщика написана 07.09
Как правильно?
---
Отталкиваемся от декларации по НДС. Куда эта сумма должна попасть в декларацию в август или сентябрь? Я бы её отнесла в август, следовательно, правильно-11.08.2016г.
___________
Я согласна на все 100% Только поставщик не хочет слышать меня. Ну в принципе отчет у меня квартальный, по-любому в вычеты в 3кв То наверное не так страшно
Беларусь
Надежда 07.09.2016 12:56:53
подскажите, пож.
ЭСЧФ выставлена 05.09 дата совершения операции 11.08(по дате ТТН)
К этой ЭСЧФ выставлена исправленная 07.09. Какая дата совершения операции должна быть? Я думаю что 11.08, у поставщика написана 07.09
Как правильно?
---
Отталкиваемся от декларации по НДС. Куда эта сумма должна попасть в декларацию в август или сентябрь? Я бы её отнесла в август, следовательно, правильно-11.08.2016г.
Беларусь
Надежда 07.09.2016 12:54:11
Герда, Вы писали, что главным условием привязки ЭСЧФ к товарам или услугам является первичный документ. Может быть Вы читали в нормативке, что есть обязанность заполнять строку по первичному документу, кроме договора. У меня мои поставщики не хотят проставлять ПУД. Что делать?
Беларусь
"Анонимно" 07.09.2016 12:43:48
подскажите, пож.
ЭСЧФ выставлена 05.09 дата совершения операции 11.08(по дате ТТН)
К этой ЭСЧФ выставлена исправленная 07.09. Какая дата совершения операции должна быть? Я думаю что 11.08, у поставщика написана 07.09
Как правильно?
Беларусь
"Анонимно" 07.09.2016 12:39:54
Герда 07.09.2016 12:03:58
Говорили что не нужно, но для пущей уверенности советую позвонить в ваши местные отделы консультаций по вопросам ЭСЧФ. Могу поделиться телефонами.
_____________________________________
Спасибо Вам большое за участие! Звонили))) В наших местных!!! (район) такие консультанты сидят, что хочется плакать. Если можно, поделитесь телефонами ваших)))
Беларусь
"Анонимно" 07.09.2016 12:31:22
Говорили что не нужно, но для пущей уверенности советую позвонить в ваши местные отделы консультаций по вопросам ЭСЧФ. Могу поделиться телефонами.
----
Ленинский р-н подскажите телефон
Беларусь
"Анонимно" 07.09.2016 12:15:46
надо, есть ответ ИМНС
__________
спасибо
Беларусь
Герда 07.09.2016 12:03:58
lubu 17.08.2016 13:05:33

Подскажите, а на товары, ввезенные из стран ВНЕ ЕВРАЗЭС, до 01.07.2016 года, по которым рассрочка на год, нужно каждый месяц после июля делать ЭСЧФ?
_____________________________

Тоже АКТУАЛЬНО!
-------
Говорили что не нужно, но для пущей уверенности советую позвонить в ваши местные отделы консультаций по вопросам ЭСЧФ. Могу поделиться телефонами.
Беларусь
"Анонимно" 07.09.2016 11:50:34
lubu 17.08.2016 13:05:33

Подскажите, а на товары, ввезенные из стран ВНЕ ЕВРАЗЭС, до 01.07.2016 года, по которым рассрочка на год, нужно каждый месяц после июля делать ЭСЧФ?
_____________________________

Тоже АКТУАЛЬНО!
Беларусь
"Анонимно" 07.09.2016 11:48:36
А если отгрузка в РФ была в июне, а заявление получим в сентябре, вообще надо выставлять или нет? Мнения расходятся. С одной стороны, отгрузка в июне - не надо, а с другой - отражаем в декларации в сентябре - как бы надо.
_____________
надо, есть ответ ИМНС
Беларусь
бух 07.09.2016 11:46:27
к «Анонимно» 07.09.2016 11:07:18
ответ Анонимно« 07.09.2016 11:05:42

надо
______________
Обоснуйте
Беларусь
"Анонимно" 07.09.2016 11:25:48
Люди, моя интуиция подсказывает, что до конца года ндс к вычету берем по ПУД.
Беларусь
"Анонимно" 07.09.2016 11:07:18
Анонимно« 07.09.2016 11:05:42

надо
Беларусь
"Анонимно" 07.09.2016 11:05:42
Тери 24.08.2016 15:58:27
Если квартальная сдача ндс и получили заявление в августе, то можете подавать до 5 октября , а дата совершения будет 30 сентября
------------------
А если отгрузка в РФ была в июне, а заявление получим в сентябре, вообще надо выставлять или нет? Мнения расходятся. С одной стороны, отгрузка в июне - не надо, а с другой - отражаем в декларации в сентябре - как бы надо.
Беларусь
"Анонимно" 07.09.2016 7:32:27
по обеим сч-фактурам
Беларусь
"Анонимно" 07.09.2016 7:31:23
Как решаете вопрос с Белтелекомом?Вы берете ндс к вычету обеим сч-фактуры?Но ведь договор у нас с одним контрагентом.
Беларусь
Герда 06.09.2016 22:47:56
У меня такой вопрос возник.
Дата ТТН поставщика к примеру 31.08 дата погрузки у них на складе 01.09. Дата разгрузки у нас на складе 01.09 и приход 01.09
Выставляют ЭСЧФ дата совершения операции 31.08
Это правильно? мне подписывать и принимать 31.08 к вычету августом?
-----------
Подписываете, затем управляя вычетами ставите нужную дату, в вашем случае это - 01.09
Беларусь
"Анонимно" 06.09.2016 16:19:01
«Анонимно» 06.09.2016 14:37:11

Пусть висят в любом статусе. Вы свое дело сделали. Когда решат принимать НДС в зачет, подпишут.
Беларусь
"Анонимно" 06.09.2016 16:15:59
Вопросик еще знающим: выставила я счет-фактуру (моя выручка), ну не подписал мой покупатель эту счет-фактуру (полагаем он плательщик НДС). Так в этом случае, какие для меня могут быть санкции, это же моя выручка и я в любом случае исчисляю и перечисляю в бюджет НДС от реализации (про вычеты не говорим). Т.е., понимаю ли я правильно, что мне, в принципе, все равно будет ли подписана эта счет-фактура или нет (не берем в расчет ошибки и прочие вопросы).
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-40 41-60 61-80 81-100 101-120 >>

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru