По поводу этих профурсеток (они же ЭСЧФ) опять возник вопрос. Допустим,ждем-не-дождемся от поставщика ЭСЧФ. И товар продали,а ее все не выставляют. Что делать с суммой НДС к вычету? 1) отразить ее на счете 18 и ждать. А он может и не выставить.Как же потом на увеличение стоимости отнести? 2) отнести ее сразу на увеличение стоимости приобретенных материалов без отражения на счете 18. Жалко,а вдруг потом выставит? Что собираетесь делать?