|
|
|
|
|
|
Деноминация
19.08.2016 9:50:57
|
|
|
Подскажите, как все-таки правильно деноминировать 90, 91 счет на 01.07.2016г. В ГБ писали, что поскольку он нулевой на эту дату, то его и не надо деноминировать, а по аналитике и субсчетам надо провести деноминацию оборотов. В консультанте пишут, что НАДО по аналитике, а разницы относить на 90.7 (90.10), но тогда общее сальдо по счету 90 не будет равно 0, что тоже вроде как неправильно. Как вы поступали?
Беларусь
|
|
|
|
|
|
|
|
<< к списку вопросов
|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
Олеся
19.08.2016 10:16:29
|
|
|
как вы разносили погрешности из-за округления - у меня на гвоздях (поштучный учет) получилась разница 2026,14 это ведь в новых деньгах ,провела деномин. на 00 счет ,а на 90.7 делать проводки вручную так : Дт 10.1 Кт 90.7 -2026,14 ? или я не так понимаю ?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
19.08.2016 10:11:38
|
|
|
я не делала ничего с 90. перешли на новую базу и там остатки по всем субсчетам 90 и 91 счетов нулевые. Думаю надо так и оставить. а при сдаче годовых отчетов придется руками деноминировать и суммировать....
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
19.08.2016 10:09:58
|
|
|
на 01/07 сальдо 0, деном.и списание разниц 01/07.
Беларусь
|
|
|
|
<< к списку вопросов
1-20 21-23
|
|
|
|
|