...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
копейки после деноминации 29.08.2016 14:53:46
Помогите, пожалуйста. УСН без НДС. В 1:С 7 юкола провела деноминацию.
По ведомости на счете 00 в кредите -0,1701, в дебете - 0,0101. По итогу получается сальдо кредитовое 0,16.
Какими проводками, куда мне разнести 0,16 ????
Пожалуйста, ответьте.
Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
БТР 29.08.2016 21:35:02
Я бы ни за что так не делала бы. Сравнила бы все остатки по всем счетам с отстатками до деноминации. И провела бы эти 16 коп на те счета, где получилась разница. Типа 1 коп д00к60-2 коп д00к76 и т.п.
А если уж делать проводку на 90счет, то в корреспонденции не с 00.
Беларусь
Ольга Николаевна 29.08.2016 21:27:43
Но «налогооблагается» (если у вас УСН) не сальдо, а исключительно ДОХОДЫ...
Беларусь
Анонимно 29.08.2016 18:54:46
По методике Минфина на 90 и 91 Вы должны отнести не сальдо, а все обороты по Дт и Кт 00 счета.
Беларусь
"Анонимно" 29.08.2016 17:18:16
спасибо. Т.е. то, что осталось в кредите счета 00 идет в кредит 90 счета (прочие доходы от тек. деятельности)?
Беларусь
L 29.08.2016 16:11:10
По логике деноминация прошла 01.07. А 02.07. можно сальдо 0,16 («доход» от деноминации)отнести на доходы: Д-т 00 К-т 90(какой у Вас там суюсчет)
Беларусь
Автор 29.08.2016 16:00:54
А в моем случае как правильно: одной проводкой списать 0,16 (какая проводка?) либо двумя проводками на сумму 0,17 и 0,01?
Беларусь
L 29.08.2016 15:30:31
Мы списали на прочие расходы по текущей деятельности: Д-т 00 К-т 90
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-27 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru