|
|
|
|
|
|
копейки после деноминации
29.08.2016 14:53:46
|
|
|
Помогите, пожалуйста. УСН без НДС. В 1:С 7 юкола провела деноминацию. По ведомости на счете 00 в кредите -0,1701, в дебете - 0,0101. По итогу получается сальдо кредитовое 0,16. Какими проводками, куда мне разнести 0,16 ???? Пожалуйста, ответьте.
Беларусь
|
|
|
|
|
|
|
|
<< к списку вопросов
|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
БТР
29.08.2016 21:35:02
|
|
|
Я бы ни за что так не делала бы. Сравнила бы все остатки по всем счетам с отстатками до деноминации. И провела бы эти 16 коп на те счета, где получилась разница. Типа 1 коп д00к60-2 коп д00к76 и т.п. А если уж делать проводку на 90счет, то в корреспонденции не с 00.
Беларусь
|
|
|
Ольга Николаевна
29.08.2016 21:27:43
|
|
|
Но «налогооблагается» (если у вас УСН) не сальдо, а исключительно ДОХОДЫ...
Беларусь
|
|
|
Анонимно
29.08.2016 18:54:46
|
|
|
По методике Минфина на 90 и 91 Вы должны отнести не сальдо, а все обороты по Дт и Кт 00 счета.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
29.08.2016 17:18:16
|
|
|
спасибо. Т.е. то, что осталось в кредите счета 00 идет в кредит 90 счета (прочие доходы от тек. деятельности)?
Беларусь
|
|
|
L
29.08.2016 16:11:10
|
|
|
По логике деноминация прошла 01.07. А 02.07. можно сальдо 0,16 («доход» от деноминации)отнести на доходы: Д-т 00 К-т 90(какой у Вас там суюсчет)
Беларусь
|
|
|
Автор
29.08.2016 16:00:54
|
|
|
А в моем случае как правильно: одной проводкой списать 0,16 (какая проводка?) либо двумя проводками на сумму 0,17 и 0,01?
Беларусь
|
|
|
L
29.08.2016 15:30:31
|
|
|
Мы списали на прочие расходы по текущей деятельности: Д-т 00 К-т 90
Беларусь
|
|
|
|
<< к списку вопросов
1-20 21-27
|
|
|
|
|