...время - деньги...
ВЗАИМОПОМОЩЬ / Ответы (пользователь не идентифицирован)

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Войти >>
Зарегистрироваться >>
ДОСКА ПОЧЁТА
 
 
ПРИСЛАТЬ ЗАЯВКУ
 
 
РЕКЛАМА
 
 
НОВОСТИ
ПОИСК


РЕКЛАМА
наши условия >>
 
 

   
 
ВОПРОС:

 
УТОЧНЕННЫЙ НДС 15.11.2016 22:01:01
Организация не ведет книгу покупок. В декабре 2015 г. суммы налога на добавленную стоимость по приобретенным товарам (работам, услугам) на основании первичных учетных документов были отражены на счете 18 по которым наступило право на вычет, но не отражены в налоговой декларации по НДС и не приняты к вычету. В 2016 году организация отразила данную сумму НДС в составе налоговых вычетов в налоговой декларации по НДС за январь – март 2016 г.
Сейчас разбираюсь и понимаю, что необходимо было вычеты отразить в 2015 году. А значит, необходимо подать уточненные.
1. По 2015 понятно, увеличиваю сумму вычетов, к примеру на 10 000.
2. А в 2016 где мне эти 10 000 отразить? Подскажите, пожалуйста. Запуталась.

Беларусь
 
 
  << к списку вопросов

  ОТВЕТЫ:

 
"Анонимно" 16.11.2016 8:05:53
А зачем вам трогать 2015г.?Не приняли в 2015г., примите в 2016г.
Беларусь
 
<< к списку вопросов

1-20 21-21 

 
 

 

© 2001 ЮКОЛА-ИНФОTM Рейтинг@Mail.ru