Доброго времени суток, дамы и господа! Искала подработку. Вроде как и нашла, и с директором по «ключевым вопросам» договорились, но... застряли на этапе передачи дел от одного ГБ к другому. Действующий бух представляет себе передачу дел в виде «вот тут и тут все папки, тут БСО, вот »ключи«, подпишите мне »оборотку« и до свидания!» А что из оборотки можно увидеть? «Аналитика» - в разнос: по одному и тому же контрагенту весит и Дт, и Кт, а по факту сальдо «ноль»! Когда я заикнулась про акт передачи дел, то в ответ получила - «ну, составляйте акт, я подпишу.» Как так-то?!? Да, я понимаю, что акт этот в первую очередь нужен мне, а не ей, но не принимающий же бух его составляет! Книга покупок, говорит, вообще не обязательный регистр и вести его не нужно! Я что?! требую что-то сверхъестественное? Дайте совет... Наорите на меня и поставьте на место если я не права...
Если есть акт передачи- вызовут предыдущего буха.НЕт-ваши ошибки.
Неправда!
Беларусь
Главбуся14.12.2016 13:45:01
«Анонимно» 14.12.2016 13:38:05
Я пришла на предыдущую работу 1! января!.закрывала год.И фрнд и баланс и статистику и налоги итд.Через год была проверка __________________________________________________.. _____ Это потому,что пришли 1 января. А не в октябре-декабре.
Беларусь
"Анонимно"14.12.2016 13:44:32
.Мне лишь сказали- ваше право было исправить их своим периодом бухсправками
А если бухсправки и соответственно уточненные расчеты , то тогда уже Вы бы отвечали за чужой период.
Беларусь
700литров14.12.2016 13:39:04
да, были убытки, 4ый квартал выстрелил прибылью
Беларусь
"Анонимно"14.12.2016 13:38:05
Я пришла на предыдущую работу 1! января!.закрывала год.И фрнд и баланс и статистику и налоги итд.Через год была проверка.Вызывали прошлого ГБ за её период.Ошибок было много.Мне лишь сказали- ваше право было исправить их своим периодом бухсправками.Но не обязанность.Каждый отвечает за свой период.И кстати дела принимала без акта передачи,там просто ситуация была такая.
Беларусь
Главбуся14.12.2016 13:36:34
Это ваши домыслы - бухгалтер не обязан исправлять за период в котором он не работал - или укажите нормативный документ, который обязывает его это делать. Если акта нет передачи дел, то бухгалтер отвечает с даты своего приема не работу, а не за весь период жизни компании, или укажите нормативный документ, который утверждает обратное. __________________________________
В Законе о бухучете есть пункт про акт приема-передачи. Если Вы не имеете акта,значит приняли учет как есть и сами в нем будете разбираться при проверке.Ведь старые ошибки влияют на достоверность существующего учета.Пришить недостоверность легко. У Вас висит,к примеру,кредиторка,не закрытая вовремя предыдущим бухом на доходы. А Вы не знаете,не сверили,срок Вам неизвестен.Кому надо-сверят. Получити налог и штраф. Это мелкий пример,я молчу про вычеты и пр. налоги Если есть акт передачи- вызовут предыдущего буха.НЕт-ваши ошибки.
Беларусь
Ирина14.12.2016 13:36:13
БТР, нет, к сож-ю не УСН.__________________А что у вас убытки большие, что вы их не отражаете?
Беларусь
Главбуся14.12.2016 13:30:57
«Анонимно» 14.12.2016 13:09:13
«Анонимно» 14.12.2016 11:12:47
как показывают два приведенных примера, налоговая может возложить и на закрывающего год гб так и на прежнего. === практика показывает, что на нового возложили, только потому что предыдущий умер, вот и спросили - укажите нам виновное лицо- можно было указать директора _______________________________________ Кроме Вашей практики,существует и более обширная практика других бухов. Счас,на дирика будут вешать бухучет. Работать хочешь? На себя и повесишь.
Беларусь
700литров14.12.2016 13:22:16
БТР, нет, к сож-ю не УСН. ну конкретно про декабрь. У меня отчетность квартальная, покажу расход топлива бухсправкой в 4ом квартале. Ну ответьте мне пож-ста, что ещё, кроме методологии учета я нарушу? Чеки настоящие, поездки реальные, будут подтверждены накладными на отгрузку нашими. Ну да, залежались чеки..
Беларусь
БТР14.12.2016 13:18:03
Обратное утверждает закон о бухучете. Почитайте пожалуйста как правильно делать баланс, как надо выверять цифры в отчетах. Кроме налоговых деклараций есть еще статистика. И она в малых предприятиях теперь годовая чаще. Так что вы своей подписью будете заверять чужие цифры, о которых, кстати, у вас даже нет распечаток. Ведь у автора просто общая осв на последнюю дату. Нет даже подписанных предыдущим ГБ цифр и данных по аналитике.
Беларусь
"Анонимно"14.12.2016 13:15:50
Читайте закон, бухгалтер несет ответственность за учет, и дат там никаких нет, даты проверки определяют так как им выгодно
Беларусь
БТР14.12.2016 13:15:19
700 литров, если у вас УСН, то не имеет значения. Но, по-любому, нельзя никогда что-то собирать и все декабрем отражать
Беларусь
"Анонимно"14.12.2016 13:12:52
Далее.Если пришел ответственный человек и не хочет,чтобы фирма пострадала,его требования вполне законны к уходящему. Пусть исправит хотя бы то,что на виду без аудита. Зарплату получала? А за что? Хочу заметить,что если нет акта приемки-передачи,значит новый ГБ принял все и за все отвечает,в том числе и за предыдущего буха. Он должен все исправить. А если есть с кого спросить,кому деньги заплатили за работу,а не сидение 2-часов в офисе- пусть сам исправляет. === Это ваши домыслы - бухгалтер не обязан исправлять за период в котором он не работал - или укажите нормативный документ, который обязывает его это делать. Если акта нет передачи дел, то бухгалтер отвечает с даты своего приема не работу, а не за весь период жизни компании, или укажите нормативный документ, который утверждает обратное.
Беларусь
"Анонимно"14.12.2016 13:09:13
«Анонимно» 14.12.2016 11:12:47
как показывают два приведенных примера, налоговая может возложить и на закрывающего год гб так и на прежнего. === практика показывает, что на нового возложили, только потому что предыдущий умер, вот и спросили - укажите нам виновное лицо- можно было указать директора
Беларусь
700литров14.12.2016 13:08:54
700 литров топлива списывать задним числом....
вот кстати. вообще в отрыве от темы беседы спрошу мнения. у меня такая ситуация, но виновата я сама, т.к. накопила чеков, авансовые сделала, но ещё ни разу ни компенсировала эти авансовые и на затраты не списала. Собираюсь это сделать в декабре за весь год. Знаю, что шляпа я, ну уж как есть. Что скажете, сделать как запланировала или взять да и выкинуть все эти чеки и удалить авансовые? про директора не спрашивайте, как сделаю так и будет (своё)
Беларусь
Главбуся14.12.2016 13:00:00
Анонимно« 13.12.2016 22:47:52
Главбуся 13.12.2016 22:36:09
Еле хватило на пару страниц терпения прочитать хор «высокооплачиваемых» и «грамотных» анонистов )) Это ж ужас какой! Готовы работать,абы была работа и отвечать при проверке за чужое дерьмо! Сверка расчетов на хрен,инвентаризация на хрен,акт передачи? не слыхали ! ---------------------- если бы вы внимательнее прочитали то, что писали автору, то ей как раз, как вы выразились «анонисты» и советовали сделать инвентаризацию и даже вызвать аудит - вместо того, чтобы истерить и сотрясать воздух. Это главнее. А топик автора начался совсем не с главного - а с ее возмущения отсутствием книги покупок (необязательной) и акта приема передачи (который нужен по сути не ей) _________________________________________ Читать Вам внимательнее надо. Книгу покупок спросили а тот период,когда она нужна была. Потому как на 18 до хрена повисло после перехода на УСН. Если бух приходит в середине года,а не вначале- всеогрехи,как показывает практика,вешают на нового. Далее.Если пришел ответственный человек и не хочет,чтобы фирма пострадала,его требования вполне законны к уходящему. Пусть исправит хотя бы то,что на виду без аудита. Зарплату получала? А за что? Хочу заметить,что если нет акта приемки-передачи,значит новый ГБ принял все и за все отвечает,в том числе и за предыдущего буха. Он должен все исправить. А если есть с кого спросить,кому деньги заплатили за работу,а не сидение 2-часов в офисе- пусть сам исправляет.
Беларусь
"Анонимно"14.12.2016 11:12:47
как показывают два приведенных примера, налоговая может возложить и на закрывающего год гб так и на прежнего. а так мне кажется - ты же год закрываешь, делаешь декларацию, где пишешь с 01.01. по 31.12. Так почему не должен проверить.
Беларусь
"Анонимно"14.12.2016 11:09:11
по моей логике, если в феврале не досчитано 10 000 руб налогов и не доплачено ,то и по концу года остается недоплата 10 000 руб.
поссорьтесь со своей логикой. недоплата появится только тогда, когда будет ДОНАЧИСЛЕНО. ____________________ это доначислено может быть при проверке в 18-м году, но из-за ошибки в январе 2016г. Кто тут виноват будет?
Беларусь
Злюка14.12.2016 10:27:38
Так что « свой год» надо проверять с января все -таки. Ведь вы при сдаче годовых отчетов сдаете годовые цифры нарастающим за своей подиисью. === У меня был случай тоже - пришла летом на работу, а в ноябре проверка налоговая, накопали чего-то там за июнь, так вызывали прежнего ГБ на вопросы отвечать, не смотря на то, что я 3 квартал закрывала, нарастающим итогом. Так что все же - каждый отвечает за учет с даты своего прихода, а не за все с начала года. Именно поэтому не благодарное дело бывает чего-то там исправлять за не свое время работы, если конечно так сердце кровью не обливается за бедную фирму, которой попался не радивый бухгалтер до вас, ну по вашему мнению, что вы прям не можете этого так оставить и лезете все с начала года перепроверять и переделывать, как Ольга тут. Сами же можете чего и напортачить еще. По моему мнению - тогда уж надо инициативный аудит заказывать, чтобы было официальное заключение недочетов, вот тогда официально и исправлять. Хотя в компаниях где на 0,25 ставки бухгалтер работает, вряд ли директор будет аудит оплачивать, найдет буха, который на свой страх и риск, из чуМства профессионального долга начнет восстанавливать книгу покупок в 2016 году и 700 литров топлива списывать задним числом....
Беларусь
БТР14.12.2016 10:22:10
Ой, только не того директора. Он мне сразу после этого и штраф оплатил с р-счета и 100 баксов дал на укрепление нервной системы... И он абсолютно не вмешивался в ведение учета. Сколько насчитала налогов, столько и молодец!