|
|
|
|
|
|
конфетки бараночки
14.12.2016 15:37:48
|
|
|
добрый день. подскажите пожалуйста по новогодним конфетам. выданным детям сотрудников: я делаю д90 к 10 выданы подарки д90 к 68-2 исчислен ндс при передаче детских подарков. получается я его должна отразить в декларации и выставить эсчф по той же стаке по которой коммунарка мне указала в тн.. просто там ставка 15,9242.. как я понимаю это расчетная что ли. смотрю деклу по НДС- а там такой ставки нет- где же я буду показывать сей оборот? спасибо огромное
Беларусь
|
|
|
|
|
|
|
|
<< к списку вопросов
|
|
ОТВЕТЫ:
|
|
Автор
15.12.2016 11:04:33
|
|
|
ну вот еще более свежее разъяснение:и то же подтверждает что по той же дебильной ставке надо 15,9242%
Подписано в печать 05.02.2016
Организацией к празднику 8 Марта приобретены и вручены работницам: - живые цветы на общую сумму 1800000 руб. (в том числе НДС 20% - 300000 руб.); - кондитерские наборы на общую сумму 10000000 руб. (в том числе НДС по расчетной ставке 12,5147% - 1251470 руб.); - сувениры на общую сумму 5000000 руб. (без НДС, так как являются изделиями народных промыслов <1>). Должна ли организация исчислить НДС при вручении подарков работницам и отразить эти операции в налоговой декларации (расчете) по налогу на добавленную стоимость (далее - декларация по НДС) <2>? Можно ли принять к вычету суммы «входного» НДС? В соответствии с налоговым законодательством вручение работникам различного рода подарков, в том числе цветов и сувениров (далее, если не сказано иное, - подарки), рассматривается как безвозмездная передача и признается реализацией <3>. При исчислении НДС указанная операция включается в оборот по реализации на дату передачи подарков работникам <4>. При безвозмездной передаче приобретенных товаров налоговая база НДС определяется как стоимость их приобретения (без НДС) <5>. ПРИ ЭТОМ ПРИМЕНТЯЕТСЯ ТА ЖЕ СТАВКА, ЧТО И ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ЭТИХ ТОВАРОВ, а при наличии оснований - освобождение от налогообложения <6>. Если товары приобретены в розничной торговле и продавцом предъявлен НДС по расчетной ставке, то при безвозмездной передаче этих товаров НДС исчисляется по расчетной ставке, которую применял продавец <7>.
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
15.12.2016 10:39:43
|
|
|
НДС с реализации начислять 20%___ может вы имеете в виду что в вычет надо брать входящий ндс по этим подаркам так, как по товарам 20%. но это ведь совсем другое.. ст.107 п.15. Суммы налога на добавленную стоимость, предъявленные при приобретении либо уплаченные при ввозе товаров (работ, услуг), имущественных прав, приходящиеся на обороты по безвозмездной передаче товаров (работ, услуг), имущественных прав, подлежат вычету в порядке, установленном для вычета налога на добавленную стоимость по товарам (работам, услугам), имущественным правам, облагаемым по ставке 20 процентов, независимо от того, облагается ли эта безвозмездная передача налогом на добавленную стоимость.
Беларусь
|
|
|
Автор
15.12.2016 10:34:55
|
|
|
Ответ: Да, должна исчислить НДС по ставке,КОТОРАЯ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ЭТИХ ТОВАРОВ, или применить освобождение при наличии оснований.___ так и у меня- ставка которая применяется коммунаркой при реализации этих товаров 15,9242..( как я понимаю это расчетная что ли.) значит и я должна при передаче безвозмездно применить ее и указать в декле по НДС тоже соответственно 15,9242..
Беларусь
|
|
|
Автор
15.12.2016 10:33:23
|
|
|
Начислять20%_____ т.е как это? К вычету я возьму одну сумму, а уплачу в бюджет больше?разве так правильно? ------------------------------------- правильно! обоснуйте пожалуйста- я нашла например вот такое разъяснение: Вопрос: Организация, применяющая общую систему налогообложения, приобрела у ИП, применяющего УСН без уплаты НДС, товары для передачи их своим сотрудникам в качестве подарков к Новому году. Должна ли организация исчислить НДС при вручении подарков сотрудникам? Если да, то по какой ставке?
Ответ: Да, должна исчислить НДС по ставке,КОТОРАЯ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ЭТИХ ТОВАРОВ, или применить освобождение при наличии оснований.
Беларусь
|
|
|
аглая
15.12.2016 10:09:01
|
|
|
УНП покупателя не заполняем? ___ унп покупателя не заполняем это точно- так как мы этот эсчф не выставляем- а направляем. а когда м ы должны направить- то унп не надо
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
15.12.2016 9:59:49
|
|
|
А в статусе получателя мы заполняем Покупатель или Потребитель? и УНП покупателя не заполняем?
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
15.12.2016 9:17:28
|
|
|
Автор 14.12.2016 18:10:28
Начислять20%_____ т.е как это? К вычету я возьму одну сумму, а уплачу в бюджет больше?разве так правильно? ------------------------------------- правильно!
Беларусь
|
|
|
Автор
15.12.2016 9:15:01
|
|
|
Обороты по безвозмездной передаче товаров (работ, услуг), имущественных прав на территории Республики Беларусь согласно подпункту 1.1.3 пункта 1 статьи 93 Налогового кодекса Республики Беларусь признаются объектом для исчисления налога на добавленную стоимость.
Беларусь
|
|
|
Автор
15.12.2016 9:12:29
|
|
|
в стр.8___ вы наверное перепутали? стр 8 вообще то называется: 8. По операциям, освобождаемым от НДС
Беларусь
|
|
|
Автор
14.12.2016 18:10:28
|
|
|
Начислять20%_____ т.е как это? К вычету я возьму одну сумму, а уплачу в бюджет больше?разве так правильно? На ск ко я читала при безвозмезд передаче исчисляется именно та ставка по которой мы этот товар приобрели..
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
14.12.2016 17:50:18
|
|
|
НДС с реализации начислять 20%
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
14.12.2016 16:21:26
|
|
|
ФСЗН тоже нужно
Беларусь
|
|
|
"Анонимно"
14.12.2016 16:20:48
|
|
|
в стр.8
Беларусь
|
|
|
|
<< к списку вопросов
1-20 21-33
|
|
|
|
|