Помогите, пожалуйста, срочно разобраться с вопросом. Наша организация отгрузила организации А товар. В то же время нашей организацией с этой же организацией А заключен договор долевого строительства (строительство квартиры), где организация А- застройщик. Квартира еще не построена, но платежи нам уже нужно вносить за строительство. Руководство требует оформить и подписать акт взаимозачета, чтобы не вносить деньги за строительство, а использовать долг застройщика за товар ему отгруженный. Но ведь в бух. учете у меня есть только долг за товар. Долга за квартиру еще нет. Что зачитывать? Как правильно перевести долг? Спасибо.